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Temas Variados ensayos y trabajos

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Documentos 75.701 - 75.750 de 855.604

  • Auditoria Descripción Incendio

    Auditoria Descripción Incendio

    INCENDIO EN ALMACÉN CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1.- Condición o problema Pérdidas materiales por 280 millones de soles dejó el incendio de proporciones registrado en la víspera en el almacén central del Ministerio de Educación, que consumió textos y material didáctico de uso escolar, entre lo perdido también figuran

    347 Palabras / 2 Páginas
  • Auditoria DIRECCIÓN DE POSTGRADO Y ADIESTRAMIENTO

    Auditoria DIRECCIÓN DE POSTGRADO Y ADIESTRAMIENTO

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS FINANZAS ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA DIRECCIÓN DE POSTGRADO Y ADIESTRAMIENTO ESPECIALIZACIÓN EN CONTROL DE GESTIÓN PÚBLICA PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE DERECHO PÚBLICO Autor: Lcdo. José G. Velásquez T. Cedula de I. N° 17.105.533 Teléfono N°: 0424 - 5711694

    5.782 Palabras / 24 Páginas
  • Auditoria ds 594

    Auditoria ds 594

    INSTRUMENTO DE AUDITORIA EN TERRENO D.S. N° 594 Empresa Número de adherente Actividad económica Dirección empresa Comuna Nombre centro de trabajo auditado Nombre ejecutivo máximo Cargo Nombre coordinador Teléfono coordinador e-mail coordinador Contacto Fecha de inicio de la auditoría Masa promedio trabajadores Nº accidentes (semestre) Días perdidos (semestre) Nombre del

    2.033 Palabras / 9 Páginas
  • AUDITORIA DS 78

    AUDITORIA DS 78

    1.- NO CONFORMIDADES ENCONTRADAD EN AUDITORIA REALIZADA A BODEGAS SUSTANCIAS PELIGROSAS En la auditoría realizada el día 21 de abril del 2014 se evidenciaron una serie de no conformidades que hay que regularizar. Se verifica que en bodega de sustancias no inflamables los rombos exteriores (comburente y gas no inflamable

    619 Palabras / 3 Páginas
  • Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión

    Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión

    Vicerrectoría de Docencia de Pregrado. Programa de Formación Fundamental. Módulo: Autogestión del Aprendizaje, 1S-2016. ‘‘Aprendizaje Autorregulado’’ Integrantes: Francisco García Nicolás Jara Matías Pavéz Pablo Salgado Sebastián Solorza Carrera: Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión Módulo: Autogestión Del Aprendizaje Docente: Juan Pablo Guzmán Bustamante Introducción Estamos frente a un mundo

    2.732 Palabras / 11 Páginas
  • Auditoria E Inspección

    Auditoria E Inspección

    Auditoria administrativa Definición. F.E Norbeck: Es una técnica de control que proporciona a la gerencia un método de valuación de la efectividad de los procedimientos operativos y controles internos. En esencia, para Norbeck, el objetivo de la auditoria administrativa no consiste en delinear programas de auditoría para auditores, si no

    2.040 Palabras / 9 Páginas
  • Auditoría e interventoría: mecanismo de control a la inequidad en salud.

    Auditoría e interventoría: mecanismo de control a la inequidad en salud.

    Hanji Marcela Triana Florez Mery Alejandra Ortiz Auditoría e interventoría en Salud Auditoría e interventoría: mecanismo de control a la inequidad en salud. Introducción La importancia del sistema de Gestión de calidad en las Empresas Prestadoras de Servicios de salud se basa en la planeación estratégica, mejoramiento continuo y los

    1.172 Palabras / 5 Páginas
  • AUDITORÍA ECOLÓGICA

    AUDITORÍA ECOLÓGICA

    INDICE GENERAL Introducción PARTE I CRITERIOS BÁSICOS DE LA AUDITORIA GUBERNAMETAL Capítulo I : Aspectos conceptuales de la auditoría gubernamental. Capítulo II : Criterios básicos sobre auditoría gubernamental. Capítulo III : Visión General del proceso de auditoría gubernamental. Glosario de términos. PARTE II AUDITORIA FINANCIERA Capítulo IV : Visión General.

