Cuestionario de control interno
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AREA DE FINANZAS
daricCUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AREA DE FINANZAS CLIENTE: ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA SI NO OBSERVACION Estados financieros de la compañía: Se preparan estados financieros mensuales (indique en su caso si se preparan bi, tri o semestralmente) e indicar cuantos días se necesitan para prepararlos. Se presentan estados financieros reales y
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AREA DE TESORERIA
Daniela MuñozCUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AREA DE TESORERIA CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO AREA DE TESORERIA SI NO OBSERVACIONES 1. ¿A partir de que monto se necesita autorización para emitir los pagos de caja chica? 2. ¿Quién es la persona que autoriza estos montos? 3. ¿Dónde se resguarda el efectivo, facturas y
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CUESTIONARIOS DE EVALUACION PARAEL CONTROL INTERNO
SARISMISEVALUACION DE CONTROL INTERNO(1) Preguntas Respuestas Comentarios acerca de las contestaciones negativas. Información adicional acerca de las contestaciones positivas. Si No No aplica 1.- ¿Se tiene una gráfica de organización? 2.- ¿Las funciones de contabilidad y caja están separadas y definidas? 3.- ¿Los auditores internos son razonablemente independientes de las
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Cuestionario De Control Interno Para Una Biblioteca
Marta10Cuestionario de Control Interno – Biblioteca sede del Atlántico SI NO N/A Comentario Practica Atención de Usuarios Se realiza un recorrido por los estantes de la Colección General, localizando entre ellos a los usuarios que necesitan ayuda, o colaboración en la búsqueda que están realizando Se controla que los usuarios
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO VOLKSWAGEN S.A DE C.V
luisa.95LALG/2015 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CUENTA: Bancos FECHA: 19 de septiembre de 2015 NOMBRE DE LA EMPRESA AUDITADA: VOLKSWAGEN S.A DE C.V. AUDITORIA: DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 APLICADO A: _______________ PERIODO DEL: ___________________ AL _________________ DE ____________ NOMBRE: ___________________ PREGUNTAS RESPUESTA COMENTARIOS OBSERVACIONES
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Cuestionario de control interno Fecha de adquisición
BamhGrupo Sports World, S.A.B. de C.V. Iniciales Fecha Auditoría al 31 de Diciembre del 2017 Elaboró: 01-Marzo-2018 04-Mayo-2018 Control interno Revisó Cuestionario de activo fijo / # Pregunta 1 Indican estos: a) Fecha de adquisición 01-Enero-2018 b) Costo $64,599.00 c) Vida probable 1 año d) Ubicación Unidad Patio Tlalpan e)
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Cuestionario de Control Interno en las Organizaciones
perico2101Cuestionario de Control Interno en las Organizaciones Examen Parcial 1. Definición de Control Todo sistema que se encuentre operando requiere que su funcionamiento sea regulado para de esta manera cumplir con los objetivos que el mismo se propone. La regulación consiste en medir el desempeño del sistema para efectuar las
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Comercial “SEBALYN” CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
Belenchis2021992UNIVERSIDAD “TÉCNICA DEL NORTE” FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Comercial “SEBALYN” CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Componente: Evaluación de Riesgos Subcomponente: Identificación de Riesgos Objetivo: Identificar los riesgos que puedan afectar al logro de los objetivos institucionales debido a factores internos o externos, y el cumplimiento de las
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Tarea- CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE CAJA Y BANCOS
aldo16https://www.clubensayos.com/Temas-Variados/Itza/2599420.html UESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE CAJA Y BANCOS EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 1. ¿Quién es el responsable de la recepción de la empresa? Anacleta Rojas Pérez. 2. ¿Desempeña el cajero otras labores diferentes a su cargo? No 3. ¿Tiene acceso el cajero a los libros o registro contables?
