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Sistemas De Gestión De Calidad

berthaescobar21 de Septiembre de 2013

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CONTROL DE MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICION ANTERIOR:

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INDICE:

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

4. GENERALIDADES

5. DESARROLLO

5.1 Periodicidad

5.2 Asistentes a la reunión

5.3 Documentos a estudiar.

6. REGISTROS Y ANEXOS

ELABORADO REVISADO APROBADO

Responsable de Calidad Gerente Gerente

Fecha: Fecha: Fecha:

1 OBJETO

Este procedimiento tiene por objeto establecer las bases para el inicio y realización de la revisión periódica del sistema de Calidad, así como fijar las responsabilidades al efecto, mediante el análisis de datos aportados y asegurarse así de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.

2 ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a la revisión del sistema de calidad por la Dirección de HHH, S.L. y a todo el personal implicado en el desarrollo de la misma.

3 DOCUMENTACION DE REFERENCIA

Manual de calidad de HHH, S.L.

Control de los Registros de la Calidad.

4 GENERALIDADES

No Aplica.

5 DESARROLLO.

Gerencia es responsable de la realización de la revisión del sistema de calidad y de aprobar el informe con la colaboración de los Responsables de los distintos departamentos de la empresa.

5.1 Periodicidad

Debe realizarse la revisión del sistema una vez al año como mínimo y siempre después de haberse realizado las auditorías internas. Se realizará también una revisión del sistema cuando se varíe sustancialmente la organización y/o lo considere oportuno la dirección.

5.2 Asistentes a la reunión.

A la reunión para la revisión asisten:

• Gerencia.

• Responsable de Calidad.

• Responsables de los distintos departamentos de HHH, S.L.

5.3 Documentos a estudiar

Para la revisión del sistema se procederá al análisis de datos proporcionados por el mismo y se tendrá en cuente la información proporcionada por:

1. Resultados de auditorías internas y externas.

2. Retroalimentación del cliente.

3. Desempeño de los procesos y conformidad del producto.

4. Acciones correctoras y preventivas, cerradas y en curso de implantación.

4. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas

5. Política de Calidad y Objetivos

6. Cambios que podrían afectar al Sistema de Calidad y recomendaciones para la mejora.

De lo tratado en la reunión se elabora el Informe de Revisión del Sistema. En este informe se contemplarán los siguientes puntos:

 Conclusión del resultado de las auditorías internas en cuanto a si el número de No Conformidades y la importancia de las mismas induce a sospechar la falta de adecuación de algunos Procedimientos, falta de disciplina, comprensión o mala interpretación de metodologías de trabajo, carencias de formación, lo que dará lugar al inicio de las acciones oportunas; o por el contrario si corroboran lo adecuado y correctamente implantado del Sistema. En ambos casos se recoge en el informe lo adecuado o no del sistema, total o parcial, y las acciones a tomar en caso negativo.

 Número

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