Práctica de auditoría
Documentos 51 - 74 de 74
-
La auditoria administrativa como practica del administrador
nany25garcia14Nombre: Nancy Guadalupe García García Matrícula: 2598948 Nombre del curso: Auditoria y Consultoría Administrativa Nombre del profesor: CP Juan Leonardo Cantú Benavides Módulo: 2 Fundamentos de Auditoria Administrativa Actividad: 6 La auditoria administrativa como practica del administrador Fecha: 20 de mayo del 2013 Bibliografía: Rodríguez J. . Sinopsis de Auditoría
-
DECLARACIONES INTERNACIONALES PARA LA PRACTICA DE AUDITORIA
juliuscth1000 Procedimientos de confirmación inter-bancos (suplementos 1-3 a tema 400) El propósito de esta Declaración es ayudar al auditor externo y a miembros de la gerencia del banco , tales como auditores internos o inspectores, en los procedimientos de confirmación interbancaria. Esta guía contribuirá a la efectividad de estos procedimientos
-
PROGRAMA CONTADURIA PÚBLICA ASIGNATURA: PRACTICAS DE AUDITORIA
nurylunaINSTITUCION EDUCATIVA CANSARROCINES LA PLATA HUILA Decreto de aprobación Nro. 255 de Marzo 9 de 2007 SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL HUILA CÓDIGO DANE: 241396000781 NIT. 813013693-1 Email–cansarrocines.laplata@sedhuila.gov.co AUDITORIA FINANCIERA INSTITUCION EDUCATIVA CANSARROCINES LUISA FERNANDA FALLA SUSANA ANDREA RODRIGUEZ FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS PROGRAMA CONTADURIA PÚBLICA ASIGNATURA:
-
Plan De Trabajo Para La Practica De La Auditoria Administrativa
rosbernisPlaneación de la Auditoria Administrativa En el proceso administrativo, se tiene como etapa inicial la Planeación, la cual consiste en la formulación del estado futuro deseado para una organización y con base en éste plantear cursos alternativos de acción, evaluarlos y así definir los mecanismos adecuados a seguir para alcanzar
-
Práctica Integradora - Auditoría y Consultoría Administrativa
tabatazgProfesional Ensayo Nombre del curso: Auditoría y Consultoría Administrativa Módulo: IV. La práctica de la Auditoría administrativa. Actividad: Práctica Integradora Fecha: 01 de julio de 2011 Bibliografía: * Joaquín Rodríguez Valencia. Sinopsis de auditoría. Recursos de Apoyo. “Auditoría y Consultoría Administrativa” 01 de julio de 2011. <http://cursos.tecmilenio.edu.mx/cursos/at8q3ozr5p/prof/hg/hg04004/apoyos/16.pdf> * Thompson, A.,
-
Practica de Auditoria a La empresa “La comercial S.A. de C.V. “
mike3443Practica de Auditoria a La empresa “La comercial S.A. de C.V. “ En relación de sueldos y salarios. 2.1- Procedimientos de Auditoria. No. de Actividad Responsable Descripción de la Actividad 1 Coordinador de la Auditoria Elaborar los procedimientos de auditoria, con sus respectivos alcances, limitaciones y objetivos de la revisión.
-
Auditoria II PRACTICA DE AUDITORIA II DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
estefanyr2009PRACTICA DE AUDITORIA II DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS COMPAÑÍA CARIBE, SRL ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE 2014 VALORES EN RD$ ACTIVOS FIJOS BALANCE PERIODO BALANCE PERIODO DEBITO CREDITO BALANCE PROPIEDAD PLATA Y EQUPOS 31/12/2014 31/12/2015 AJUSTADO TERRENOS 3,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00 6,000,000.00 EDIFICIOS 7,000,000.00 10,000,000.00 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO
-
Aplicación práctica de la auditoría por el impuesto a las ganancias
truji777APLICACIÓN PRACTICA La empresa Apocalipsis en el mes de abril del presente año ha sido objeto de una fiscalizacion por el impuesto a la Renta del periodo 2011 por parte de las SUNAT, producto de la cual se ha determinado un tributo omitido ascendente a S/. 24,500, debido a que
-
TEMA: 3.4. NORMAS PARA LA PRACTICA PORFESIONAL DE AUDITORIA INTERNA...
