Informe de auditoría interna
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Informe auditoria interna
Contabilidad FinanzasINFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION CONTROL INTERNO CIN-FT-007 Versión Página No. República de Colombia 1 1 de 23 PROCESO(S) /ACTIVIDAD AUDITADOS: INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE EQUIPO AUDITOR: DENIS DEL CARMEN BENITEZ NAVARRO OBJETIVO : Evaluar el desarrollo del control interno contable, teniendo como base para la evaluación los
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Informe De Auditoria Interna
jomebagoIntroduccion La auditoria interna es un proceso sistemático, practicado por los auditores de conformidad con normas y procedimientos técnicos establecidos, consistente en obtener y evaluar objetivamente las evidencias sobre las afirmaciones contenidas en los actos jurídicos o eventos de carácter técnico, económico, administrativo y otros, con el fin de determinar
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA
krauser_666INFORME DE AUDITORIA INTERNA Nº AUDITORIA: EMPRESA AUDITADA: NORMA DE REFERENCIA ALCANCE DE LA AUDITORIA: EQUIPO AUDITOR: FECHA/S DE REALIZACIÓN: NÚMERO DE HOJAS: FECHA DEL INFORME: DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO Nº HOJA Punto 4 de ISO 9001:2000. Requisitos generales y 4.2 Gestión de la documentación. 1 ASPECTOS A VERIFICAR
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Informe De Auditoria Interna
geovanni1987Guadalajara, Jal., a 26 de Abril del 2010 Constructora de Occidente S.A. de C.V. Av. Insurgentes 3001 Sur Guadalajara, Jal. Atención. Ing. Eduardo Mena de la Garza Director General Asunto: Auditoría Administrativa Estimado Ingeniero: Atendiendo a la solicitud de nuestros servicios profesionales y agradeciendo la deferencia recibida, le presentamos el
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA
adrianaleivadt| INFORME DE AUDITORIA INTERNA AUDITORIA DE CAJA MENOR NOMBRE DE LA ENTIDAD: Aldeas infantiles SOS – programa Ibagué FECHA: 15/05/2015 1. RESPONSABLE DEL PROCESO: Diana Marcela Triana Gutiérrez EQUIPO AUDITOR: DIANA MARCELA TRIANA DIANA CAROLINA GIRALDO VILLA JENNY PAOLA LUGO DIAZ 1. AUDITOR INTERNO JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 1.
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Informe de auditoria interna
Frank Odon Aguirre RiveraPerufarma S.A. | LinkedIn INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Área de oficina Auditada: Planeamiento y presupuesto Medio de Auditoria: Virtual Alcance de la Auditoria: Criterios de la ISO 9001-2015 – Liderazgo y Planificación Auditados: Jefe de planeamiento/ Jefe de Asesoría Jurídica E-mail: crishuaquino@gmail.com RPM / Celular: 964583214 E-mail: saulrojasr@gmail.com RPM/ Celular:
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Informe De Auditoria Interna
b3a91GUIA DE AUDITORIA INTERNA No. 15 INFORME DE AUDITORIA INTERNA INDICE INTRODUCCION PROPOSITO DEL INFORME RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE INFORMES ESTRUCTURA DEL INFORME SEGUIMIENTO CONTROL DE CALIDAD PARA LA PREPARACION DE UN INFORME DE AUDITORIA INTERNA GUIA DE AUDITORIA INTERNA No. 15 INFORME DE AUDITORIA INTERNA INTRODUCCION El objetivo
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Informe De Auditoria Interna
Itzel,Habana,GutierrezINFORME DE AUDITORIA INTERNA INTRODUCCION El informe de auditoría es el documento en que el contador público profesional expone el alcance y naturaleza de su examen y en que expresa su opinión como experto independiente acerca de los estados financieros del cliente que acompañan al informe. El trabajo de auditoría
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INFORME AUDITORÍA INTERNA ENTEL
Kevin CGINFORME DE AUDITORÍA INTERNA - ENTEL Auditoría N°: 01-2021 Criterios de Auditoria NORMA ISO 9001:2015 Auditor Líder Julissa Osorio Equipo Auditor: Sara Naupari (Consultor externo) Fecha Auditoría: 28 y 29 Octubre 2021 Fecha de Informe: 31 Octubre 2021 1. OBJETIVO Y ALCANCE Evaluar el aseguramiento y mejora de la calidad
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Informe Auditoria Interna Sena AA1
petter Duran0Actividad: Principios y Tipos de auditoría, Usted hace parte del equipo auditor elegido por la empresa donde labora, por sus conocimientos sobre el tema de auditoría así como por su entusiasmo para colaborar con la mejora del Sistema de gestión de Calidad y la determinación de la eficacia del mismo.
