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Sap unidad de logistica


Enviado por   •  1 de Agosto de 2015  •  Tutoriales  •  926 Palabras (4 Páginas)  •  207 Visitas

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[pic 6]


[pic 7]CREAR UN PROVEEDOR

        EJERCICIO 1: Crear un Proveedor

Objetivos del Ejercicio

Al finalizar este ejercicio podrá:

  • Crear un proveedor con sus datos generales, datos para contabilidad y datos para compras

Logística Gestión de materiales Compras Datos Maestros ProveedorCentral Crear

A continuación el sistema mostrará la siguiente pantalla, la que debe ser llenada como se indica:

  • Deje el campo Acreedor en blanco
  • En el campo Sociedad ingrese: US00
  • En el campo Organización de Compras ingrese: US00
  • En el campo Grupo de Cuenta ingrese: KRED
  • Clic en [pic 8]

Enseguida aparecerá la siguiente pantalla (mas abajo), y deberá llenarla con los siguientes datos:

  • En el campo tratamiento, seleccione el valor Empresa
  • En el campo Nombre escriba Suministros para Bicicletas
  • En el campo Calle / Número escriba Providencia ###, donde ### es su número de grupo.
  • En el campo Código Postal: 68516
  • En el campo siguiente a Código Postal (Ciudad): Lincoln
  • En el campo País : US (EEUU)
  • En el campo Región : NE (Nebraska)
  • En el campo Idioma : Inglés

Una vez que se han ingresado los campos señalados (su pantalla debe quedar como la figura anterior), hacer clic en [pic 9] o en [pic 10] y aparecerá la siguiente pantalla :

Acreedor crear : Control, en la deberá ingresar los siguientes datos:

  • Campo Clave de Grupo : 12-3456### (donde ### es el código de su grupo)
  • Campo Clase de Impuesto : 02


VISU

Una vez que se han ingresado los campos señalados (su pantalla debe quedar como la figura anterior), hacer clic en [pic 11] o en [pic 12] y aparecerá la siguiente pantalla :

Acreedor Crear: Pagos, avanzar haciendo clic en [pic 13] hasta llegar a la pantalla:

Acreedor Crear: Gestión de Cuenta Contab.financ., donde ingresaremos 300000, en el campo  Cuenta Asociada.

Avanzar haciendo clic en [pic 14] hasta llegar a la pantalla: Acreedor Crear: Pagos Contab.financ.

  • Ingresar 0001 en el campo Condición de Pago
  • Marcar indicador Verif.Fra.Dob. (Verificador para facturas dobles)

Avanzar haciendo clic en [pic 15] hasta llegar a la pantalla:

Acreedor Crear: Correspondencia Contab.financ.

  • Ingrese su nombre en el campo Resp. Acreedor

Avanzar haciendo clic en [pic 16] hasta llegar a la pantalla: Acreedor Crear: Datos de Compras

  • Ingresar USD en el campo Moneda de pedido y 0001 en el campo Condición de pago

En la siguiente pantalla Acreedor Crear: Funciones de Interlocutor, no  ingresaremos datos.

Hacer Click en [pic 17]para crear el dato maestro de su acreedor. El sistema le asignará automáticamente un número único al nuevo proveedor, y mostrará el siguiente mensaje:

[pic 18]

Finalmente hacer Click en [pic 19]  para volver a la pantalla principal SAP Easy Access.

...

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