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Auditoria


Enviado por   •  10 de Marzo de 2014  •  231 Palabras (1 Páginas)  •  153 Visitas

CARTA GERENCIA

AL 31 DE DICIEMBRE 2011

Ambato, 16 de Octubre de 2008

Sr.

Francisco Villa

GERENTE DE ELECTRODOMESTICOS CIA. LTDA.

Mediante un estudio minucioso efectuado a través de una evaluación del Sistema de Control Interno de Cuentas por Cobrar de la empresa al 31 de diciembre de 2005, por lo que emitimos nuestro dictamen en la primera sección de este informe del cuál esta acorde con las ELECTRODOMESTICOS CIA. LTDA. Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas con el propósito de facilitarlo una base confiables en los procedimientos de Contabilidad y el Control Interno.

El estudio y la evaluación realizada nos revelo ciertas condiciones reportables que podrán afectar algunas operaciones por lo tanto a las afirmaciones de la empresa ELECTRODOMESTICOS CIA. LTDA. los estados financieros especificamente en las Cuentas por Cobrar

Dentro de los asuntos que nos llamaron nuestra atención ponemos a consideración lo siguiente :

1.Diferencia anticipada por deuda sin ser constado

2.La empresa no cuenta con manuales establecidas para reclasificación de cuentas

3.No registra adecuadamente los registros contables

4.No se aplica cálculos de antigüedad de deuda

5.Falta de documento soporte

6.Los créditos no son evaluados por cada cliente

RECOMENDACIONES

1.Cada vez que sea pagado por anticipado debe ser registrado inmediatamente cada registro

2.Formularse un manual que se rigan la empresa y los emplados como soporte legal.

3, Contador debe manejar los registros de manera correcta.

4, Realizar peridicamente cálculos de antigüedad de saldos

5.Tener

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