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Auditoría de gestión, control interno y financiera


Enviado por   •  17 de Mayo de 2023  •  Tareas  •  999 Palabras (4 Páginas)  •  66 Visitas

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Unidad 2 - Tarea 3 - Auditoría de gestión, control interno y financiera

Jesús Manuel Ovalle Sáenz

Eduar José Suárez Flórez

Buenaventura Rodríguez Núñez

Margarita Rosa Agámez Méndez

Mirella Alejandra Carranza Navarro

Tutora:

Flor Manuela Ariza

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

Escuela de Ciencias Administrativas Contables Económicas y de Negocios – ECACEN

Contaduría Publica

2023

Contenido

Introducción        3

Justificación        4

Presentación de un plan de auditoría aplicado a la empresa comercial seleccionada, un informe de hallazgos (Conformidad y no conformidad) y el plan de mejoramiento de la empresa comercial seleccionada.        5

Conclusiones        6

Referencias        7

Introducción

La auditoría es un proceso fundamental en cualquier organización que busca asegurar la eficacia y eficiencia de sus operaciones, y garantizar la integridad de sus estados financieros. La auditoría puede llevarse a cabo en diferentes áreas de la empresa, siendo las más comunes la auditoría de gestión, la auditoría de control interno y la auditoría financiera. Cada una de estas áreas se enfoca en aspectos específicos de la organización, y es importante entender su alcance y objetivos para poder realizar una auditoría adecuada.

La finalidad de este trabajo es identificar y analizar los procesos asociados a la planeación y ejecución de la auditoría de gestión de control interno y financiera, mediante la identificación de hallazgos y aportando soluciones a través de un plan de mejora. Para lograr este fin, se analizarán los procesos y metodologías utilizados en la auditoría en cada una de estas áreas, así como los desafíos y oportunidades que se presentan en su implementación. Asimismo, se propondrán soluciones y estrategias para mejorar la efectividad de la auditoría y lograr un impacto positivo en la organización.

En definitiva, este trabajo se enfocará en proporcionar una comprensión detallada de la auditoría de gestión de control interno y financiera, y cómo estas áreas se relacionan con el éxito y el cumplimiento de los objetivos organizacionales.

        Justificación

La auditoría es un proceso esencial para las empresas, ya que permite identificar y solucionar problemas en la gestión del control interno y las finanzas. Es por ello que es importante comprender los procesos y metodologías de la auditoría de gestión de control interno y financiera, y cómo se relacionan entre sí para llevar a cabo una auditoría efectiva.

La realización de este trabajo radica en la necesidad de contar con una comprensión más profunda de la auditoría de gestión de control interno y financiera, y cómo estas áreas pueden mejorarse para lograr una mayor eficacia y eficiencia en las empresas. A través del análisis de los procesos asociados a la planeación y ejecución de la auditoría, se podrá identificar hallazgos y proponer soluciones a través de un plan de mejora, lo que contribuirá al crecimiento continuo de la empresa.

Además, con la creciente complejidad de los negocios y la globalización de los mercados, la auditoría se ha vuelto aún más importante para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normas, y para mitigar los riesgos de fraude y error. Por lo tanto, es esencial contar con profesionales capacitados y bien informados en esta área, que puedan llevar a cabo auditorías efectivas y brindar soluciones viables para mejorar la gestión del control interno y las finanzas de las empresas.

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