Casos de auditoría
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Auditoria forense frente a los casos de delitos financieros en Colombia
MARYLIN YESSENIA GALAVIS ANGELLínea de Investigación: La auditoria forense Auditoria forense frente a los casos de delitos financieros en Colombia Forensic audit of financial crime cases in Colombia 1Jenniffer Castillo 1 Estudiante del Programa de Contaduría Pública, Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta, Colombia Resumen El presente estudio tiene como objetivo analizar la
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AUDITORIA II INFORME SOBRE EL CASO DE INTERBOLSA A LA LUZ DE LA NIA 240
princesayucaAUDITORIA II INFORME SOBRE EL CASO DE INTERBOLSA A LA LUZ DE LA NIA 240 Presenta: ssdfscdsfrvr Bogotá D.C. Colombia Octubre 30 de 2018 INTRODUCCIÓN En este trabajo se evidencia la relación entre las teorías y conceptos contables, financieros y administrativos en el caso de fraude de la comisionista colombiana
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COMPETENCIA: APLICAR PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y DESARROLLO DE CASO PRACTICO
jesy23PERIODO: ENERO – JULIO 2017 COMPETENCIA: APLICAR PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y DESARROLLO DE CASO PRACTICO FACILITADOR: JUAN JOSE GUTIERREZ ALUMNA: JESSICA MENDOZA BARRON MATRICULA: 14140317 GRUPO Y SEM.: 6 M TRABAJO: EVIDENCIAS 2° PARCIAL FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION MISION Formar profesionistas especializados en la toma de decisiones, generando controles
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Caso practico para el desarrollo de una auditoria a constructora Murano S.A
rogerdavidDOCENTE: CARLOS M. CANTILLO PUELLO ASIGNATURA: AUDITORIA II TALLER: CASO PRACTICO PARA EL DESARROLLO DE UNA AUDITORIA A CONSTRUCTORA MURANO S.A. GENERALIDADES DE LA COMPAÑIA Constructora Murano S.A. es una empresa creada en el Agosto de 1991, compuesta por 20 accionistas, los cuales encargaron la dirección de la empresa a
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CASO PRACTICO PARA EL DESARROLLO DE UNA AUDITORIA A CONSTRUCTORA MURANO S.A.
Rafaelsol63BS00554_ DOCENTE: CARLOS M. CANTILLO PUELLO ASIGNATURA: AUDITORIA I TALLER: CASO PRACTICO PARA EL DESARROLLO DE UNA AUDITORIA A CONSTRUCTORA MURANO S.A. GENERALIDADES DE LA COMPAÑÍA Constructora Murano S.A. es una empresa creada en el Noviembre de 1975, compuesta por 10 accionistas, los cuales encargaron la dirección de la empresa
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Caso practico sobre auditoria de sistemas de información aplicado a una empresa
perla65Republica Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” Programa Administración Proyecto: Aduna y tributaria Lic. Nelson Gómez AUDITORIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTEGRANTES: ADRIANA MOLLEJA C.I. 24.735.731 SECCION 111 • Caso practico sobre auditoria de sistemas de información aplicado a
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Auditoría, control interno, gestión y administración de riesgos. Caso WorldCom
javier2983Auditoría, control interno, gestión y administración de riesgos. Caso WorldCom Javier Enrique Montealegre Santanilla Fundación Universitaria del Área Andina Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoria Forense Gestión, Administración de Riesgos y Modelos de Control Interno Florencia - Caquetá Julio 2019 SITESIS Conflictos de interés, y el comportamiento ético y moral
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Actividad 1.11 Caso Práctico Trabajas en una auditoría de seguridad informática
RageQuitActividad 1.11: Caso práctico (página 26) Aplicar medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos describiendo características de entornos y relacionándolas con sus necesidades 1. Trabajas en una auditoría de seguridad informática. Llega un nuevo cliente que desea conocer la situación de su empresa y si es aceptable o podría mejorar.