    24.193 Palabras / 97 Páginas
  • AUDITORIA EFECTIVO

    AUDITORIA EFECTIVO

    AUDITORIA “PAPERGRAFF S.A.S” SONIA RODRIGUEZ MARIO ROJAS INGRID NINO FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN 23 DE NOVIEMBRE 2013 ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA AUDITORIA “PAPERGRAFF S.A.S” SONIA RODRIGUEZ MARIO ROJAS INGRID NINO JAIME VASQUEZ DOCENTE FUNDAMENTOS DE AUDITORIA FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN FACULTAD DE CONTADURIA SEMESTRE VII 23 DE NOVIEMBRE 2013 ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA ACTA

    19.688 Palabras / 79 Páginas
  • Auditoria Efevtivo

    Auditoria Efevtivo

    RESUMEN Este artículo trata del medio ambiente y la educación ambiental, es una especie de alerta para las presentes y futuras generaciones, que desde todos los ámbitos pueden y deben trabajar con el fin de minimizar los daños al entorno donde viven y se desarrollan. En el mismo se abordan

    4.950 Palabras / 20 Páginas
  • Auditoria Ejemplo

    Auditoria Ejemplo

    SUBSISTEMA DE AUDITORÍA DE RECURSOS HUMANOS. Las organizaciones tienen estructuradas estrategias y planes que les permiten alcanzar objetivos deseados y definidos para un buen funcionamiento, para ello el control busca asegurar que las distintas unidades de la organización trabajen de acuerdo con lo previsto. El control es la acción que

    424 Palabras / 2 Páginas
  • Auditoria Ejemplo

    Auditoria Ejemplo

    Programa de auditoria Evaluación especifica de control interno Cuestionario Entidad: Tipo de trabajo.-…………………………. Alcance:-……………………………………… Auditor.-………………………………………………….. Supervisor.-…………………………………… Nº Descripción SI NO PONDERACION OBSERVACION B=10 R=5 M=1 01 ¿Solicita información interna y externa generada por la Institución y remite previamente a los niveles correspondientes para su aprobación? 02 ¿Solicita a la Comisión

    368 Palabras / 2 Páginas
  • Auditoría el procesamiento electrónico de datos (PED)

    Auditoría el procesamiento electrónico de datos (PED)

    Auditoría el procesamiento electrónico de datos (PED) El avance de la tecnología y el consecuente con abatimiento de los costos de los equipos de proceso electrónico de datos (PED), ha originado que cada vez sea mayor el número de empresas que utilizan estos equipos como una herramienta para el proceso

    2.408 Palabras / 10 Páginas
  • Auditoria Elementos

    Auditoria Elementos

    Elementos del control interno. Para que la administración pueda lograr los objetivos de control interno de la entidad, es necesario aplicar los siguientes elementos: Ambiente de control. Esta dado por los valores, la filosofía, la conducta ética y la integridad dentro y fuera de la organización. Es necesario que el

    276 Palabras / 2 Páginas
  • AUDITORÍA EMPRESA DE ENERGÍA PEREIRA S.A E.S.P

    AUDITORÍA EMPRESA DE ENERGÍA PEREIRA S.A E.S.P

    El presente ensayo es un trabajo crítico y reflexivo acerca de la auditoría llevada a cabo por la Contraloría General de la República en la Empresa de Energía de Pereira S.A E.S.P, dando a conocer algunos de los hallazgos encontrados durante la auditoría, reflexionando sobre el papel que debe cumplir

    698 Palabras / 3 Páginas
  • Auditoria En Activos Fijos

    Auditoria En Activos Fijos

    1. Valorización de activos fijos o propiedad planta y equipo Se entiende por valorización de un activo el mayor valor resultante entre su valor en libros y su valor comercial. El artículo 64 del decreto 2649 de 1993, establece que los activos fijos o propiedad, planta y equipo, se les

    1.156 Palabras / 5 Páginas
  • Auditoria En Almacenes Jica

    Auditoria En Almacenes Jica

    AUDITORIA ESPECIAL EN ALMACENES “JICA” La auditoría financiera consiste en el examen y evaluación de los documentos, operaciones, registros y estados financieros de la entidad, para determinar si estos reflejan razonablemente su situación financiera y los resultados de sus operaciones, así como el cumplimiento de las disposiciones económico-financieras, con el

    429 Palabras / 2 Páginas
  • Auditoria En áreas: Financiera, Administrativa Y Operativa.

    Auditoria En áreas: Financiera, Administrativa Y Operativa.

