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Practica de llenado de registro de compras

segundo28Trabajo28 de Julio de 2014

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PRACTICA DE LLENADO DE REGISTRO DE COMPRAS

La empresa ESTACION DE SERVICIOS LA UNION SRL, cuya actividad principal es la comercilizacion de combustibles (gasolinas de 84, 90 y 95 octanos, kerosene), venta de aceites y filtros para tipo de vehículos, asi mismo realiza actividades complementarias de lavado, engrase y pulverizado de vehículos, reinicia sus actividades comerciales el 02/01/201e3 y realiza las siguientes adquisiciones y compras diversas durante los meses de enero y febrero del 2013.

ENERO 2013:

1. El 03, mediante factura N° 005-4201 adquiere al proveedor PETROPERU S.A de RUC 20100018218, 1480 Glns de Gas. 84 a un valor de compra (sin IGV) de s/11,15 c/galon, y 2500 Glns de Gas 95 octanos a un valor de compra de s/14,20.

2. El 04 se recepciona el recibo de luz N° 002.14241 cuya fecha de emisión es del 28/12/2010, por la suma de s/701,45 incluido IGV y cuya fecha de vencimiento es el 14/01/2011. Proveedor: HIDRANDIDA, RUC: 20457814785.

3. El 08, se realiza la compra de 2 bolsas de cemento y 8 varillas a un precio de total de s/501,40 al proveedor FERRETERIA MARYURI S.A con RUC: 20365241874. Mediante factura N° 003-45001 con fecha de vencimiento para el pago, el 20/03/2012.

4. El 09 se recibe el recibo por honorarios profesionales N° 008-85451 de un gasfitero que nos ha realizado un mantenimiento al pozo de agua de la empresa por la suma de s/2,635.00.

5. El 09 se adquiere: 3 lapiceros, 1 tinta para impresora y 2 vinifan para usarlos en la oficina, mediante la factura N° 141-30411 del proveedor LIBRERÍA MATICORENA SAC, con RUC 20342849741. Por la suma total de s/109,50.

6. El 10 se sacan 125 fotocopias a un valor de s/0.10 c/u a diversos documentos de la empresa. Nos emiten una boleta de venta del proveedor MARTIN CACAMO MONTERO con RUC 10002514524.

7. El 18 se recepciona el recibo de agua N° 006-95412 del proveedor SEDACHIMBOTE, por un valor de venta de s/125.00 mas IGV. Fecha de emisión es del 15/01/2012, fecha de vencimiento 03/02/2012.

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Suscríbase

El pago de dicho recibo se realizo el 27/01/2012.

8. El 19 se realiza la compra de 25 filtros de aceite para la venta a un costo sin IGV de s/12.20 c/filtro. La factura es la N° 004-12014 con fecha de emisión 20/01/2012 y fecha de vencimiento 03/02/2012.

9. El 20/01/2012 se realiza la compra de un FRIOBAR para uso en la oficina de administración. Mediante la factura N° 015-24101, a la empresa CARSA. El precio total de compra fue de s/345,00. El tipo de cambio fue de s/2,55 para el dia de la compra. El pase se realiza el 24/01/2012 y el tipo de cambio fue de 2,61.

10. El 25/01/2012, se compra 15 bolsas de detergente para el lavado de vehículos como parte de su actividad, a un valor de compra unitario s/1.80 mas IGV. Mediante factura N°010-471422. El proveedor COMERCIAL VANESSA SRL con RUC 20354874581.

FEBRERO 2013:

1. El 02/02, se recepcióna una nota de crédito N°003-32145 emitida por PETROPERU S.A. por el concepto de un descuento que nos otorga en la compra de Gas 84 octanos po ...

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