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PLAN DE ACCIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA


Enviado por   •  12 de Noviembre de 2022  •  Apuntes  •  412 Palabras (2 Páginas)  •  103 Visitas

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PLAN DE ACCIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA

Fecha de auditoría

28/10/2022

Empresa auditada

Dislicores

Norma auditada

NTC ISO 28000:2007

Fecha informe

11/11/2022

Auditor líder

Claudia Patricia Cárdenas León

Auditor acompañante

Carolos David Villamizar Cújar

A continuación, se presenta el plan de acción frente a los hallazgos identificados.

Hallazgo

No conformidad/Oportunidad de mejora

Causa

Acciones

Corrección y acción correctiva/Acción preventiva

Responsable

Fecha

No se tiene actualizada la información reglamentaria y legal, y no se comunica

No conformidad

No se tiene un área definida encargada de la revisión de los temas legales de la empresa.

Asignar personal capacitado y que conozca la empresa para la redacción de esta reglamentación y que se encargue de comunicarla cada vez que sea requerida

Área de comunicaciones

25/11/2022

El área de gerencia, la organización no establece revisión de las metas, no son específicas, ni medibles, ni las transmite

No conformidad

La gerencia no le parecía importante realizar seguimientos periódicos

Establecer un cronograma de actividades para revisión de las metas definidas

Área de gerencia

25/11/2022

El personal de logística, se entrevistaron 5 empleados y no conocen la importancia de cumplir políticas y procedimientos, ni sus consecuencias potenciales. La dirección no cuenta con evidencia de que se haya informado esto al personal

No conformidad

No se realizan capacitaciones de la importancia del cumplimiento de las políticas y procedimientos

Realizar capacitaciones trimestrales acerca de la importancia del cumplimiento de las políticas y procedimientos y consecuencias

Área de comunicaciones

25/11/2022

el personal administrativo no tiene planes ni procedimientos que le permita identificar incidentes de seguridad. No tienen evidencia.

No conformidad

No se realizan capacitaciones ante posibles incidentes y emergencias

Realizar capacitaciones cada dos meses de prevención ante posibles incidentes y emergencias

Área de SST

25/11/2022

El personal de gestión humana no se tienen planes de acción con acciones correctivas y preventivas.

No conformidad

No se realizan procedimientos de acciones correctivas y preventivas

Realizar capacitaciones de planes de acción correctivas y preventivas

Área de talento humano

25/11/2022

El personal de calidad no se tienen formatos de auditorías internas.

No conformidad

No se diseñaron formatos de auditoría.

Diseñar formatos de auditoría.

Área de calidad

25/11/2022

El personal de calidad, no evidencian revisiones periódicas de desempeño.

No conformidad

No se realizan revisiones de desempeño que permitan determinar el cumplimiento de los procesos

Diseñar un cronograma de revisión de cumplimiento de procesos

Área de talento humano

25/11/2022

Mejorar los formatos de los procesos de auditoría, para que sean claros para todo el personal

Oportunidad de mejora

No se realizaron actualizaciones a los formatos de auditoría

Realizar las actualizaciones correspondientes a los formatos de auditoría

Área de calidad

25/11/2022

Generar versiones actualizadas de los documentos, y diligenciar los formatos de actualización.

Oportunidad de mejora

No se realizaron actualizaciones a los formatos

Realizar las actualizaciones correspondientes a los formatos

Área de calidad

25/11/2022

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