Proyecto De Inversion
jassdan4 de Diciembre de 2013
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OBJETIVO GENERAL
1. Fabricar arreglos frutales de calidad.
2.Tener la más alta calidad de productos para así brindar a nuestros clientes seguridad y confianza.
3. Elaborar unos postres que satisfagan las necesidades y expectativas del cliente, de manera que este, pueda degustar de un producto fresco que perdure, y no pierda sus propiedades en el transcurso de las horas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1.Promover la creación de nuevos productos
2. Ganar participación en el mercado (volumen de ventas y uso del producto)
3.Diseñar procesos que permitan optimizar los recursos de la micro-empresa
4. Garantizar a nuestros clientes productos de excelente calidad
5. Fabricar productos que cumplan con las especificaciones de nuestros clientes
6.Hacer y vender productos innovadores, ricos y de buen costo
7. Limpieza y organización en la elaboración de productos
8.Promover cultura emprendedora
Domicilio Fiscal.-
Montes Himalaya, Esq. Monte Blanco #216, Jardines de la concepción, C.P. 20120.
Mercado Meta y Geográfico
Nuestro mercado objetivo es la población de Aguascalientes que sean personas con un rango de edad entre 20 – 40 años de edad que estarían dispuestos a consumir nuestros productos según los datos del cuestionario.
Canales de Comercialización
El canal de distribución o comercialización en relación con nuestra empresa está destinado para ser:
Directo Fabricante --------------------------------------------------- Consumidor
Competencia Directa
Franquicia
Ubicación: Av. Aguascalientes Norte no. 105, Col. Bosques Prados del Sur C.P. 20130, Aguascalientes, Aguascalientes.
Proveedores
En relación a nuestros productos la fruta que se va a manejar tiene que ser de primera lo cual exige que contemos con un proveedor con esas mismas características en base a esto se va a considerar analizar posibles proveedores ubicados en el Agropecuario buscando que sean mayoristas.
Costo de Producción y Gastos de Venta (Sueldos- Comisiones- Publicidad)
ELEMENTO UNIDADES PRECIO UNITARIO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL
INTERNET 1 N/A $ 299 $ 3,588
VOLANTES 1000 .22 $220 X 3 $ 660
ESPECTACULAR 1 N/A $ 7000 $ 7000
MARKETING MOVIL 1 N/A $ 450 X 3 $ 1,350
SUELDOS 1 N/A $ 2,800 $ 33,600
COMISIONES N/A
RENTA 1 N/A $ 5,000 $ 60,000
LUZ PLANTA 1 N/A $1500 $ 18,000
LUZ OFICINA 1 N/A $500 $ 6,000
AGUA PLANTA 1 N/A $350 $ 4,200
AGUA OFICINA 1 N/A $200 $ 2,400
Materia Prima $ 4,890.66 $ 58,687.92
Gtos de Transporte 1 N/A $ 2000 $ 24,000
TOTAL $ 25,209.66 $ 160,798
LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA
En base a nuestra encuesta aplicada y a los factores demográficos del mercado se concluyó que debería estar la planta en el norte y como principal ventaja es la proximidad que existe entre la localización de la planta y la del proveedor para la optimización de costos.
ORGANIZACIÓN DEL AREA DE PRODUCCION
COSTO DE PRODUCCIÓN Y COSTO DE VENTA
INVERSION INICIAL (MENSUAL) Véase la tabla de Costos de Producción y Venta
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