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ARTÍCULO DE OPINIÓN “CONTROL INTERNO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS”


Enviado por   •  24 de Noviembre de 2015  •  Tareas  •  724 Palabras (3 Páginas)  •  269 Visitas

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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

ARTÍCULO DE OPINIÓN

“CONTROL INTERNO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS”

Autor:

RENZO JURO ATAHUE

Asesor:

JOSÉ RUBIN MALCA LEÓN

Lima-Perú

2014

INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo tiene como objetivo comprender la importancia del estudio del control interno y los componentes de los estados financieros, dado que el control interno es un proceso o sistema efectuado por el personal de rango más alto dentro de la compañía, (gerentes, administradores, etc.), para ofrecer un nivel de seguridad razonable en  la consecución de objetivos.

El Control Interno, es la base sobre la cual un sistema contable apoya su confiabilidad. Todas las operaciones contables necesariamente están supeditadas al sistema de control interno y este determinará si existe una seguridad razonable de que las operaciones reflejadas en los estados financieros sean confiables o no. 

OPINIÓN

En mi opinión el control interno en los estados financieros es fundamental  y de absoluta importancia porque comprende el plan de organización, la totalidad de métodos coordinados y las medidas adoptadas en la compañía  para proteger sus activos, verificar la exactitud y confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia de las operaciones y estimular las prácticas ordenadas por la gerencia.

También podríamos establecer como objetivos del control interno los siguientes puntos que desde mi punto de vista, considero fundamentales:

  1. Proteger los activos de la organización evitando pérdidas por fraudes o negligencias.
    y asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y extracontables, los cuales son utilizados por la dirección para la toma de decisiones.
  2.  Promover la eficiencia de la explotación.
  3. Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la gerencia
     y promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua.

También se debe incluir políticas y procedimientos contables que aseguren un cuidado minucioso de los estados financieros.

Una buena herramienta sería el manual de procedimientos el cual se crea para recabar una información detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en una compañía.

Del mismo modo sería bueno implementar políticas contables en las áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre el monto reconocido en los estados financieros por ejemplo: activos corrientes, activos fijos, instrumentos financieros, tributos, activos intangibles, depreciación, arrendamientos, existencias, provisiones, ingresos, ventas etc.

ARGUMENTACIÓN

Como afirma Gonzalvo (2003: pág. 1),  el control interno sobre estados financieros consiste en políticas y procedimientos diseñados para proporcionar razonable seguridad sobre la confiabilidad de los estados financieros de una empresa, y su proceso de preparación y correcta preparación de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados. Esto incluye políticas y procedimientos para mantener registros contables, autorizar ingresos y egresos, y la salvaguarda de activos. Entre los beneficios de un control interno eficaz sobre los informes financieros se menciona contar con mejores oportunidades para detectar y desalentar el fraude. No obstante, el beneficio primario de las evaluaciones es proporcionar una base razonable para confiar en los informes financieros. Recuperado de https://www.iaia.org.ar/revistas/normaria/Normaria14.pdf.

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