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Contabilidad


Enviado por   •  6 de Febrero de 2015  •  380 Palabras (2 Páginas)  •  117 Visitas

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DacEasy provee la función Fin de Año para el Libro General, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar e Inventario. Para accesar Fin de Año, seleccione uno de estos módulos del menú Periódico y seleccione Fin de Año.

Nota: Es relevante que usted lleve a cabo los procesos de Fin de Año en cierto orden. Todas las rutinas de cerrar año deberán ser realizadas consecutivamente, la del Libro Mayor al final. Puede usar la Guía de Flujo de Trabajo Fin de Año en el Business Center para asegurarse de que el proceso de Fin de Año es completado en el orden correcto

ibro General—

El área de Información del Periodo de la caja de diálogo Información Compañia es puesta al corriente para reflejar el nuevo año (los periodos del segundo año pasan a ser periodos de Primer Año).

El Historial de Cuenta es actualizada para reflejar la estructura de los nuevos periodos.

Las cuentas de Ingresos y Gastos son nulificadas y la ganancia neta o pérdida es transferida a la cuenta de ganancias en curso en la caja de diálogo Cuenta de Interfaz.

Las cifras de ventas y comisiones del Segundo Año de cada persona de ventas son cambiadas a la columna de Primer Año.

Las cifras de ventas e impuesto de ventas del Segundo Año son cambiadas a la columna de Primer Año.

Cuentas por Cobrar—opcional

La Información Historica de cliente para cada cliente es actualizada para reflejar la estructura del nuevo periodo.

Cada cliente será actualizado para reflejar la estructura de los nuevos periodos (UA se mueve a AAP y 1er AÑO ALF se mueve a UA).

Cuentas por pagar—opcional

La Información Historica de Proveedor para cada vendedor es actualizada para reflejar la estructura del nuevo periodo. (UA se mueve a AAP y 1er AÑO ALF se mueve a UA).

Inventario — opcional-

La Información Historica de Producto para cada producto Información Historica de Servicio para cada producto es actualizada para reflejar la estructura del nuevo periodo. (UL se mueve a AAP y 1° AÑO ALF se mueve a UL).

para hacer el cierre debe :

1. hacer backup

2. imprimir los diarios de cada modulo aunque sea por pantalla

3. asentar ese mes para cada modulo

repetir el paso 2 y 3 hasta llegar a ultimo mes del año fscal

Nota: asentar: en el orden siguiente

compras,

...

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