Propuesta de control interno
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											Propuesta De Control Internosandropch238FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Tesis para Optar el Título Profesional de Contador Público; denominada: PROPUESTA DE CONTROL INTERNO PARA MEJORAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACIÓN DE AUXILIOS MUTUOS SOCIEDAD OBREROS PRIMERO DE MAYO AUTORES: Bach. José Silva Salazar Bach. Oscar Roberto Villarreal Zuñe PIMENTEL – 
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											Propuesta Anteproyecto De Control InternoJUANYTATIDISEÑO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO: Laboratorios Capill Mary’am S.A.S SAIDA TATIANA VESGA LIZARAZO RUBÉN AYALA MARTÍNEZ Anteproyecto de grado presentado como requisito parcial para optar al título de Contador Público UNIDADES TÉCNOLOGICAS DE SANTANDER UTS FACULTAD DE CIENCIAS SOCIOECONOMICAS Y EMPRESARIALES PROGRAMA ACADÉMICO DE CONTADURÍA PÚBLICA BUCARAMANGA 2012 Bucaramanga, 
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											![PROPUESTA PARA MEJORAR EL CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS]()  PROPUESTA PARA MEJORAR EL CONTROL INTERNO DE INVENTARIOSmentesisPROPUESTA PARA MEJORAR EL CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS AUTOR: ANGIE CAROLINA PEROZO SISIRUA ASESOR METODOLÓGICO TABLA DE CONTENIDO TABLA DE CONTENIDO iii ÍNDICE DE TABLAS v ÍNDICE DE FIGURAS vi INTRODUCCIÓN 1 CAPÍTULO 1 3 EL PROBLEMA 3 Planteamiento del problema 3 Justificación 7 Justificación teórica 7 Justificación práctica 8 
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											![Propuesta de control interno para la consultora D&C Ltda]()  Propuesta de control interno para la consultora D&C LtdaOmar CubillosBuenas noches, profesores y profesora presente, junto a mi compañera Daniela y quien les habla presentaremos nuestro proyecto de tesis sobre la propuesta de control interno para la consultora D&C Ltda. Presentación Introducción La Consultora D&C Ltda., se dedican a realizar asesorías tributarias, contables y de auditoría, a pesar de 
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											![Análisis y Propuesta de Implementación de un Sistema de Control Interno]()  Análisis y Propuesta de Implementación de un Sistema de Control InternoDani Avila4. Análisis y Propuesta de Implementación de un Sistema de Control Interno Administrativo, Aplicado al Área de Recursos Humanos 76 4.1. Evaluación del Control Interno Administrativo 77 4.2. Medición del Riesgo de Control 86 4.3. Resultados de la Evaluación del Control Interno Administrativo 88 4.4. Implementación del Control Interno Administrativo 
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											PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOSluisk003CAPITULO II MARCO TEÒRICO Antecedentes de la Investigación. Para el desarrollo de la investigación se identificaron algunos estudios realizados y relacionados de manera directa e indirecta con el tema de estudio, configurando así los antecedentes del presente trabajo. Según Balestrini, M. (2003:27), “todo hecho anterior a la formulación del problema 
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											PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOSacuarianaSuscríbase Acceso Contáctenos Ensayos de Calidad, Tareas, MonografiasEnsayos Gratis Negocios / PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Ensayos de Calidad: PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL INVENTARIO 
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											![PROPUESTA DE MEJORA PARA UN SISTEMA EN EL CONTROL INTERNO DEL INVENTARIO DE MATERIALES]()  PROPUESTA DE MEJORA PARA UN SISTEMA EN EL CONTROL INTERNO DEL INVENTARIO DE MATERIALESadrianaliciaINTRODUCCION. Desde siglos pasados y en el mundo globalizado de hoy, se ha implementado una herramienta funcional y muy importante en el control de materiales, tan conocida como lo son los inventarios, este registra los bienes tangibles o artículos en los que se ha hecho una inversión para la ejecución 
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											![Propuesta de control interno de cuentas por pagar y la incidencia en la liquidez de la empresa Transcarle EIRL]()  Propuesta de control interno de cuentas por pagar y la incidencia en la liquidez de la empresa Transcarle EIRLTATHIZ123ESCUELA DE CONTABILIDAD Resultado de imagen para USAT CURSO: PROYECTO DE INVESTIGACION DOCENTE: TEMA PROPUESTA DE CONTROL INTERNO DE CUENTAS POR PAGAR Y LA INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA TRANSCARLE EIRL ESTUDIANTE ALVITES LEON ANGY TATHIANA 1. Información General 1.1.Título tentativo de la investigación PROPUESTA DE CONTROL INTERNO 
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											![Proyecto integrador de saberes. Propuesta para el control interno de inventarios en la empresa Tuberias Pacifico S.A.]()  Proyecto integrador de saberes. Propuesta para el control interno de inventarios en la empresa Tuberias Pacifico S.A.Kperezahttp://186.178.5.108:8080/consultaNotas/imagenes/logo%20evolucion.png C:\Users\Miguel Sanchez\Downloads\LogoUGa-04.png “UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA “PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES” PROPUESTA PARA EL CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA TUBERIAS PACIFICO S.A. AUTORES: * ESPINOZA QUITO NATIVIDAD AZUCENA * MEDINA MORENO ANDRES ANTONIO * MORAN VERA TANYA PAMELA * PÉREZ 
