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PLAN DE CALIDAD

Toykin78Documentos de Investigación3 de Abril de 2022

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<<LOGO>>

PLAN DE CALIDAD

CRXX-PC

Ver.00

Fecha: DD/MM/AA

Página  de

<< LOGO EMPRESA >>

00

DD/MM/AA

JCO

RES

GP

VER

FECHA

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

MODIFICACIONES

CRXXX-PC

PLAN DE CALIDAD

“NOMBRE DE LA OBRA”

EL PRESENTE PROCEDIMIENTO HA SIDO DESARROLLADO PARA USO EXCLUSIVO DE LAS SOCIEDADES OPERATIVAS DEL GRUPO SALFACORP S.A. Y, POR LO TANTO, ESTABLECE PROCEDIMIENTOS, FACULTADES Y DEBERES PARA LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE TALES EMPRESAS, QUIENES DEBERÁN MANTENER ESTRICTA RESERVA FRENTE A TERCEROS RESPECTO DEL CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO, QUE ES DE PROPIEDAD DE LA RESPECTIVA EMPRESA. EN CONSECUENCIA, SALFACORP S.A. NO ASUME RESPONSABILIDADES RESPECTO DEL CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO NI RESPECTO DE SU USO INADECUADO y/o POR PERSONAS NO AUTORIZADAS

EMISOR

<<NOMBRE DE LA OBRA>>

DESCRIPTOR

DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE OBRA

PÁGINA

1 de

INDICE

        

1.        PROPÓSITO Y ALCANCE        3

2.        DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO        3

3.        POLÍTICA DE CALIDAD        3

4.        OBJETIVOS        3

5.        ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO        4

6.        CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS        4

7.        RECURSOS        4

8.        REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO        5

9.        COMUNICACIÓN        5

10.        ADQUISICIONES        5

11.        EJECUCIÓN DEL PROYECTO        6

12.        IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO        6

13.        PROPIEDAD DEL CLIENTE        6

14.        PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO        6

15.        CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME        6

16.        SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MONITOREO        7

17.        CONTROL DEL EQUIPO DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO        7

18.        AUDITORIAS DE CALIDAD        7

19.        ANEXOS        7

  1. PROPÓSITO Y ALCANCE

El presente Plan de Calidad, se desarrolló bajo los lineamientos de las normas: ISO- 9001:2008 “Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos” e ISO-10005:2005 “Directrices para los Planes de Calidad”, y tiene como finalidad la planificación de la calidad considerando las características particulares de este proyecto; considerando dentro de este plan a los subcontratistas de la empresa, identificando y asegurando el cumplimento de los requisitos del cliente establecidos en el contrato, así como los requisitos legales y reglamentarios aplicables.

Estos requisitos aplican a todos los trabajos relacionados con el Contrato:

“Nombre de la Obra”

  1. REFERENCIAS NORMATIVAS Y TÉRMINOS AFINES

Las normas y especificaciones técnicas que aplican a estos trabajos están sujetos a lo estipulado en el documento: Indicar el documento contractual, por ejemplo  “Bases Técnicas del Proyecto XXX, Anexo XX”.

En caso existan conflictos o discrepancias entre los requisitos del cliente y las normativas vigentes, la empresa en conjunto con la ITO y /o el Cliente definirán el curso de acción a tomar.

  1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

  1. Ubicación:
  2. Cliente:
  3. ITO (Inspección Técnica de Obra):  
  4. Tipo de Contrato:
  5. Monto Contrato:
  6. Plazo:
  7. Fecha de inicio:
  8. Fecha de término:
  9. Fechas Hitos relevantes :
  10. Alcance del Proyecto:   (Realizar una breve descripción del proyecto según el alcance, adjuntar fotografía o elevación del proyecto)

  1. POLÍTICA DE CALIDAD

La Política definida a implementarse en obra es la de HV CONTRATISTAS: (en el caso de consorcios deberá definirse en CTA el SGC, por ende la política a implementarse).

[pic 1]

  1. OBJETIVOS

Los objetivos de la obra se encuentran descritos en MC-D08 Matriz de Objetivos a los cuales se les hará seguimiento según lo indicado en el MC-SGC Manual de Gestión de Calidad.

La matriz de objetivos es un documento confidencial de la empresa y la Residencia de la Obra debe comunicar los objetivos a los niveles que considere pertinentes.

  1. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

  1. ORGANIGRAMA

El Organigrama de Obra se describe en CRXX-PC-D01 Organigrama de Obra “colocar nombre de la obra”.

“Adjuntar organigrama de la obra, un esquema básico se encuentra en MC-GG-D04 Organigrama Estándar de Obra. Debe ser controlado, publicado y difundido.

El Organigrama es elaborado y administrado por la Oficina Técnica,  se publica en “Fichero Oficina Técnica, Fichero General, etc.”(Definir lugar de publicación)

 

  1. RESPONSABILIDADES

Las responsabilidades de cada cargo se especifican en MC-VP-D01 Matriz de Competencias, Cargos y Responsabilidades.

  1. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Para la elaboración de documentos se utiliza el procedimiento MC-CAL-P001 Elaboración de documentos.

El control de documentos en la obra se divide en tres tipos:

  • Control de distribución procedimientos operativos y documentos de sistema de gestión de calidad Este control es realizado por Jefe de calidad de Obra para lo cual utiliza el procedimiento MC-CAL-P002 Control de Documentos y Registros. Los procedimientos o instructivos a utilizar en la obra se describen en MC-CAL-P002-FR01 Listado Maestro de documentos y distribución.

  • Control de distribución de documentos Técnicos (Documentos Contractuales, Planos, Especificaciones Técnicas, etc.). Este control es realizado por el Jefe de Oficina Técnica o quién designe, para lo cual utiliza el procedimiento MC-GG-P006 Administración de Planos y Especificaciones Técnicas.
  • Control de almacenamiento de documentos y registros El proceso de control de almacenamiento de documentos y registros es responsabilidad de cada área de la obra. Este proceso se describe en el procedimiento MC-CAL-P002 Control de Documentos y Registros y MC-GG-P002 Archivo Técnico, inicio y término de obra.

        Al término de la obra, se debe disponer de los documentos de acuerdo al procedimiento MC-GG-P002 Archivo Técnico, inicio y término de obra. La elaboración de Dossier de Calidad para entregar al cliente así como el envío de documentos a Almacén Central también se describe en este procedimiento.

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