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REPORTE ACTUALIZAO DE RENDICION DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA


Enviado por   •  15 de Octubre de 2022  •  Ensayos  •  643 Palabras (3 Páginas)  •  41 Visitas

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO

REPORTE ACTUALIZAO DE RENDICION DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA

(Anexo 4 y Formato 1-8)

  1. RESUMEN EJECUTIVO
  1. Cartera de inversiones a transferirse.

Ver Formato 7 y la Programación Multianual de Inversiones.

  1. Obligaciones y cuentas por pagar pendientes

En la oficina de Tesorería si hay cuentas por pagar

  1. Análisis de la programación y ejecución del presupuesto de ingresos, gastos e inversión, comentado aspectos relevantes de la ejecución respecto a la programación, asimismo, debe indicar las limitaciones si las hubiere

Respecto a la programación se ejecutaron las actividades y proyectos programados para el año 2018.

Respecto a la evolución del PIA, (CUADRO N° 01), el año 2015 el PIA fue S/.5,742,166.00, el 2016 disminuyo en 4,178,515.00, de igual manera la disminución se produjo hasta el año 2017 en 3,535,488.00, el año 2018 el PIA se incrementó a S/.3,996,699.00.

CUADRO N° 01 PIA 2015-2018

[pic 1]

Como se observa en el cuadro N° 01, el PIM tiene tendencia negativa (descendiente) desde año 2015 al 2017, en el año 2018 a comparación del año 2017, se produjo un incremento de S/. 4, 958, 048.00, donde el PIM fue S/.5,278,455.00. Lo que significa que se produjo a través de los años una reducción de asignación presupuestal a la Municipalidad Distrital de San Pedro.

En el grafico N° 03, el año 2016 se registró un avance de ejecución presupuestal de 90.90%, el año 2017 disminuyo a un 84.9% y el año 2018 al tercer trimestre se registró un avance de ejecución de 83.1%.

Número de personal por modalidad de contrato.

CUADRO N° 02-PERSONAL DE LA MDSP

Bases de la carrera Administrativa y de Remuneración del Sector Publico DECRETO LEGISLATIVO N° 276

04

Decreto Legislativo 1057 (Contratación de Servicios-CAS)

10

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS (Contrato según demanda de oportunidades de trabajo y exigencia de la población)

84

TOTAL

98

Proyecciones de la situación económica financiera y social que comprometen la continuidad de los servicios que se prestan para los próximos tres (3) meses de gestión.

En el cuadro N° 03, N° 4 y N° 5 se muestra la evolución presupuestal de los servicios, la situación económica financiera se encuentra comprometida para los próximos 3 meses de gestión, donde fueron considerandos y programados para el presupuesto público del año 2019; como son seguridad ciudadana, limpieza pública, energía eléctrica, etc.

CUADRO N° 03

SEGURIDAD CIUDADANA

AÑO

AÑO 2019

MESES

PRESUPUESTO

01

ENERO

2,540

02

FEBRERO

2,540

03

MARZO

2,540

CUADRO N° 04

LIMPIEZA PUBLICA

AÑO

AÑO 2019

MESES

PRESUPUESTO

01

ENERO

900

02

FEBRERO

900

03

MARZO

900

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