Erika MacedoINSTITUTO POLITECNICO NACIONAL http://www.modalidadmixta.est.ipn.mx/images/ipn.GIF https://pbs.twimg.com/profile_images/561335155491479553/hl820tPD.jpeg ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION UNIDAD TEPEPAN AUDITORIA INTERNA Y GOBIERNO CORPORATIVO GRUPO: 4CVA SALON: 301 ALUMNA: MACIAS MACEDO ERIKA VIRIDIANA PROFESORA: TORRES CARRASCO PATRICIA TRABAJO: TEMA: 3.4. NORMAS PARA LA PRACTICA PORFESIONAL DE AUDITORIA INTERNA. FECHA DE ENTREGA: 11 de abril de 2016.
-
Auditoria de buenas prácticas de higiene para el proceso de alimentos
Jorge BadilloAuditoria de buenas prácticas de higiene para el proceso de alimentos. Norma oficial mexicana.NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Disposiciones generales. 5. Instalaciones y áreas. 5.1. Instalaciones y áreas. 5.2. Equipos e utensilios. 5.3. Servicios. 5.4. Almacenamientos. 5.5. Control de operaciones. 5.6. Control
-
Practica Integradora De Auditoria De Sistemas De Informacion Tecmilenio
chicano22Nombre del curso: Auditoria de sistemas de información Nombre del profesor: Jannet Cantu González Módulo: 1. Introducción al proceso de auditoría. 2. Estándares para las auditorias de sistemas de información. 3. Controles internos. 4. Realización de una auditoria de sistemas de información Actividad: Práctica Integradora Fecha: 06-Diciembre-2010 Bibliografía: -ISACA. (2009).
-
COMPAÑÍA LA PRÁCTICA S.A DE .C.V. AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
annit-78COMPAÑÍA LA PRÁCTICA S.A DE .C.V. AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 SUPUESTOS DETECTADOS EN LA REVISIÓN DEL RUBRO DE INVENTARIOS Y ACTIVO FIJO. DEL EXAMEN PRACTICADO AL RUBRO DE INVENTARIOS Y DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO, SE DETECTARON LOS SIGUIENTES SUPUESTOS. 1. Se identificaron menos unidades
-
Practica No.1 Plan General de la Auditoria Basada en riesgos del negocio..docx
Jonatan Israel Peña VenturaSE REQUIERE: 1. SELECCIONAR LA MATERIALIDAD PLANIFICADA EN BASE A LAS GUIAS PROVISTAS 2. ENUMERE LOS 3 RIESGOS MÁS SIGNIFICATIVOS QUE PUDIERAN AFECTAR LOS OBJETIVOS DE LA AUDITORIA. 3. SEÑALE CUALES DE LOS PROCESOS TIENE MAYOR PROBABILIDAD FRAUDE. 4. COMPLETE LOS INDICADORES EN LA PAGINA ZSCORE DE ESTE ARCHIVO DE
-
“PRÁCTICA UNIDAD 3 AUDITORIA DE SEGURIDAD A UN SISTEMA CRÍTICO DE BASE DE DATOS”
Laura VitalINGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES MATERIA: SEGURIDAD EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN “PRÁCTICA UNIDAD 3 AUDITORIA DE SEGURIDAD A UN SISTEMA CRÍTICO DE BASE DE DATOS” PRESENTAN: ACUÑA HERNÁNDEZ DANIEL GÓMEZ MARTÍNEZ JESÚS ALBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ ANTONIO ZAMORA VITAL LAURA JANET DOCENTE: DR. DAVID GONZÁLEZ MARRÓN Pachuca
-
Auditoria de la calidad Práctica 1 Auditoría interna a un laboratorio de química analítica
97515lamcGestión de la calidad Unidad III Normalización y metrología 3.5. Auditoria de la calidad Práctica 1 Auditoría interna a un laboratorio de química analítica. Auditores: García Trejo Manuel Fernando Marín Gonzalez Jessica Mejía Castañeda Luis Angel Serrano Hernández Wendy Objetivo general * Realizar una auditoría en las instalaciones del laboratorio
-
TEMA: Práctica sobre Plan y Programa de Auditoria SESION: B Planeamiento y Programa de Auditoria.