    AUDITORIA INFORMATICA LUIS EDILSON TORRES RONCANCIO 303640 ACTIVIDAD SEMANA 1 Escribir una definición breve de las siguientes áreas: Financiera, Administrativa y operativa. • ÁREA FINANCIERA El Área Financiera está constituida por un conjunto de actividades tendientes a lograr los objetivos de custodiar e invertir los valores y recursos de una

    1.209 Palabras / 5 Páginas
  • Auditoria En Calidad De La Salud

    Auditoria En Calidad De La Salud

    INTRODUCCION El presente documento tiene como fin investigar sobre la garantía de la calidad de la atención en salud del sistema general de seguridad social en salud, y a la vez establecer un plan de mejoramiento para la calidad en el Hospital Naval de Cartagena, en el servicio de ambulancia

    19.272 Palabras / 78 Páginas
  • AUDITORIA EN CENTROS HOPITALARIOA

    AUDITORIA EN CENTROS HOPITALARIOA

    Introducción: En un principio, la función de la auditoría se limitaba a la mera vigilancia, con el fin de evitar errores y fraudes. Con el crecimiento de las empresas, la separación entre propietarios y administradores, y los intereses de terceros (entidades de crédito, Administración Pública, acreedores, etc.) se ha hecho

    973 Palabras / 4 Páginas
  • Auditoria En Centros Hospitalarios

    Auditoria En Centros Hospitalarios

    AUDITORIA DE EVALUACION DE LA CALIDAD DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD. La calidad de la atención en la salid es, sin lugar a dudas una de las mayores preocupaciones de quienes tienen la responsabilidad de la prestación de los servicios de salud a la población y una

    3.770 Palabras / 16 Páginas
  • Auditoria En Colombia

    Auditoria En Colombia

    ASOCIACION DE ESTUDIANTES DE CONTADURIA PÚBLICA ASECOP UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEMINARIO ¿POR QUÉ LA REVISORIA FISCAL NO ES AUDITORIA? GUSTAVO ADOLFO LOPEZ DIAZ, C.P. CUCUTA, 1 DE MARZO DE 2008. ¿POR QUÉ LA REVISORÍA FISCAL NO ES AUDITORIA? Pág. 1. Historia de la fiscalización. 4 Edad antigua 4

    8.883 Palabras / 36 Páginas
  • AUDITORIA EN EL AREA DE FORMALIZACIÓN INDIVIDUAL - COFOPRI.

    AUDITORIA EN EL AREA DE FORMALIZACIÓN INDIVIDUAL - COFOPRI.

    UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA AUDITORIA DE SISTEMAS AUDITORIA EN EL AREA DE FORMALIZACIÓN INDIVIDUAL - COFOPRI DOCENTE : Ing. Edgar. YANCE ALUMNAS : * CASTRO QUISPE, Daniel. * HUAMAN SULCA, Jhonatan. AYACUCHO - PERÚ 2016 INDICE INTRODUCCION

    1.939 Palabras / 8 Páginas
  • AUDITORIA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

    AUDITORIA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

    ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA AUDITORIA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN UNA ORGANIZACIÓN? La mayoría de los patronos han invertido tiempo, dinero y esfuerzo para desarrollar políticas, prácticas y procedimientos de recursos humanos que cumplan con la ley y que sean compatibles con la cultura corporativa de su

    1.137 Palabras / 5 Páginas
  • Auditoria En El Examen De Las Inversiones

    Auditoria En El Examen De Las Inversiones

    INTRODUCCIÒN La auditoría es el examen crítico y sistemático que realiza una persona o grupo de personas independientes del sistema auditado, que puede ser una persona, organización, sistema, proceso, proyecto o producto. La auditoría es una serie de métodos de investigación y análisis con el objetivo de producir la revisión

    2.131 Palabras / 9 Páginas
  • Auditoría En El Procesamiento De Nómina

    Auditoría En El Procesamiento De Nómina

    erá comprobar dichas erogaciones. b) Comprobar que todas las obligaciones contractuales y legales, relativas a remuneraciones y sus deducciones, se hayan registrado y valuado en el ejercicio correspondiente. Control interno El sistema de control interno comprende el plan de la organización y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro

    272 Palabras / 2 Páginas
  • AUDITORIA EN EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL MANEJO DEL PERSONAL

    AUDITORIA EN EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL MANEJO DEL PERSONAL

    UNIVERSIDAD VERACRUZANA Facultad de Contaduría y Administración Campus Ixtaczoquitlán “AUDITORÍA Y CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA” TEMA: AUDITORIA EN EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL MANEJO DEL PERSONAL PRESENTAN: CATEDRATICO: DR. OMAR JUAREZ RIVERA FEBRERO 2015 ___________________________ V° B° Contenido Descripción del proyecto 3 HISTORIA DE LA EMPRESA 4 Propuesta técnica 7 Cedula

    2.096 Palabras / 9 Páginas
  • Auditoría en Inventarios

    Auditoría en Inventarios

    Auditoría en Inventarios La auditoria es un exámen que realiza una persona calificada o un grupo de personas ajenas del sistema auditado, con el objetivo de emitir una opinión independiente y competente. Mayormente se utiliza esta auditoría en los estados financieros de una entidad para opinar sobe la información contenida

    740 Palabras / 3 Páginas
  • AUDITORIA EN LA INFORMACION

    AUDITORIA EN LA INFORMACION

    INTRODUCION El control interno es un proceso que lleva a cabo la alta dirección de una organización y que debe estar diseñada para dar seguridad razonable, en relación con el logro de los objetivos previamente establecidos en los siguientes aspectos básicos: efectividad y eficacia de las operaciones, confiabilidad de los

    325 Palabras / 2 Páginas
  • AUDITORIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS

    AUDITORIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS

    AUDITORIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Es el examen crítico que realiza un Contador Público independiente, de los libros, registros, obligaciones, patrimonio y resultados de una entidad, basado en normas, técnicas y procedimientos específicos, con la finalidad de opinar sobre la razonabilidad de la información financiera. La auditoría de estados financieros

    1.280 Palabras / 6 Páginas
  • Auditoria En Menlo

    Auditoria En Menlo

    Auditoria Empresa: Menlo World Wide Mexico s de RL de SV Camino al Iteso #8900 edificio 2ª Parque Industrial Tecnologico Jalisco CP 45609 No. de empleados = 380 Giro: servicios de lógistica y almacenaje Antescedentes de la empresa A finales de 1980 la industria de la logistica estaba conformada por

    321 Palabras / 2 Páginas
  • Auditoria En Mercadotecnia

    Auditoria En Mercadotecnia

    Introducción La auditoría de mercadotecnia es un instrumento adecuado para medir la capacidad de la empresa, el auditor debe de medir tanto la empresa como su mercado. La Auditoría se debe de realizar cundo se lanzan nuevos competidores, descenso de ventas, optimación de gastos en marketing. Todo esto está muy

    2.059 Palabras / 9 Páginas
  • Auditoria En RRHH

    Auditoria En RRHH

    Presentación a la asignatura ________________________________________ La presente asignatura ha sido diseñada para aquellos profesionales que son directivos de organizaciones o para quienes se preparan para estas funciones. Todos los que poseen una alta sensibilidad por la profesionalidad de la labor de los directivos y sienten respeto y atractivo especial por

    2.076 Palabras / 9 Páginas
  • AUDITORIA EN SERVICIOS DE LA SALUD.

    AUDITORIA EN SERVICIOS DE LA SALUD.

    AUDITORIA EN SERVICIOS DE LA SALUD La auditoría se define como un proceso sistemático que comprende una serie de pasos organizados y estructurados, la auditoria se emite con el objeto de tener una opinión independiente y competente. Además esta es una serie de métodos de investigación que buscan una evaluación

    574 Palabras / 3 Páginas
  • AUDITORIA EN SISTEMAS

    AUDITORIA EN SISTEMAS

    ACTIVIDAD EN CLASE En una hoja con base en lo visto en las anteriores diapositivas analizar y escribir del siguiente caso: 2 Objetivos de la auditoria: 2 Conceptos de auditoria: 1 Habilidad o destreza del auditor Después de entregar las respuestas al profesor argumentarlas. SOLUCIÓN 2 OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