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Caso práctico de observación de Auditoría del Efectivo y Equivalente de efectivo
beitonCARRERA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS Autores: Cerna Salvador, Diana Liz Curso: Auditoria Financiera II Tema: SEMANA 6 Caso práctico de observación de Auditoría del Efectivo y Equivalente de efectivo Docente: Mg. Armas Aguilar, Mauro César Trujillo - Perú 2020 – II TRABAJO DE CAMPO SEMANA 6 Instrucciones: De acuerdo al
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Casos prácticos para la preparación de asientos de ajuste – Auditoria financiera
xdillidanxdCasos prácticos para la preparación de asientos de ajuste – Auditoria financiera. 1.- Hay una devolución de venta mercaderías por 17,850, su costo 10,000. 2.- No se deprecio el edificio en 2019. 40% son Oficinas y el resto es Fabrica (edif. 473,000). 3.- Por acuerdo de los socios se reduce
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Caso Final Valorización de Trabajo Final Confiabilidad III: Auditoría de Riesgos ACR
Andrea PinochetCaso Final Valorización de Trabajo Final Confiabilidad III: Auditoría de Riesgos ACR ________________ ÍNDICE 1. Descripción del Proceso 3 2. Conformación Equipos de Trabajo 3 3. Criticidad: Definir metodología 3 4. Diagnóstico y determinación de las causas raíces 3 5. Identificación e Implementación de las soluciones/ acciones 4 6. Seguimiento
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Caso practico Auditoria Forense, Peliculas "El mago de las mentiras" "La gran Apuesta"
DybasfkngodLA GRAN APUESTA Integridad Comportamiento profesional Competitivo •Quebró la confianza de muchos en el mercado, y esta es muy difícil de recupera, y que al sufrimiento de tantas personas sembró las dudas sobre si existía algún tipo de ética en la economía. • Los banqueros se aprovechaban de las personas
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Diferencias entre errores y fraudes, a través de las pruebas de auditoría. (Caso Andrea)
vabs_vidalTEMA: Distinguir las diferencias entre errores y fraudes, a través de las pruebas de auditoría. (Caso Andrea). AUTOR: VIDAL Que es un error y un fraude. Error Fraude Es un acto no intencionado Es un acto intencionado Se produce de manera espontanea Suele estar premeditado No reporta un beneficio directo
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Caso Practico Completo O Ensayo De Auditoria Completa Incluido Anexos Y Papeles De Trabajo
noelioCAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.1.1 Formulación del Problema La sociologia es la ciencia social que se encarga del estudio del ser humano en sociedad, ademas de los hechos sociales, politicos, economicos, culturales, medio ambientales que surgen de la relacion del hombre con su entorno. Ademas
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Caso de Auditoría Integral en una Empresa de Comercialización y Distribución de Productos
MARÍA CAMILA POLANCO CÉSPEDESCaso de Auditoría Integral en una Empresa de Comercialización y Distribución de Productos La empresa XYZ, dedicada a la comercialización y distribución de productos, se sometió a una auditoría integral que abarcó auditoría de cumplimiento, operativa, de gestión y financiera. Durante el proceso, se identificaron algunas situaciones que no se
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AUDITORIA ADMINISTRATIVA / TALLER DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD: 1 ANÁLISIS DEL CASO
BEASTHELLAUDITORIA ADMINISTRATIVA / TALLER DE AUDITORIA ADMINISTRATIVAACTIVIDAD 1ANÁLISIS DEL CASO UNIVERSIDAD MULTITECNICA PROFESIONAL CARRERA ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS ASIGNATURA AUDITORIA ADMINISTRATIVA / TALLER DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD: 1 ANÁLISIS DEL CASO CATEDRÁTICA ING. INDUSTRIAL ADRIANA ALEJANDRA MADRIGAL INSUNZA MORADO ALUMNO DALIA PATRICIA VIRGEN GONZALEZ FAUSTINO COBIÁN ORDOÑEZ JORGE ANTONIO LÓPEZ
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TRABAJO FINAL Realizar una investigación DE AUDITORIA INTERNA sobre el caso BANCO DEL PROGRESO
Reinaldo MorelTRABAJO FINAL Realizar una investigación DE AUDITORIA INTERNA sobre el caso BANCO DEL PROGRESO. º Situación conocida a nivel nacional, ha sido la demanda establecida al ex presidente del Banco del Progreso Pedro Castillo. En vista de que el departamento de Auditoría Interna juega un rol preponderante en el control