PEDRO07TLVUNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN ASIGNATURA: Auditoria y Peritaje Administrativo SEMESTRE: 20136II Ciclo X DOCENTE: Dr. JESUS CAHUA JAYO Turno: Noche Fecha: Ica, 16 de FEBRERO de 201 TEMA: Práctica sobre Plan y Programa de Auditoria SESION: B Planeamiento y Programa de Auditoria PLAN Y
-
Análisis de las funciones de auditoria interna en una organización y su implicancia practica en el gobierno corporativo
RoalvaroTaller final Integrador II Tema: “Análisis de las funciones de auditoria interna en una organización y su implicancia practica en el gobierno corporativo” Planteamiento Introducción 1.- Que es la auditoria interna 2.- Que son los gobiernos corporativos 3.- Como se juntan ambos generando una sinergia 4.- Caso 1: mal uso
-
PRACTICA DE AUDITORIA II DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS COMPAÑÍA CARIBE, SRL ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE 2014
wilianny1528PRACTICA DE AUDITORIA II DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS COMPAÑÍA CARIBE, SRL ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE 2014 VALORES EN RD$ ACTIVOS FIJOS BALANCE PERIODO BALANCE PERIODO DEBITO CREDITO BALANCE PROPIEDAD PLATA Y EQUPOS 31/12/2014 31/12/2015 AJUSTADO TERRENOS 3,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00 6,000,000.00 EDIFICIOS 7,000,000.00 10,000,000.00 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO
-
AUDITORÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN SEGÚN CERTIFICACIÓN ISO 27001 EN LA EMPRESA FACTURITA.PE
Funado22rhttps://lh5.googleusercontent.com/cIklLgUskMGSpMeMzA66pizo99eH-0c8SuQlx1oxNv5Eswie_mvk3F-BeWpfhHjGLUzhuuPf-1IqGWrz9j9TpAjyWqNmwz6b4eZHw4yw30XTlNwGQ184ZzqPQ0FQeFd6AZAI3Fzb8K-Ms5nf-1862FGBze_sIATdyIxV1MGN7RzoDtAWYJBcHI1YcA https://lh3.googleusercontent.com/pvpQrpAg8OuRK0B4WcJFMjNH2lPewhhj6O4NC4PvhFTHhPyh6mgsZ6dtRK_GGYQGx0OpXRJDVipX20hMzS9nIn4WSvGuJ-LErF64tgkd77f_hTGNHMU1i9bs3blkKuncrP_VA86Kkm9aiws9LvBxxlhUlmlWiyel4ENPmYiae9qaniA1kMjCasp_aw UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Título “AUDITORÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN SEGÚN CERTIFICACIÓN ISO 27001 EN LA EMPRESA FACTURITA.PE” Curso Elaboración de proyectos informáticos Docente Dr. Reucher Correa Morocho Integrantes Aguilar Noa, César Augusto Castillo Huaman,
-
Formato para la elaboración de documento base de prácticas de servicio a la comunidad en la titulación de contabilidad y auditoría.
freddy.guevaraFormato para la elaboración de documento base de prácticas de servicio a la comunidad en la titulación de contabilidad y auditoría. I.- DATOS GENERALES DE LA PRÁCTICA: Titulo de la práctica a desarrollar: Proyecto de vinculación con la colectividad Identificación del Beneficiario de la práctica: Iglesia “la Cosecha” RUC: Nombre
-
Se ordena la práctica de auditoria en el rubro de viáticos y pasajes de la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Retc.
chino4455SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA Órgano Interno de Control (o de Control Interno) en la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales Orden No. 0001/2014 Asunto: Se ordena la práctica de auditoria en el rubro de viáticos y pasajes de la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire
-
INFORME DE PRÁCTICA II CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS SOBRE EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE BIENES Y LA AUDITORÍA INTERNA APLICADA EL AÑO 2018
Camila Nicolle Soto ZepedaC:\Users\csoto\Desktop\download.png C:\Users\csoto\Desktop\uls.logo_.cmyk_.trasado-1.png INFORME DE PRÁCTICA II CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS SOBRE EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE BIENES Y LA AUDITORÍA INTERNA APLICADA EL AÑO 2018 Camila Soto Zepeda – Practicante Tabla de contenido INTRODUCCIÓN 2 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 3 OBJETIVO GENERAL 3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3 ANTECEDENTES GENERALES 4 LEY
-
ANTEPROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN Y/O INTERVENCIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
Ksanchezgato UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA Carrera de Contabilidad y Auditoría ANTEPROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN Y/O INTERVENCIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA TÍTULO: Sistematización de experiencias prácticas en el control de los registro
-
Continuando con el desarrollo de la Auditoria Administrativa (A.A.) puesta en practica, por lo cual te solicito la ejecución de las siguientes acciones que se describen en el *Cuadro de indicaciones
Miguel GonzálezLOGO-UNIVA-CATOLICA-FONDO BLANCO.jpg Tarea 2.1. Análisis de la Planeación y Organización de la empresa Código de Documento: TAA-05 Versión: Pág.: de: MANUAL DE GESTION UNIVA Fecha de emisión: Febrero 2016 1. Descripción de actividades: 1. Continuando con el desarrollo de la Auditoria Administrativa (A.A.) puesta en practica, por lo cual te