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											Propuesta De Un Sistema De Control Interno Contable Al Proceso De Facturacion En La Clinica Ips Medica De Colombia ImecakiretatianaPROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE AL PROCESO DE FACTURACIÓN EN LA CLINICA IPS MEDICA DE COLOMBIA IMEC YORDAN MORA ADRIANA ORTIZ GUEVARA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SANTIAGO DE CALI 2013 TITULO Propuesta de un sistema control interno contable al proceso de 
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											![PROPUESTA DE CONTROL INTERNO COSO III PARA OPTIMIZAR EL AREA CONTABLE EN LA EMPRESA TRANSPORTES INTEGRADOS DON JAVIER SAC 2019]()  PROPUESTA DE CONTROL INTERNO COSO III PARA OPTIMIZAR EL AREA CONTABLE EN LA EMPRESA TRANSPORTES INTEGRADOS DON JAVIER SAC 20197917651descarga NOMBRE CURSO TEMA PROPUESTA DE CONTROL INTERNO COSO III PARA OPTIMIZAR EL AREA CONTABLE EN LA EMPRESA TRANSPORTES INTEGRADOS DON JAVIER SAC 2019 AÑO 2020 1. Plantear una problemática contable (tome en cuenta el CONOCIMIENTO CIENTIFICO). Es decir con el mayor detalle posible indique: Actualmente, la falta de control 
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											![Teniendo en cuenta la bibliografía propuesta establezca que factores influyen principalmente en el control interno del activo corriente]()  Teniendo en cuenta la bibliografía propuesta establezca que factores influyen principalmente en el control interno del activo corrientecadure11 Universidad ANTONIO NARIÑO Sede Manizales. Informe presentado por: CESAR AUGUSTO DUQUE CODIGO: 21150716829 Instructor: EDGAR ORLANDO PEREZ Materia: Contabilidad Abril de 2.007. TALLER No. 4 1. Teniendo en cuenta la bibliografía propuesta establezca que factores influyen principalmente en el control interno del activo corriente. Primero debemos definir que es 
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											![Propuesta de Implementación de un Sistema de Control Interno para optimizar la gestión y la rentabilidad de la empresa Phryma S.A.C. Arequipa 2018]()  Propuesta de Implementación de un Sistema de Control Interno para optimizar la gestión y la rentabilidad de la empresa Phryma S.A.C. Arequipa 2018mercedesvalsanUNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN AREQUIPA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Imagen relacionada Propuesta de Implementación de un Sistema de Control Interno para optimizar la gestión y la rentabilidad de la empresa Phryma S.A.C. Arequipa 2018 TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO 
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											Propuesta Del Plan De Implementación Del Control Interno Administrativo En El Departamento De Instalación De Equipos De Levante Para Camiones De VolteodajotaANZUETO Barrios, Carlos Enrique (2011). En su tesis titulada: Propuesta Del Plan De Implementación Del Control Interno Administrativo En El Departamento De Instalación De Equipos De Levante Para Camiones De Volteo. Desarrollado en la Universidad Internacional de Atlanta para optar el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. En la 
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											![PROPUESTA DE UN MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA “CONSTRUCCIONES 30 DE NOVIEMBRE, S.A. DE C.V.”]()  PROPUESTA DE UN MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA “CONSTRUCCIONES 30 DE NOVIEMBRE, S.A. DE C.V.”jatv92Planteamiento del problema El problema de la comprobación de los gastos en la industria de la construcción es muy común en día de hoy y cada vez la autoridad hay cerrado más opciones para evitarlo y no es porque lo quisieran hacer ya que las circunstancias se presentan y no 
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											![COMPARATIVO DE PROBLEMÁTICAS DE CONTROL INTERNO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS NACIONALES, CASO: EMPRESA “LA NUEVA AGRÍCOLA S.R.L.”, CHIMBOTE Y PROPUESTA DE MEJORA, 2018]()  COMPARATIVO DE PROBLEMÁTICAS DE CONTROL INTERNO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS NACIONALES, CASO: EMPRESA “LA NUEVA AGRÍCOLA S.R.L.”, CHIMBOTE Y PROPUESTA DE MEJORA, 2018dangela1064.UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES CHIMBOTE FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD COMPARATIVO DE PROBLEMÁTICAS DE CONTROL INTERNO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS NACIONALES, CASO: EMPRESA “LA NUEVA AGRÍCOLA S.R.L.”, CHIMBOTE Y PROPUESTA DE MEJORA, 2018. TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: MAGISTER EN 
 
				 
												        											 
												        											 
												        											 
												        											 
												        											 
												        											 
												        											 
												        											 
												        											 
												        											