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Curso virtual - Auditoria Informática: Conceptualización Estudio de caso: Juliana y la auditoría
Henry CarvajalSENA Curso virtual - Auditoria Informática: Conceptualización Estudio de caso: Juliana y la auditoría Elaborado por: Mario Alberto santana Carreño. VENTAJAS ACERCA DE LA REALIZACIÓN DE ESTA AUDITORÍA. * La auditoría es realizada por una persona externa la cual tiene una amplia experiencia lo cual nos va a permitir un
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Auditoría administrativa y comunicación organizacional. Caso del Programa de Telemedicina en México
amadorrosaSugerencia sobre cómo citar este artículo: García, Janet y Rodas, Ingrid Karina (2011). Auditoría administrativa y de comunicación organizacional: el caso del Programa de Telemedicina en México. Revista de Comunicación y Salud. Vol.1, nº 2, pp. 19-31 1. Introducción Las políticas sanitarias actuales consideran necesaria la implementación de las nuevas
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CASO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA: COMPROBANDO CUMPLIMIENTO DE ETAPAS DE LA AA, CLASIFICANDO EN FORMATO
ATARIHUANAUNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Resultado de imagen para universidad de guayaquil png Resultado de imagen para facultad de ciencias administrativas png FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL Materia: Auditoria Administrativa Taller: * COMENTAR E INDICAR COMO LA SGTE EMPRESA DE LA JOYERÍA CANTIL * CASO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA: COMPROBANDO
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Caso de Estudio: Auditoría en Seguridad e Higiene Industrial en una Planta de Producción de Alimentos
murcilagoCaso de Estudio: Auditoría en Seguridad e Higiene Industrial en una Planta de Producción de Alimentos Autor: MBA José Del Cid Jove Molina Introducción En el ámbito de la seguridad e higiene industrial, la realización de auditorías es una herramienta crucial para evaluar y mejorar los procesos dentro de una
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CASO DE ESTUDIO: AUDITORIA INTERNA PARA SISTEMA DE GESTION INTEGRADO (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)
valcaserdidaCASO DE ESTUDIO: AUDITORIA INTERNA PARA SISTEMA DE GESTION INTEGRADO (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) Cristian Camilo Eduardo Correa Russi Andrea Esperanza Leguizamon Rodriguez Fundación Universitaria del Área Andina Grupo 702 Aseguramiento de la Calidad Bogotá D.C INTRODUCCIÓN La Auditoría Interna es una unidad operativa que tiene por finalidad
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CASO DE ESTUDIO: AUDITORIA INTERNA PARA SISTEMAS DE GESTION INTEGRADO (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)
Jessi0412CASO DE ESTUDIO: AUDITORIA INTERNA PARA SISTEMAS DE GESTION INTEGRADO (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) Juan David Diaz ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD E INDICADORES DE GESTION ADMINISTRACION DE EMPRESAS FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA 2021 INTRODUCCION La auditoría interna es un ente fundamental, con el fin de garantizar el
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Caso de estudio: auditoria interna para sistema de gestión integrado (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)
Betty BarbosaCaso de estudio: auditoria interna para sistema de gestión integrado (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) Presentado por: Betty Barbosa Ojeda Aseguramiento De La Calidad E Indicadores De Gestión Presentado A ANDRES RODRIGUEZ RUBIO Grupo 723 Fundación Universitaria Del Área Andina Facultad De Ciencias Administrativas, económicas y Financieras Administración de
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Desarrollo del Caso Práctico. Auditorías de los sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales
Olga MontufarImagen que contiene Icono Descripción generada automáticamente Facultad de Educación On Line MAESTRÍA EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL CON MENCIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. TEMA: Desarrollo del Caso Práctico Presentado por: Dennis Fernando Vizuete Álvarez Paralelo: B Módulo: Auditorías de los sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales.
