Evaluación del control interno
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PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN ADMINISTRACIÓN EVALUACIÒN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL INVENTARIO DE LADISTRIBUIDORA ANDILARA C.A
v11784404PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN ADMINISTRACIÓN EVALUACIÒN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL INVENTARIO DE LADISTRIBUIDORA ANDILARA C.A Participantes: Yaritza Zárraga Marilis Pineda Florelis Parra Siria Hernández Tutor Asesor: Nioka Marrufo Tutor Externo: José Cabriles NOVIEMBRE, 2018 ÍNDICE GENERAL LISTA DE CUADROS iv RESUMEN V IPARTE 7 DESCRIPCIÓN DEL
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Evaluación de los Controles Internos para El Área del Efectivo: Caso Conacado Agroindustrial, Castillo Provincia Duarte Republica Dominicana 2015
malevoREPUBLICA DOMINICANA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO UASD FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES ESCUELA DE CONTABILIDAD RECINTO SAN FRACISCO TEMA Evaluación de los Controles Internos para El Área del Efectivo: Caso Conacado Agroindustrial, Castillo Provincia Duarte Republica Dominicana 2015 SUSTENTADO POR: María Elena Rosa Rosario Rosanna Santos Tejada Yesenia
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APLICACION DE CONTROL INTERNO EN SU INCIDENCIA EN LA EVALUACION DEL LOGRO DE OBJETIVO EN EL AREA DE ABASTECIMIENTO DE HOSPITALES DEL ESTADO-CUSCO-2015
alexisrolfyxAPLICACION DE CONTROL INTERNO EN SU INCIDENCIA EN LA EVALUACION DEL LOGRO DE OBJETIVO EN EL AREA DE ABASTECIMIENTO DE HOSPITALES DEL ESTADO-CUSCO-2015 http://www.uandina.edu.pe/wp-content/plugins/widgetkit/cache/gallery/882/logo_contabilidad-10b9904c23.jpg FACULTAD DECIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CÓNTABLES ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD TEMA: APLICACION DE CONTROL INTERNO EN SU INCIDENCIA EN LA EVALUACION DEL LOGRO DE OBJETIVO EN
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Evaluación del control interno en el área administrativa y su repercusión en la atención al cliente en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Limitada del 2018
ramon andres borrero garciaUniversidad Técnica De Manabí Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas Escuela de Contabilidad y Auditoria Tema: Evaluación del control interno en el área administrativa y su repercusión en la atención al cliente en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Limitada del 2018. Autores: BURGOS COBEÑA GEMA JULIANA BORRERO GARCIA
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ENSAYO DE LA NIA 315: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE ERROR MATERIAL, SU ENTORNO Y CONTROL INTERNO MEDIANTE EL ENTENDIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU ENTORNO
ferna_1996pajaroTRABAJO DE AUDITORIA ENSAYO ARGUMENTATIVO NIA 315 ESTUDIANTES ANGELY MARTINEZ VILLAREAL JOSE DANILO ORDOÑEZ FERNANDO PAJARO ACEVEDO DOCENTE ISAAC LORDUY JIMENEZ FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICO COMFENALCO CARTAGENA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES PROGRAMA TECNOLOGIA EN CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SEMESTRE 6– SECCION 1 CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C 2019 ENSAYO
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EL MODELO COSO COMO METODOLOGIA EN LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DE LAS AUDITORIAS DE GESTION EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
MERIDE Planteamiento del Problema Hoy en día el modelo COSO , como metodología en la evaluación del control interno de las Auditorias de gestión , en la empresas Industriales de la Provincia Constitucional del Callao no se esta aplicando lo método adecuado , normas y las implementación de políticas interna
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EVALUACIÓN SOBRE LAS OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO Y LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL CORPAC S.A. – PERIODO 2018
juan8.EVALUACIÓN SOBRE LAS OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO Y LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL CORPAC S.A. – PERIODO 2018 CAPITULO I EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 1.1 Descripción de la Realidad Problemática Para lograr una eficiente administración en toda organización en un contexto donde
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EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS. (CASO: JCT CONSULTORES, SRL) AÑO 2013-2015, SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL 2016
eridania23UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES ESCUELA DE CONTABILIDAD EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS. (CASO: JCT CONSULTORES, SRL) AÑO 2013-2015, SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL 2016. PREPARADO POR: Br. VICTOR JOSE SIRETT AG-4915 Br. MAYELIN
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EXÁMENES DE PATRIMONIO: PRUEBAS ANÁLITICAS DE CUMPLIMIENTO, PRUEBAS SUSTANTIVAS, EVALUACIÓN DE RIESGOS, EVALUACION DE CONTROL INTERNO, CASO PRÁCTICO, HALLAZGOS Y INFORME DEL PATRIMONIO
Elizabeth ToapantaUNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y HUMANÍSTICAS CARRERA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA cello Trabajo de investigación TEMA: EXÁMENES DE PATRIMONIO: PRUEBAS ANÁLITICAS DE CUMPLIMIENTO, PRUEBAS SUSTANTIVAS, EVALUACIÓN DE RIESGOS, EVALUACION DE CONTROL INTERNO, CASO PRÁCTICO, HALLAZGOS Y INFORME DEL PATRIMONIO. INTEGRANTES: * CANDO LAURA