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Modelo de propuesta revisoria fiscal


Enviado por   •  7 de Marzo de 2017  •  Tutoriales  •  1.914 Palabras (8 Páginas)  •  440 Visitas

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Bogotá, D.C. Marzo 11 de 2016

Señores

ASAMBLEA GENERAL

AGRUPACION RESIDENCIAL SAN JUAN DE CASTILLA

La Ciudad

Ref : Presentación Propuesta Revisoría Fiscal.

I. ANTECEDENTES DE LA FIRMA

Nuestra firma fue fundada en 1982 en Cali Nit. 800.028.254-8, presta servicios de asesoría contable, tributaria, auditoría y revisoría fiscal. Entre las empresas a quienes les hemos prestado servicios profesionales están:

  • Financo, s.a. – Cali
  • Industrias Fana, s.a. – Cali
  • Vidrio Muran, S.A.
  • Metalfilm, S.A.
  • Ecomin, Ltda.
  • Universidad San Buenaventura – Bogotá
  • Universidad San Buenaventura – Cali
  • Universidad San Buenaventura – Medellín
  • Universidad San buenaventura – Cartagena
  • Fondo de empleados de USABU - Medellín
  • Cooperativa de trabajo asociado “la campana” – Cali
  • Asesoría contable financiera superintendencia del subsidio familiar – Bogotá
  • Cooperativa Multiactiva de Educadores de Boyacá, Ltda. – Tunja (Boyacá)
  • Implementación del Control Interno bajo Administración de Riesgos en las
  • Cajas de Compensación Familiar de la Guajira, Tolima, Montería, Córdoba, Riohacha, Barranquilla, Cartagena, Sucre, Caquetá, Barrancabermeja, Norte de Santander, San Andrés Islas y Amazonas.
  • Cooperativa Multiactiva de Educadores de Boyacá - Coeducadores Boyacá, Tunja
  • Cooperativa Multiactiva Redil, Bogotá.
  • Fabupel S.A. Bogotá.
  • Central de Cooperativas del Tolima, Cencotol, Ibague
  • Cooperativa de Caficultores del Norte del Tolima, Cafinorte.
  • Cooperativa de Caficultores del Líbano, Tolima. Cafilibano
  • Corporación para la Promoción y Desarrollo Rural y Agroindustrial. Prohaciendo
  • Cecatol Ltda.
  • Recreacafe. Ibague, Tolima
  • Fondo de Empleados del Huila – FONSALUDH
  • Comepez SAS, en la ciudad de Neiva, Huila.
  • Edificio One Hundred PH.
  • Conjunto Residencial Parque Covadonga PH.
  • Edifico Plaza Ritz PH.
  • Edificio Portos – Propiedad Horizontal
  • Edificio Chico Royal PH.
  • Edifico 8817 PH.
  • Unidad inmobiliaria cerrada Maranta Sector 7 – PH.
  • Edifico Paseo Virrey
  • Edificio Belmonte la Cabrera.

Además los socios principales Rodrigo y Orlando Estupiñán Gaitán fueron Auditores Senior  en las Firmas de Contadores Públicos PRICE WATERHOUSE & CO y PEAT MARVICK respectivamente por más de 5 años, lo que asegura una preparación técnica fundamental para una adecuada coordinación a los trabajos asignados de Auditoría y Asesoría Contable y  Tributaria, habiendo auditado en esta etapa más de 20 Empresas de distinta índole económica.

Además, expresamente como persona natural, Socio Principal tiene una experiencia vasta  en el sector financiero por más de 24 años ya que ha sido Revisor Fiscal en el Banco Popular, S.A. (10 años), Corporación Financiera Popular S.A. (3 años) y del Banco Cooperativo de Colombia (11 años).

Se cuenta actualmente con 3 Contadores Públicos adicionales a los Socios, Asesor de Sistemas y Abogado en la parte técnica y 2 secretarias experimentadas que aseguran una completa dedicación y sobre todo alta calidad y confiabilidad.

Nuestra propuesta de Revisoría Fiscal se fundamenta en los estándares enmarcados en los nuevos Estándares de Auditoría  y en los Pronunciamientos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, formalizando nuestra revisión en :

Evaluación de Riesgos

Se evaluarán permanentemente los Riesgos Inherentes al entorno de la empresa y a los aspectos administrativos, financieros, operativos e informáticos bajo un proceso efectuado por la junta de directores y personal de auditoria definido, para determinar estrategias y a través de la identificación del riesgo, efectuar el diseño para identificar los eventos potenciales que puedan afectar a la empresa, y para administrar los riesgos dentro una cultura por el riesgo y así proveer seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos de la entidad. Para ello es necesario interrelacionar 8 componentes que ayudan a determinar la manera como la gerencia opera su negocio y se integran dentro de un proceso administrativo, que son:

  1. Ambiente de control interno
  2. Definición de objetivos
  3. Identificación de eventos
  4. Valoración del riesgo
  5. Respuesta al riesgo
  6. Actividades de control
  7. Información y comunicación
  8. Monitoreo

Planeación

Nuestras actividades de planeación consisten entre otras en la comprensión del negocio del ente económico, su proceso contable y la realización de procedimientos analíticos, la mayoría de estas actividades implican reunir información que nos permitan evaluar el riesgo a nivel de cuenta, transacciones y riesgos específicos identificados o no identificados y desarrollar un plan de auditoría adecuado.

La experiencia en el Sector Manufacturero y otros, nos permite asegurar una mejor planeación.

Además incluye supervisión permanente a los Asistentes asegurando visitas  de acuerdo con los requerimientos y asesoría diaria del Revisor Fiscal como persona natural asignado.

Auditoría de Cumplimiento 

Para asegurar el fiel cumplimiento a las disposiciones legales tributarias, comerciales, laborales, civiles u otras, como de las disposiciones internas necesarias para un adecuado control interno.

Auditoría de Control Interno 

Se evaluará periódicamente el control interno de la Empresa en cuanto a la salvaguarda de los ACTIVOS en general propios y de terceros en su poder y los asuntos informáticos en general evaluando sus sistemas operacionales,  su procesamiento y la presentación de informes resaltando la evaluación de riesgos para emitir memorandos inmediatos de asesoría en Control Interno.

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