    243 Palabras / 1 Páginas
  • AUDITORIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

    AUDITORIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

    A.D.F. ARTE Y DISEÑO EN FIBRA DE VIDRIO (GUATEMALA) AUDITORIA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES ORIGEN DE LA AUDITORIA SOLICITUD DE REVISIÓN Y EVALUACION La solicitud de revisión y evaluación del área de sistemas computacionales de la Empresa A.D.F. Arte y Diseño en fibra de vidrio Guatemala, es iniciativa de los estudiantes

    3.920 Palabras / 16 Páginas
  • Auditoria En Un Ambiente de Sistemas de Informacion Por Computadora

    Auditoria En Un Ambiente de Sistemas de Informacion Por Computadora

    NIA 401 Auditoria En Un Ambiente de Sistemas de Informacion Por Computadora (Con relación a la Dipa No. 1008 "Evaluación del riesgo y el control interno carácteristicas y consideraciones del CIS") (Con relación a la Dipa No. 1009 "Técnicas de Auditoría con Ayuda de Computadora") CONTENIDO Introducción Habilidad y competencia

    1.927 Palabras / 8 Páginas
  • Auditoria En Un Ambiente de Sistemas de Informacion Por Computadora

    Auditoria En Un Ambiente de Sistemas de Informacion Por Computadora

    NIA 401 Auditoria En Un Ambiente de Sistemas de Informacion Por Computadora (Con relación a la Dipa No. 1008 "Evaluación del riesgo y el control interno carácteristicas y consideraciones del CIS") (Con relación a la Dipa No. 1009 "Técnicas de Auditoría con Ayuda de Computadora") CONTENIDO Introducción Habilidad y competencia

    1.904 Palabras / 8 Páginas
  • AUDITORIA EN UN RESTAURANTE

    AUDITORIA EN UN RESTAURANTE

    AUDITORIA RESTAURANTES TOGO Universidad Cooperativa de Colombia ASIGNATURA: AUDITORIA DE SISTEMAS DOCENTE: NUBIA PRESENTADO POR: ANGIE RAMIREZ NICOLAS SUAREZ YENNYFER RODRIGUEZ FACULTA DE CONTADURIA PÚBLICA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA BOGOTA 2015 INTRODUCCION La auditoría en una empresa es un análisis y seguimiento realizado a los procesos y procedimientos generados en

    994 Palabras / 4 Páginas
  • Auditoria Energetica

    Auditoria Energetica

    AUDITORIA ENERGETICA. OBJETIVOS GENERALES: • Aplicar las normas vigentes de Ahorro de Energía en los sectores industriales y de servicios, para promover el desarrollo sustentable. • Evaluar sistemas que utilicen fuentes alternativas de energía a partir del análisis del potencial de las mismas y de las metodologías establecidas para tal

    1.145 Palabras / 5 Páginas
  • Auditoria Ensayo

    Auditoria Ensayo

    El presente trabajo trata sobre “AUDITORIA INTERNA” en donde en esta sección del trabajo se consigna lo siguiente: una breve caracterización de la organización auditada referida a las principales actividades que desarrolla y otros aspectos que puedan resultar de interés; los objetivos de la Auditoria, así como las causas de

    1.306 Palabras / 6 Páginas
  • AUDITORIA ENTE PUBLICO RECURSOS NATURALES Y PATRIMONIO

    AUDITORIA ENTE PUBLICO RECURSOS NATURALES Y PATRIMONIO

    AGOTAMIENTO: Gasto o consumo total de algo. AMORTIZACIÓN: Es una disminución gradual o extinción gradual de cualquier deuda durante un período de tiempo. AUDITORÍA: Es Un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva, las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otras situaciones que tienen una relación

    7.671 Palabras / 31 Páginas
  • AUDITORIA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA ESE HOSPITAL SAN MARTIN DE LOBA

    AUDITORIA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA ESE HOSPITAL SAN MARTIN DE LOBA

    CUN2015 AUDITORIA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA ESE HOSPITAL SAN MARTIN DE LOBA SISTEMA OBJETO Área de los sistemas informáticos del Hospital San Martin de Loba Bolívar ALCANCE DE LA AUDITORIA La auditoria se realizará sobre los sistemas informaticos de la Empresa Social del Estado Hospital San Martin De Loba

