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Auditoría de Sistemas INTERBOLSA S.A.


Enviado por   •  23 de Mayo de 2022  •  Documentos de Investigación  •  452 Palabras (2 Páginas)  •  51 Visitas

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Informe de Auditoría al Sistema de Gestión

Auditoría de Sistemas

INTERBOLSA S.A.

JAVIER ALEXANDER PALACIOS MURILLO

OLIVIA VIVIANA SOSA NIETO

MARÍA YASMIN GUZMÁN LOZADA

AUDITORIA DE GESTION Y MODELOS

23 mayo de 2022

RF-023-2022

Medellín., 23 de mayo de 2022

Doctora

Luz Mary Guerrero

Representante legal

SERVIENTREGA S.A

Asunto:         proceso de planeación y programación de la empresa Servientrega S.A

Respetada Doctora:

En cumplimiento de mis funciones como auditor de la entidad., realizamos auditoría al Plan de Continuidad del Negocio y Plan de Recuperación ante Desastres implementados por la Entidad, con el fin de evaluar el estado de implementación y los controles ejercidos por la Comisionista y la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones, a los procesos actuales que soportan el negocio.  

La auditoría contempló principalmente las siguientes herramientas:

  • RECOPILACION DE EVIDENCIA.

Esta etapa es muy primordial a la hora de realizar cualquier tipo de auditoria puesto que es de donde se parte todo tipo de conclusión y herramienta de trabajo

  • EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA A LOS RESULTADOS CONSEGUIDOS.

Son aquella que van en pro de mejorar la efectividad de la empresa.

De manera general, se concluye que, de acuerdo al alcance establecido y el análisis realizado, SERVIENTREGA S.A., es consciente de la necesidad de contar con un Plan de Continuidad de Negocio, así como con un Plan de Recuperación de Desastres, para lo cual ha venido trabajando en el documento  y en actividades que apoyan el DRP; sin embargo, no se ha desarrollado una  “Evaluación de Riesgos” y “Análisis de Impacto de Negocio”, que sustente la identificación de los recursos y procesos críticos, los impactos producidos por las interrupciones, los tiempos, las prioridades de recuperación, entre otras.

Los hallazgos identificados fueron informados en reunión de cierre de la visita, realizada el 14 de febrero con la Vicepresidencia de Operaciones, Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones y Dirección de Riesgos No Financieros, de lo cual se suministró copia del acta suscrita por las partes intervinientes, con el fin de ir definiendo los respectivos planes de acción.

Para conocer el detalle de la auditoría y las recomendaciones, anexamos el informe detallado, donde encontrará los hallazgos y sus respectivas recomendaciones que le permitirán a la Comisionista avanzar en el nivel de madurez de los Planes de Continuidad y Contingencias.

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