Procedimiento interno
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Elaboración de diseños y políticas de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables al control interno en las organizaciones y procedimientos para reducir la posibilidad de fraude y error
Mayte_1999Resultado de imagen para SELLO UCE Universidad Central Del Ecuador Facultad de Ciencias Administrativas Carrera De Licenciatura En Contabilidad y Auditoría CONTROL INTERNO Dr. Liliana Morillo Trabajo en grupo Tema: Elaboración de diseños y políticas de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables al control interno en las organizaciones y
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ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO EN LA ELABORACION Y EJECUCION DE LA CAJA CHICA DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS, GERENCIA ESTADAL SUCRE. CUMANA- ESTADO SUCRE
Gladis Milagro HernàndezUNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA VICERECTORADO ACADÉMICO AREA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO EN LA ELABORACION Y EJECUCION DE LA CAJA CHICA DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS, GERENCIA ESTADAL SUCRE. CUMANA- ESTADO SUCRE Realizado por: T.S.U. GLADIS MILAGRO J. HERNANDEZ Informe de
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA OPTIMIZAR EL CONTROL INTERNO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA COMUNITARIA DEL CONSEJO COMUNAL SECTOR EZEQUIEL ZAMORA DE LA CIUDAD DE ANACO, ESTADO ANZOÁTEGUI.
Joselynp204 UNIVERSIDAD DE ORIENTE NUCLEO DE ANZOATEGUI EXTENSIÓN CANTAURA ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DEPARTAENTO DE CONTADURIA PÚBLICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA OPTIMIZAR EL CONTROL INTERNO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA COMUNITARIA DEL CONSEJO COMUNAL SECTOR EZEQUIEL ZAMORA DE LA CIUDAD DE ANACO, ESTADO ANZOÁTEGUI. Proyecto Socio Integrador
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UN GRAN ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO EN LA ELABORACION Y EJECUCION DE LA CAJA CHICA DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS, GERENCIA ESTADAL SUCRE. CUMANA- ESTADO SUCRE
Gladis Milagro HernàndezUNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA VICERECTORADO ACADÉMICO AREA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO EN LA ELABORACION Y EJECUCION DE LA CAJA CHICA DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS, GERENCIA ESTADAL SUCRE. CUMANA- ESTADO SUCRE Realizado por: T.S.U. GLADIS MILAGRO J. HERNANDEZ Informe de
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EL CONTROL INTERNO SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES DE LAS PARTIDAS DE INVENTARIO DE ALIMENTOS EN LA EMPRESA “MAKRO COMERCIALIZADORA CARÚPANO, S.A”, DESDE EL ENFOQUE DE LA CONTABILIDAD INTERNACIONAL.
v1ct0r10Image12 UNIVERSIDAD DE ORIENTE NÚCLEO DE SUCRE-CARÚPANO ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA EL CONTROL INTERNO SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES DE LAS PARTIDAS DE INVENTARIO DE ALIMENTOS EN LA EMPRESA “MAKRO COMERCIALIZADORA CARÚPANO, S.A”, DESDE EL ENFOQUE DE LA CONTABILIDAD INTERNACIONAL UBICADA EN EL MUNICIPIO BERMÚDEZ, ESTADO SUCRE. Autores:
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Procedimiento Para Elaborar Las Declaraciones Sucesorales, Ejercido Por El Sector De Tributos Internos Cumaná, Adscrito A La Gerencia Regional De Tributos De La Región Nor - Oriental Del Servicio Nacional Integrado De Administración Aduanera Y Tribut
pepelle1.- TITULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACION. Estudio descriptivo del Procedimiento para elaborar las Declaraciones Sucesorales, ejercido por el Sector de Tributos Internos Cumaná, adscrito a la Gerencia Regional de Tributos de la Región Nor – Oriental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributario (SENIAT). Año 2010. 2.- RESEÑA
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DESCRIPCION CONCRETA DEL TRABAJO FINAL: En el trabajo final se realizó un cuestionario de control interno para los departamentos de caja y compras. Esto es con el fin de conocer los procedimientos que se utilizan con estos rubros dentro de una organizaci
Alejvndro LAhttps://unidep.blackboard.com/courses/1/UDP2012303AD05G5/blog/_6788_1/post/_72292_1/images.jpg Universidad De Desarrollo Profesional ALUMNO: Daniel Briseño Fontes MATERIA: Auditoria Administrativa HORARIO: Virtual 16 de agosto de 2016 DESCRIPCION CONCRETA DEL TRABAJO FINAL: En el trabajo final se realizó un cuestionario de control interno para los departamentos de caja y compras. Esto es con el fin de conocer los
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Identifique Para Los Casos Mencionados A Continuación Las Debilidades De Control Interno. Indique Sintéticamente Para Cada Caso: Tipo De Falla (deficiencia De Control Interno), Problemas Que Pueda Provocar, Recomendaciones Y Acción/procedimientos A Apl
bryanpineda96Identifique para los casos mencionados a continuación las debilidades de control interno. Indique sintéticamente para cada caso: tipo de falla (deficiencia de control interno), problemas que pueda provocar, recomendaciones y acción/procedimientos a aplicar. COMPRAS: 1. NO EXISTEN PUNTOS CRITICOS DE INVENTARIO (PUNTO DE PEDIDO). • Problemas que pueden provocar: al