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INFORME AUDITORIA INTERNA FALABELLA
170871855• Índice I. INTRODUCCION ………………………………………………………………………………. 3 II. DESCRIPCION DE LA EMPRESA ……………………………………………………………4 III. ANALISIS MICRO Y MACRO ENTORNO……………………………………………….…..12 IV. ANALISIS FODA………………………………………………………………………………...14 V. ANALISIS PORTER………………………………………………………………………….….15 VI. ANALISIS DE RIESGOS………………………………………………………………………..16 VII. CODIGO DE ETICA………………………………………………………………...…………..17 VIII. MANUAL DE MANEJO DE INFORMACION……………………………………………….20 IX. TRANSACCIONES SIGNIFICATIVAS……………………………………………………….21 X. CONCLUSION…………………………………………………………………………………...23 XI. ANEXOS………………………………………………………………………………………….24-27 • Introducción En el
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INFORME ESPECIAL DE AUDITORIA INTERNA
Erick GuerreroINFORME ESPECIAL DE AUDITORIA INTERNA BECAS-UTE C:\Documents and Settings\usuario\Mis documentos\ESPE\QUINTO SEMESTRE\OTROS\Logo-RP-UFA-ESPE2.jpg INTEGRANTE: Erick Guerrero Victoria Pérez German Subía NRC: 1064 INFORME ESPECIAL DE AUDITORIA INTERNA FECHA: 23/02/2017 SEMESTRE: OCTUBRE-2016/FEBRERO-2017 CARTA DEL INFORME DE AUDITORIA INTERNA Quito, 22 de enero del 2015 Señores: Rector De La Universidad Tecnológica Equinoccial Director De
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Informe auditoria interna iso 9001:2015
ignacio2841Auditoría Interna N° 03-2019 Realizada en Fecha: 26 de diciembre de 2019 Fecha de informe: Febrero 7 de 2020 1. Objetivo de la auditoría interna: * Verificar la eficacia, conveniencia y adecuación del SGC de la Organización * Evidenciar y determinar el cumplimiento y conformidad del SGC * Evidenciar que
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Informe De Auditoria Interna En ISO 9001
ViberlyAlcance de la Auditoría “ Todos los procesos del Sistema de Gestión de EMPRESA bajo los lineamientos de la Norma ISO 9001:2008” Exclusiones 7.5.5 Preservación del producto, Se excluyen debido a que el servicio no requiere de preservación de productos. Centros de Trabajo Auditados Centro de Trabajo Dirección Oficina Principal
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Informe auditoria interna. Empresa: Cafam
SICHACA IZQUIERDO MARIA JIMENAActividad: Principios y Tipos de auditoría, Usted hace parte del equipo auditor elegido por la empresa donde labora, por sus conocimientos sobre el tema de auditoría así como por su entusiasmo para colaborar con la mejora del Sistema de gestión de Calidad y la determinación de la eficacia del mismo.