    2.366 Palabras / 10 Páginas
  • AUDITORIA ERGONOMICA A LA EMPRESA CHEDRAUI

    AUDITORIA ERGONOMICA A LA EMPRESA CHEDRAUI

    PRACTICA No. 2 AUDITORIA ERGONOMICA A LA EMPRESA CHEDRAUI OBJETIVO: Generales * Aplicar todas las herramientas y conocimientos adquiridos de la materia ergonomía. * Detectar factores perjudiciales que causen problemas en un puesto de trabajo. * Dar una alternativa de solución a dichos problemas. Específicos * Que el trabajador goce

    5.054 Palabras / 21 Páginas
  • Auditoria ergonómica de la interrelación hombre-máquina.

    Auditoria ergonómica de la interrelación hombre-máquina.

    Tecnológico Nacional de México Ergonomía “Etapa 1” Responsable: Francisco Trujillo López 28/09/2015 NOMBRE: Auditoria ergonómica de la interrelación hombre-máquina. OBJETIVO: Analizar la función laboral y determinar las oportunidades de mejora y documentar la interrelación hombre-máquina. PLANTEAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD: 1. Medio ambiente laboral de la interrelación en forma particular y

    734 Palabras / 3 Páginas
  • Auditoria Errar Es Humano

    Auditoria Errar Es Humano

    Resumen de lectura Errar es Humano: Construyendo un Sistema de Salud más Seguro. ) Paginas 86 - 130 V.- Sistema de Reportes de Errores Mediante este informe emitido por la OIM (Instituto médico de Howrad Hughes) Mesa Redonda Nacional sobre la Calidad de la Atención de la Salud, se brinda

    2.232 Palabras / 9 Páginas
  • Auditoria Especial

    Auditoria Especial

    PRIMER TRABAJO PRÁCTICO CURSO VIRTUAL: NORMAS DE AUDITORIA GUEBERNAMENTAL 1. ¿De qué manera se puede ejercer el control previo? El control previo se puede ejercer a través de la creación, aplicación y cumplimiento de normativas tal es el caso de leyes, reglamentos y normas en general. Por ejemplo; dentro de

    1.981 Palabras / 8 Páginas
  • AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DE DISTRIBUCION DE INSUMOS AGRICOLAS (AGROQUIMICOS, FERTILIZANTES, SEMILLAS Y DIESEL) DEL PROGRAMA ARROZ, CORRESPONDIENTES A LA CAMPAÑA-

    AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DE DISTRIBUCION DE INSUMOS AGRICOLAS (AGROQUIMICOS, FERTILIZANTES, SEMILLAS Y DIESEL) DEL PROGRAMA ARROZ, CORRESPONDIENTES A LA CAMPAÑA-

    EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCION DE ALIMENTOS Resultado de imagen para EMAPA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA MEMORANDUM DE PLANIFICACION DE AUDITORIA AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DE DISTRIBUCION DE INSUMOS AGRICOLAS (AGROQUIMICOS, FERTILIZANTES, SEMILLAS Y DIESEL) DEL PROGRAMA ARROZ, CORRESPONDIENTES A LA CAMPAÑA VERANO 2014-2015 Revisado por: Lic. ARACELY ELSA

    7.359 Palabras / 30 Páginas
  • Auditoria Especial De Activos Fijos Del Hospital De Segundo Nivel

    Auditoria Especial De Activos Fijos Del Hospital De Segundo Nivel

    UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS CARRERA: Contaduría Pública TITULO: Auditoria Especial de Activos Fijos del Hospital de Segundo Nivel “Walter Khon” de Oruro TRIBUNALES: Lic. Dulcardo Villca Lamas Lic. Eduardo Rodríguez Lic. Rafael Calizaya L. POSTULANTE: Rosario Gloria Auca Morales y Patricia Josefina Plata

    479 Palabras / 2 Páginas
  • Auditoria Especial De Ingresos Y Egresos

    Auditoria Especial De Ingresos Y Egresos

    PROYECTO DE ESTRUCTURA PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTENIDO 1. Objetivo 2. Objetivos específicos 3. Justificación del proyecto de estructura 4. Marco conceptual 5. Análisis de tendencias del contexto con respecto a las estructuras organizacionales a. Tendencias del contexto b. Características de las estructuras organizacionales en Colombia c. Tendencias

    463 Palabras / 2 Páginas