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Normas De Auditoria

S29 de Octubre de 2013

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Normas De Auditoria

Ensayos para estudiantes: Normas De Auditoria

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Enviado por: klimbo3445 23 junio 2011

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EN LA AUDITORÍA……………………..18

III.1. Objetivo del Boletín……………………………………………………..18 III.2. El muestreo en Auditoria……………………………………………....18

2

III.3. Tipos de Muestreo (Probabilístico y no probabilístico) ventajas y desventajas………………………………………………………………19 III.4. Desventajas de la inspección por muestreo………………………...21 III.5. Razones para muestrear………………………………………………..22 III.6. Riesgo de muestreo……………………………………………………...22 III.7. Riesgo ajeno al muestreo………………………………………..……. 22 III.8. Tipos de errores de muestreo………………………………………….23 III.9. Plan de muestreo…………………………………………………………24 III.10. Factores del tamaño de la muestra………………………………….25 III.11. Pruebas de auditor……………………………………………………..25 III.12.Marco jurídico y normativo del muestreo en auditoría desarrollada por órganos de control…………………………………27

TEMA IV. BOLETIN 5030: METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO…………………………………………………………………………..29

IV.1. Generalidades…………………………………………………………29 IV.2. Objetivo…………………………………………………………………29 IV.3. Elementos de la estructura del control interno………………….29 IV.3.1. El ambiente de control………………………………………...29 IV.3.2. La evaluación de riesgos……………………………………...35 IV.3.3. Los sistemas de información y comunicación……………35 IV.3.4. Los procedimientos de control………………………………37 IV.3.5. La vigilancia…………………………………………………….38 IV.4. Documentación………………………………………………………...39 IV.5. Proceso de evaluación de riesgos del auditor…………………..39 IV.6. Diseño de pruebas de auditoría…………………………………….40 IV.6.1. Pruebas de cumplimiento………………………………………………………………40 IV.6.2. Pruebas sustantivas……………………………………………………………………..40 IV.6.3. programa de auditoría………………………………………………………………….41

TEMA V. BOLETIN 5040: PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA PARA EL ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA………………………………………………………………………………………………...43

V.1. Generalidades…………………………………………………….……...43 V.2. Objetivos generales de auditoría…………………………………......43 V.3. Control interno……………………………………………...……………43 V.4. Procedimientos de audito

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ría…………………………………………..44

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