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Caso practico ISO 14001


Enviado por   •  28 de Abril de 2023  •  Ensayos  •  2.664 Palabras (11 Páginas)  •  234 Visitas

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Facultad de Postgrado

Maestría en Sistemas de Gestión de Calidad

TEMA:

                                                 Caso práctico  

Presentado por:

Bruno León Barcia

Paralelo:  1

Módulo:

Sistemas de Gestión Ambiental

Docente:

José Miguel Yturralde Torres

  1. de abril de 2023

1. Elaborar el plan de la auditoría utilizando el formato facilitado por la empresa:

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

FECHA: 3 de abril del 2023

Norma de referencia:

 ISO 14001

ALCANCE:

 Venta y distribución de productos textiles  

HORARIO:

 8:30 – 17:00

Departamentos auditados:

 Todos los procesos del sistema de gestión ambiental

Nombre del auditor:

 Bruno León

Representante de la empresa:

 Diana Granda

Planificación:  

Horarios

Procesos

08:30 – 09:00

Reunión de apertura

9:00 – 10:30

Gestión ambiental

10:30 – 11:00

Gestión gerencial

11:00 – 13:00

Producción

13:00 – 14:00

Almuerzo  

14:00 – 15:00

Mantenimiento

15:00 – 16:00

Compras

2. Adjunto al plan de auditorías, se envía a la empresa, las evidencia de la capacitación y competencia del auditor interno. ¿Qué documentación sería la adecuada de entre la que se menciona a continuación?

  • Certificados de formación como auditor interno.
  • Certificados de experiencia en auditorías previas.
  • Asistencia a jornadas sobre SGA 14001.
  • Título de Grado en Ingeniería Industrial.

Respuestas correctas:

  • Certificados de formación como auditor interno.
  • Certificados de experiencia en auditorías previas.

3. La empresa, una vez confirmada y validada la información enviada, facilita al auditor el informe de la última revisión por la dirección y los resultados de auditorías previas, tanto internas como externas. ¿Qué información útil de cara a la auditoría se espera encontrar en estos informes y documentación? (Selecciona las correctas).

  • No conformidades detectadas con anterioridad para poder comprobar si se han llevado a cabo acciones correctivas oportunas para su solución.
  • Registros de envío de datos de consumos energéticos.
  • Análisis de desempeño de indicadores ambientales, para conocer las tendencias del desempeño de la organización.
  • Estudio de minimización de residuos peligrosos.
  • Objetivos ambientales perseguidos y su seguimiento y resultados y nuevos objetivos propuestos.
  • Reflexión acerca de los cambios ocurridos que puedan afectar al sistema de gestión.
  • Declaración medioambiental.
  • Texto de la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.
  • Política medioambiental.
  • Análisis de la situación de la organización con respecto al cumplimiento de los requisitos legales ambientales y otros requisitos.

4. El auditor realiza la auditoría interna ayudándose de un checklist que repasa todos los puntos necesarios de la norma, y en el que ha anotado si lo ha revisado y si ha detectado no conformidades en cada punto revisado. El checklist de auditoría interna queda tal como aparece en el siguiente cuadro:

Pto. de Norma

Descripción

Auditado

Nº de NC´s

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1

Comprensión de la organización y de su contenido 

x

0

4.2

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

x

1

4.3

Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental 

x

0

4.4

Sistema de gestión ambiental 

x

0

LIDERAZGO

5.1

Liderazgo y compromiso

x

0

5.2

Política ambiental

x

1

5.3

Roles, responsabilidad y autoridades de la organización

x

0

PLANIFICACIÓN

6.1

Acciones para abordar riesgos y oportunidades

x

1

6.2

Objetivos ambientales y planificación para lograrlos

x

0

APOYO

7.1

Recursos

x

0

7.2

Competencia

x

1

7.3

Toma de conciencia

x

0

7.4

Comunicación

x

1

7.5

Información documentada

x

0

OPERACIÓN

8.1

Planificación y control operacional

x

0

8.2

Preparación y respuesta ante emergencias

x

1

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1

Seguimiento, medición, evaluación y análisis

x

0

9.1.2

Evaluación del cumplimiento

x

1

9.2

Auditoría Interna

x

0

9.3

Revisión por la dirección

x

0

MEJORA

10.1

Generalidades

x

0

10.2

No conformidad y acción correctiva

x

0

10.3

Mejora continua

x

0

...

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