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Auditoria de los sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales


Enviado por   •  28 de Mayo de 2022  •  Trabajos  •  600 Palabras (3 Páginas)  •  2.019 Visitas

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Módulo

Auditoria de los sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales

Nombre y apellidos

  • Fecha entrega

28/05/2022

ENUNCIADO:[pic 1][pic 2] En la Empresa Martimillas, S.A., dedicada a la Fabricación de componentes para teléfonos móviles, se va a efectuar una auditoría interna del sistema de gestión durante el mes de junio de 2018, dividida en dos días de auditoría para evaluar la correcta implantación de los siguientes apartados de la Norma ISO 45001, los apartados a auditar serían los siguientes:[pic 3]

  • Política OH&S
  • Evaluación de Riesgos
  • Planificación de la Prevención
  • Registros de Prevención

Por otra parte, desde la dirección de la empresa se quiere programar una auditoría de certificación para finales de 2018.

La información documentada de nuestro Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales es el Manual de Prevención (revisión 2 de octubre de 2017) y los procedimientos siguientes:

  • PP-04 Rev. 2 “Procedimiento de realización de Evaluaciones de Riesgos”
  • PP-05 Rev. 3 “Procedimiento de Planificación de la Prevención”
  • PP-07 Rev. 1 “Procedimiento de Control de Accidentes e Incidentes”
  • PP-08 Rev. 1 “Procedimiento de Control y Archivo de documentos”

Sabemos que, David, el Director General, sólo nos puede atender En horario de tarde.

Además, en la organización, las oficinas centrales están en Madrid (Dirección General, Recursos Humanos y Responsable de Calidad y Seguridad) y la Fábrica en Leganés (resto de Responsables).

 Se pide

Con los datos presentados, elaborar un Programa de Auditoría al Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, teniendo en cuenta que el equipo auditor será dirigido por el alumno, y contará con la ayuda de un Auditor llamado O.P.C.

SOLUCIÓN:

Objetivos:

Mediante la siguiente auditoria interna se pretende evaluar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión y establecer el grado de conformidad con el fin de establecer acciones de mejora que contribuyan al fortalecimiento de la empresa Martimillas. S.A.

Criterios:

La auditoría se realizará con el fin de conocer si la empresa está cumpliendo los requisitos de acuerdo a la ISO 45001.

Equipo auditor:

Manuela membrillo (Alumno)

O.P.C

Procesos a ser auditados:

  • Política OH&S
  • Evaluación de Riesgos
  • Planificación de la Prevención
  • Registros de Prevención
  • PP-04 Rev. 2 “Procedimiento de realización de Evaluaciones de Riesgos”
  • PP-05 Rev. 3 “Procedimiento de Planificación de la Prevención”
  • PP-07 Rev. 1 “Procedimiento de Control de Accidentes e Incidentes”
  • PP-08 Rev. 1 “Procedimiento de Control y Archivo de documentos”

Ubicación, tiempo esperado y duración de las actividades de auditoria.

Las ubicaciones de las actividades a desarrollar serán las siguientes:

  • Oficinas centrales en Madrid
  • Fábrica en Leganés

El desarrollo de las actividades será a lo largo de dos días, en horario de mañana y tarde.

Día 1.

Auditor O.P.C

Oficinas centrales (Madrid)

  • Solicitud de la información 1h
  • Revisión información 1h
  • Puesta en común de la información auditores 1h (Mañana) 1h (tarde)

Fábrica en Leganés

  • Revisión documental de procedimientos 4h

Auditor Manuela Membrillo (alumno)

Oficinas centrales (Madrid)

  • Puesta en común de la información auditores 1h (Mañana) 1h (tarde)
  • Realización pre informe 1h
  • Revisión documental con director general 5h

Día 2.

Auditor O.P.C

Fábrica en Leganés

  • Revisión en campo procedimientos PP-07 y PP-08. 6h

Oficinas centrales Madrid

  • Puesta en común de la información auditores 2h

Auditor Manuela Membrillo (alumno)

Fábrica en Leganés

  • Revisión en campo procedimientos PP-04 y PP-05. 6h

Oficinas centrales Madrid

  • Puesta en común de la información auditores 2h

A continuación, se muestra un cronograma de las actividades a desarrollar

DIA 1

Oficinas Centrales

Fábrica en Leganés

Mañana (6h)

Tarde (6h)

Mañana (6h)

Tarde

Solicitud de información

Revisión información

Pre-informe

Revisión

Política OH&S

Evaluación Riesgos

Planificación prevención

Registros de prevención

Revisión documental (PP-04/PP-05/PP-07/PP-08)

Revisión de información obtenida

DIA 2

PP-04

Revisión campo

PP-05

Revisión campo

PP-07

Revisión  campo

PP-08

Revisión campo

Revisión de información obtenida

Auditor Manuela Membrillo (alumno)

Auditor O.P.C

Manuela Membrillo y O.P.C

Conclusión:

...

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