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FORMATO DE INFORME AUDITORIA INTERNA POR PROCESO
rosiris333FORMATO DE INFORME AUDITORIA INTERNA POR PROCESO CÓDIGO: FI-CI-OCONT-003-005 VERSIÓN. 004-28-06-2012 PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES PÁGINAS: 1 de 3 Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en http://calidad.unad.edu.co I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORIA 3. Proceso auditado: 4. Auditor Líder (quien consolidó): Nombre completos Numero de
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Estudio de caso HSEQ Informe de auditoría interna
clapamon985Estudio de caso HSEQ Informe de auditoría interna Diplomado: Gerencia del sistema integrado de gestión en seguridad, salud, ambiente y calidad HSEQ Presentado por: Luz Angela Ortega Pérez, Código: 1.038.358.169 Viviana Lizeth Gutiérrez Rojas, Código: 1.057.596.341 Kelly Johanna Olarte Otalora, Código: Tutor: Rodolfo Roldan Cruz Consejo Colombiano de Seguridad Junio
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Informe Auditoría Interna 2019. Comestibles Cielo Azul S.A
lele2112Bogotá D.C., 12 de octubre de 2019 Señores, Dr. Juan Camilo Pérez Gerente General – Comestibles Cielo Azul Asunto: Informe Auditoría Interna 2019 Reciban un cordial saludo Por medio de la presente comunico a usted los resultados de la auditoría interna realizada a las instalaciones de producción de Comestibles Cielo
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Actividad Auditoria Informatica. Informe de Auditoria Interna
scheffermaruNombre: Maria del Valle Scheffer Fecha: 09/05/2015 Actividad N° 1 : Caso definiciones Objetivo: Diferenciar los tipos de auditoria de acuerdo al área de la organización en donde se estén realizando. Actividad Previa: Lectura del Material Didáctico Visitar los sitios sugeridos http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/48/tiposaudi.htm http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/ahaa.htm Descripción de la Actividad: Con la siguiente
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Normas Internacionales de Auditoria Interna e Informe Coso II
lusvin1Universidad Mariano Gálvez De Guatemala Facultad De Ciencias Económicas Maestría en Estándares Internacionales con Enfoque en Auditoria Interna Normas Internacionales de Auditoria Interna e Informe Coso II Ingeniero Carlos Guzmán Resumen y ejecución Control Self Assessment (CSA) Ludwing Smaylin Díaz Soto 1937-10-8634 Guatemala, 01 de noviembre de 2019. Introducción El
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INFORME EJECUTIVO AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD NORMA ISO 19011
angelmfo_007INFORME EJECUTIVO AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD NORMA ISO 19011 Ángel Mauricio Fernández Oliveros Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) FAVA - Formación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje Auditoria Interna de Calidad – NORMA ISO 19011 Bogotá D.C 2018 INFORME EJECUTIVO AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD NORMA ISO 19011 Angel Mauricio Fernández Oliveros
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE PROCESOS
Doris Fernandez NavalINFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE PROCESOS A la gerenta de la compañía He auditado los procedimientos de control de calidad de la compañía, para esto hemos evaluados a los responsables de algunas áreas, para evaluar que sí se están cumpliendo con el sistema de calidad, para
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA A LA EMPRESA CARTONAJES MIGUEL Y MATEO
Alexandra029374MÁSTER GESTIÓN AMBIENTAL INFORME DE AUDITORIA INTERNA A LA EMPRESA CARTONAJES MIGUEL Y MATEO Una vez revisado el documento y los puntos establecidos en la norma ISO 50001 del 2011 se evidencia que la empresa cartonajes miguel y mateo no expone la política Energética, ya que dentro de esta política
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA AL DEPARTAMENTO DE RECECIÓN Y DESPACHO
darlin1995INFORME DE AUDITORIA INTERNA AL DEPARTAMENTO DE RECECIÓN Y DESPACHO Según la auditoría realizada al departamento de Recepción y Despacho de nuestra empresa, dirigida especialmente al Analista de Inventario del departamento quien acusa malas prácticas en la recepción de las mercaderías y malas gestiones de compra y venta de las
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INFORME DE PRÁCTICA II CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS SOBRE EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE BIENES Y LA AUDITORÍA INTERNA APLICADA EL AÑO 2018
Camila Nicolle Soto ZepedaC:\Users\csoto\Desktop\download.png C:\Users\csoto\Desktop\uls.logo_.cmyk_.trasado-1.png INFORME DE PRÁCTICA II CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS SOBRE EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE BIENES Y LA AUDITORÍA INTERNA APLICADA EL AÑO 2018 Camila Soto Zepeda – Practicante Tabla de contenido INTRODUCCIÓN 2 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 3 OBJETIVO GENERAL 3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3 ANTECEDENTES GENERALES 4 LEY