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Flujograma. Empresa: Lesser, empresa textil


Enviado por   •  15 de Enero de 2022  •  Trabajos  •  382 Palabras (2 Páginas)  •  39 Visitas

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Nombre de la Empresa: Lesser, empresa textil

Procedimiento de compra de materia prima para la elaboración de franelas escolares

Misión: La correcta operación de compra de la materia prima necesaria para la elaboración de franelas escolares

Objetivo: Ejecutar los pasos para la compra y recepción de materia prima para la elaboración de franelas escolares

Alcance: Este procedimiento aplica desde las operaciones previas a la compra hasta la recepción de la materia prima en el almacén.

Autoridad y Responsabilidad:

Es responsabilidad del gerente general la aprobación de los pagos para la compra de materia prima.

Es responsabilidad del jefe de compras la evaluación de los presupuestos propuestos y la planificación de la compra de la materia prima.

Es responsabilidad de los analistas de compras la ejecución y recepción de las compras aprobadas de la materia prima.

Descripción del proceso:

Responsable

Descripción

Analista de Compras

Recibe orden de evaluación de presupuestos para la compra de materia prima del jefe de almacén.

Analista de Compras

Investiga y solicita presupuestos a proveedores (mínimo 4)

Analista de Compras

Evalúa presupuestos de los distintos proveedores y presenta los más adecuados para las necesidades de la empresa al jefe de compras.

Jefe de Compras

Evalúa y selecciona el presupuesto a ser aprobado por el gerente general.

Jefe de Compras

Envía solicitud de aprobación de presupuesto al gerente general para su aprobación.

Gerente General

Recibe y evalúa solicitud de aprobación de presupuesto para la compra de materia prima.

Gerente General

En caso de aprobar la compra, envía orden de compra al jefe de compras para su ejecución

En caso de ser rechazado, anula la solicitud y envía rechazo de compras al jefe de compras.

Jefe de Compras

Recibe orden de compras del gerente general y solicita a los analistas de compras su ejecución.

Analista de compras

Envía orden de pago al dpto. de pagos e informa al proveedor de la compra.

Analista de compras

Comprueba la correcta realización del pago al proveedor, en caso de ser errónea notifica al dpto. de pagos del problema.

Analista de compras

Coordina con el proveedor la recepción del material.

Analista de Compras

Recibe y verifica el material en el almacén. En caso de no coincidir con la factura, informa al proveedor del problema.

Analista de Compras

Registra la recepción de la materia prima  en el almacén.

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