Sistemas De Gestión De Calidad
berthaescobar21 de Septiembre de 2013
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CONTROL DE MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICION ANTERIOR:
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INDICE:
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
4. GENERALIDADES
5. DESARROLLO
5.1 Periodicidad
5.2 Asistentes a la reunión
5.3 Documentos a estudiar.
6. REGISTROS Y ANEXOS
ELABORADO REVISADO APROBADO
Responsable de Calidad Gerente Gerente
Fecha: Fecha: Fecha:
1 OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto establecer las bases para el inicio y realización de la revisión periódica del sistema de Calidad, así como fijar las responsabilidades al efecto, mediante el análisis de datos aportados y asegurarse así de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.
2 ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a la revisión del sistema de calidad por la Dirección de HHH, S.L. y a todo el personal implicado en el desarrollo de la misma.
3 DOCUMENTACION DE REFERENCIA
Manual de calidad de HHH, S.L.
Control de los Registros de la Calidad.
4 GENERALIDADES
No Aplica.
5 DESARROLLO.
Gerencia es responsable de la realización de la revisión del sistema de calidad y de aprobar el informe con la colaboración de los Responsables de los distintos departamentos de la empresa.
5.1 Periodicidad
Debe realizarse la revisión del sistema una vez al año como mínimo y siempre después de haberse realizado las auditorías internas. Se realizará también una revisión del sistema cuando se varíe sustancialmente la organización y/o lo considere oportuno la dirección.
5.2 Asistentes a la reunión.
A la reunión para la revisión asisten:
• Gerencia.
• Responsable de Calidad.
• Responsables de los distintos departamentos de HHH, S.L.
5.3 Documentos a estudiar
Para la revisión del sistema se procederá al análisis de datos proporcionados por el mismo y se tendrá en cuente la información proporcionada por:
1. Resultados de auditorías internas y externas.
2. Retroalimentación del cliente.
3. Desempeño de los procesos y conformidad del producto.
4. Acciones correctoras y preventivas, cerradas y en curso de implantación.
4. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas
5. Política de Calidad y Objetivos
6. Cambios que podrían afectar al Sistema de Calidad y recomendaciones para la mejora.
De lo tratado en la reunión se elabora el Informe de Revisión del Sistema. En este informe se contemplarán los siguientes puntos:
Conclusión del resultado de las auditorías internas en cuanto a si el número de No Conformidades y la importancia de las mismas induce a sospechar la falta de adecuación de algunos Procedimientos, falta de disciplina, comprensión o mala interpretación de metodologías de trabajo, carencias de formación, lo que dará lugar al inicio de las acciones oportunas; o por el contrario si corroboran lo adecuado y correctamente implantado del Sistema. En ambos casos se recoge en el informe lo adecuado o no del sistema, total o parcial, y las acciones a tomar en caso negativo.
Número
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