Carta de control interno
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Carta De Control Interno
xescaGESTIÓN FINANCIERA La gestión financiera tiene por objeto la ejecución propiamente dicha del presupuesto de gastos aprobado. Esta ejecución se realiza a través de distintas fases, iniciándose con la autorización del gasto y terminando con su pago material. Los procedimientos de gestión para llevarlo a cabo, son los pagos por
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CARTA DE CONTROL INTERNO
Alexander ZuritaCARTA DE CONTROL INTERNO ¿Qué es la carta de control interno? Es un informe que se emite a los responsables de la entidad, detallando una serie de observaciones con vinculadas con sus respectivas recomendaciones sobre los puntos más importantes del control interno, contables y administrativos, identificadas luego de un proceso
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Carta De Control Interno
shapzTrujillo, 11 de Julio del 2014 Señor: Ramírez Torres, Marcos Gerente General Transportes Carhuachin SRL Presente: Asunto: Carta de Control Interno Auditoria Periodo 2013 Nos es grato dirigirnos a usted, en relación al asunto del rubro, para hacerle llegar adjunta a la presente nuestra Carta de Control Interno, conteniendo observaciones
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CARTA DE CONTROL INTERNO
UANCVAQPArequipa, 30 de agosto de 1998 Señores CONSORCIO PERUANO S.A. Av. Industrial 318, Apima - Paucarpata Ciudad Atencion: Sr. Moisés Aquinaga C. Gerente General Estimados Señores: Incluimos, adjunta a la presente, nuestra carta referida a la evaluación efectuada al Sistema de Control Interno Contable de la empresa Consorcio Peruano S.A.
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Control interno. Carta convenio
mad123456789Carta convenio Bogotá D.C. 26 Octubre del 2015 Señores COTILLON S.A. CR 23 No 18 B 13 Bogotá Apreciados señores: Esta comunicación tiene el propósito de nuestro acuerdo sobre lo convenido para llevar a cabo el examen de los estados financieros de la empresa COTILLON S.A; Correspondiente al año 2014
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CARTA CONVENIO CON CONTROL INTERNO
IRONSERGEDIAZ CORDOVA ALEJANDRA EJEMPLO DE CARTA CONVENIO (Con recomendaciones de control interno) (Fecha) Al Contratante Compañía ABC S.A de C.V (Domicilio) Muy estimado señor___________ Por la presente estamos confirmando los arreglos efectuados con ustedes para llevar a cabo la auditoria de los estados financieros de Compañía ABC. SA de C.V.,
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EJEMPLO DE CARTA DE CONTROL INTERNO.
catacamosqueiraCarta de Control Interno Sra. María Angélica Quiroz Rosales Jefe de área GM Avenida Aníbal León Bustos 280, Linares Linares, viernes 18 de Noviembre del 2016 Junto con saludarle, se emite esta carta para exponer los resultados de la evaluación al control interno que hemos realizado a la empresa Supermercado
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Carta de Control Interno de Auditoria.
victorianadierR Y T Auditores & Asocs. R Y T Auditores & Asoc. AUDITORES Y CONSULTORES CARTA DE CONTROL INTERNO TUPZOL S.A. AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Lima, 13 de marzo del 2015 Al Gerente General TUPZOL S.A. De nuestra consideración: El
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CARTA DE CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS
Ginger VeintimillaCARTA DE CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS Latacunga, 30 de Enero del 2018 A los Señores Accionistas NATURAL CENTER Presente La administración es responsable de mantener una estructura adecuada de control interno en base a políticas, procedimientos y normas que permitan salvaguardar los recursos y lograr el cumplimiento de los objetivos
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INFORME DE CONTROL INTERNO o CARTA A GERENCIA
1726574245Grupo5Auditoria CIA. LTDA CARTA COMUNICACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS EN EL CONTROL INTERNO A LOS RESPONSABLES DEL GOBIERNO Y A LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD Ambato 28 de diciembre, 2019 Dirigido a: Junta General de Socios de Empresa Diedentp Cía. Ltda. Estimados señores: Como parte de nuestra auditoría de las cuentas
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Carta De Control Interno, Cuenta Ctas X Cobrar
jeorgxduranCuenca, 18 de Enero del 2013 Antonio Abad GERENTE DE LA EMPRESA FARMACEUTICA “PROFARCO” Ciudad ASUNTO: Carta de Control Interno Auditoría Financiera del Ejercicio 2012 nos dirigimos a usted, en relación al asunto mencionado, para hacerle llegar adjunto a la presente Carta de Control Interno, las observaciones de los aspectos
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Carta de control interno. Empresa comercial EL DORADO
CARLITA93MEMORANDO DE CONTROL INTERNO Macas, 16 de febrero del 2016 Señores: Junta Directiva Empresa comercial EL DORADO Presente. Con la revisión a los Estados Financieros de la Empresa Comercial EL DORADO, por el año terminado el 31 de diciembre del 2015, hemos evaluado la estructura de control interno de la
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CARTA DE CONTROL INTERNO Y ECOMENDACIONES A LA ADMINISTRACIÓN
ARIANNACOVICARTA DE CONTROL INTERNO Y ECOMENDACIONES A LA ADMINISTRACIÓN Dirigida a los accionistas de NOMBRE DE LA ENTIDAD A través de la planeación y ejecución de la auditoría a los estados financieros de NOMBRE DE LA ENTIDAD por el año terminado el PERIODO AUDITADO, hemos revisado el sistema de control
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Carta de confirmación, Matriz de Riesgo y Hallazgo de control interno
Kimberly AriasNombre: Arias Ayala Kimberly Carrera: Finanzas y Auditoria, CPA Materia: Auditoria Financiera II Docente: Ing. Clemencia Carrera Tema: Carta de confirmación, Matriz de Riesgo y Hallazgo de control interno Fecha: 03 de Junio del 2019 CARTA DE CONFIRMACION A CLIENTES LA CONFIANZA S.A 03 de Junio de 2019 Ericko Klapton
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Carta de Control Interno Examen de Auditoría Financiera período 2010
cindyvUNIDAD EJECUTORA 405 SALUD PACASMAYO Carta de Control Interno Examen de Auditoría Financiera período 2010 INDICE DEL CONTENIDO Página Introducción 4 - 5 Observaciones y Recomendaciones 6 - 8 Guadalupe, 12 de Julio del 2011 Señores: UNIDAD EJECUTORA 405 SALUD PACASMAYO Estimados señores: Adjuntamos la Carta de Control Interno
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DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO Carta de Recomendaciones CAJA Y BANCOS
bogarridoDEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO Carta de Recomendaciones CAJA Y BANCOS Se acostumbra firmar cheques en blanco para hacer pagos en ausencia de las personas autorizados para firmarlos. No se deposita íntegramente en el banco el efectivo recibido por concepto de cobros y no se hace el deposito diariamente. No realiza
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CARTA DE RECOMENDACIONES RELACIONADA CON LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO
Juan931021CARTA DE RECOMENDACIONES RELACIONADA CON LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO Medellín, 05 de octubre de 2013 Señor Presidente y Directores de OSMAGA S.A. Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes a fin de hacerles conocer los resultados obtenidos con motivo de la tarea del estudio y evaluación integral de la