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Caso práctico en base a las Normas Internacionales de Auditoria, código de ética de El Salvador y código de ética IFAC
Gabriela de BenitezUNIVERSIDAD DON BOSCO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA. TEMA Caso práctico en base a las Normas Internacionales de Auditoria, código de ética de El Salvador y código de ética IFAC. MATERIA Auditoría General GRUPO TEORICO 01. DOCENTE Lic. Víctor Manuel Arana Figueroa. PRESENTADO POR Nombres N° Carnet
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Casos y experiencias en la aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento de la Información Financiera.
AraacelyCasos y experiencias en la aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento de la Información Financiera. * El concepto de importancia relativa es aplicado por el auditor tanto al planificar como al efectuar la auditoría, como asimismo al evaluar el efecto de las representaciones incorrectas identificadas en la
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APLICACIÓN DE UNA AUDITORIA DE GESTION SOBRE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS A LA MINERÍA DE LA REGION METROPOLITANA. CASO “MAGOBEH LTDA”
nayareth27INSTITUTO PROFESIONAL AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO APLICACIÓN DE UNA AUDITORIA DE GESTION SOBRE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS A LA MINERÍA DE LA REGION METROPOLITANA. CASO “MAGOBEH LTDA”. NOMBRE(S) ESTUDIANTE(S): * Espinoza Espinoza, Romario Emilio. * Garrido Sanhueza, Diego Octavio. * Peñaloza Salas, Ariel Eduardo. * Valencia Muñoz, Freddy
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Análisis de un caso de discusión sobre una auditoría operacional en la función de compras, identificando técnicas gerenciales y de auditoría adecuadas
karenlvbx2014 COMPRAS OBJETIVO OPERACIONAL 1 CASO DE DISCUSION 1. Un auditor operacional a quien se le da una nueva asignación nor-malmente empieza con familiarizarse con las operaciones. Particu¬larmente en una auditoría en la función de compras, el auditor quiere discutir la satisfacción del departamento usuario. En el siguiente ejemplo, el
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LA REVISORIA FISCAL: AUSENTE EN EL CASO ENRON LUZ ADRIANA OCAMPO CINDY RAMIREZ OSCAR SANCHEZ UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y CONTABLES AUDITORIA
carlos50001. LA REVISORIA FISCAL: AUSENTE EN EL CASO ENRON LUZ ADRIANA OCAMPO CINDY RAMIREZ OSCAR SANCHEZ UNIVERSIDAD NACIONAL FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y CONTABLES AUDITORIA 2. HISTORIA DE ENRON Empresa americana de energía con sede en Houston, Texas, fue creada en 1985 como resultado de la fusión de las empresas
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Y señales que son de apoyo en la fase de ejecución, tal es el caso de las Marcas de Auditoria, técnica o procedimiento que el auditor efectué en la realización del examen debe quedar consignado en la respectiva cédula.
Clau VillanuevaUNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS RESUMEN EJECUTIVO Teniendo en cuenta las 3 Fases de la ejecución de la auditoria, empezando por la planeación, continuamos con la segunda etapa Ejecución de la Auditoria, tema central del presente trabajo que contiene las bases para la Ejecución
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Con El Caso La Polar El Sistema Se Puso A Prueba. Se Revisa Y Critica Las Normas Que Rigen A Los Directorios; Se Cuestiona La Veracidad De Las Auditorias Y Finalmente Se Revisó Toda La Información De Las Otras Empresas Del Retail Para Contrastar Estos D
fhlyonCon el caso La Polar el sistema se puso a prueba. Se revisa y critica las normas que rigen a los directorios; se cuestiona la veracidad de las auditorias y finalmente se revisó toda la información de las otras empresas del retail para contrastar estos datos, para la tranquilidad y