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ADMINISTRACION FINANCIERA. CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
jully.intriagoCUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO P/T NIVEL VII EMPRESA NIVEL VII Firma Auditora PERIODO: COMPONENTE: CAJA-BANCO Entrevista a: SUBCOMPONENTE: CONTABILIDAD No. PREGUNTAS RESPUESTAS SI NO N/A 1 se registran diariamente los componentes egresados 0 2 los registros contablñes tiene sus respectivos soportes 1 3 son adecuados las cuentas utilizadas en cada
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Cuestionario de Control interno Cuentas Varias PRONACA S.A
Stefania0102PRONACA S.A MATRIZ DE CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO P/T = CI -1/1 AUDITOR FECHA CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD PT SI/NO CT SUMAN 10 CUENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1 ¿La empresa dispone de activos fijos a su nombre? SI 1 2 ¿Se
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Cuestionario de evaluación de control interno de producción
10233210Logotipo Descripción generada automáticamente NOMBRE: MARIO ALBERTO VILLAVICENCIO BAUTISTA PROFESOR: JUAN PABLO LOPEZ ROMERO MATERIA: APLICACIÓN PRÁCTICA DE AUDITORIA GRADO: 8VO CUATRIMESTRE TITULO: ENTREGABLE 01 CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE PRODUCCIÓN CUESTIONAMIENTOS SI NO N/A 1.- ¿El área de producción tiene acceso al efectivo de la empresa? 2.-
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO LA EMPRENDEDORA S. A. DE C. V.
Sergio MaderoCUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EMPRESA: LA EMPRENDEDORA S. A. DE C. V. __________________________________________________________________ FECHA 30 de Diciembre DE 2014 APLICACIÓN: ______________________________________________________ CAJA CHICA SI NO 1. La responsabilidad del fondo recae sobre una sola persona? 1. Los cheques que se giran para el reembolso están a nombre del encargado del
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CUESTIONARIO CONTROL INTERNO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
faviolareAUDITORIA FINANCIERA EMPRESA COMERCIAL DE SERVICIOS “LOS VENGADORES S.A” CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DEL EFECTIVO Y DE SALDOS DE BANCOS CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CAJA CHICA Objetivo de Control: Se debe mantener y controlar un fondo para pago de gastos menudos. PREGUNTA RESPUESTA REF P.T. SI NO N/A 1. Se
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CUESTIONARIO DE EVALUACION INTEGRAL AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Lu Sinchi TorresCUESTIONARIO DE EVALUACION INTEGRAL AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHORDELEG EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO COMPONENTE: 200 AMBIENTE DE CONTROL No FACTOR PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 1. 200-01 Integridad y Valores éticos ¿La máxima autoridad y los directivos establecen principios y valores
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Cuestionarios de Control Interno. Departamento de Cajas & Compras
Monica HernaandezCuestionarios de Control Interno Departamento de Cajas & Compras Alumno: Mónica Idalia Hernández Bonilla Docente: Karina Verdugo García Materia: Auditoria Administrativa 16/08/2016 ________________ Índice Introducción ……………………………………………………………………………….. Cuestionarios de Control Interno ………………………………………………………... Respuestas ………………………………………………………………………………… Análisis Personal …………………………………………………………………………. Conclusiones ……………………………………………………………………………… Referencias ……………………………………………………………………………….. Introducción En este trabajo final se muestran dos cuestionarios que
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Diagramas de flujo, narrativas y/o cuestionarios de control interno
Deya RuedaTexto Descripción generada automáticamente Formatos Descargables - Estudiantes | Facultad de Arquitectura Evidencia No. 1: Diagramas de flujo, narrativas y/o cuestionarios de control interno. Nombre De La Unidad: Normas Internacionales de auditoria y la Ley SOX Programa Educativo: Contador Publico Semestre: 8 Grupo: BC Docente: M.R.H. y C.P. Gabriela Carrión
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EMPRESA “ABC” S.A CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ACTIVOS FIJOS
Anabel070290EMPRESA “ABC” S.A CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ACTIVOS FIJOS EMPRESA “ABC” MATRIZ DE CALIFICACION DE RIESGO Y CONFIANZA AUDITOR: G.3 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO FECHA: 15/07/2014 N. PREGUNTAS PONDERACION RESPUESTAS CALIFICACION OBSERVACION SI NO ACTIVOS FIJOS PT CT SUMAN: 0-10 AMBIENTE DE CONTROL 1 Existe una adecuado comunicación entre departamentos
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE CONTROL ESTRATEGICO.
kaelmaCUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE CONTROL ESTRATEGICO 1. ¿La entidad desarrolla una administración estratégica para el cumplimiento de su misión? 2. ¿existen estrategias consistentes con la misión de la entidad? 3. ¿las estrategias son consistentes con los planes generales de desarrollo aplicables? 4. ¿los objetivos de gestión
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COMO ES EL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA LA CUENTA INVERSIONES
Wendy Annabellhttp://www.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2012/09/LOGO_ULEAM.jpg http://www.facilcontabilidad.com/wp-content/uploads/2012/02/51-Costo-del-Inventario-en-la-contabilidad-con-NIIF.png CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO INVERSIONES FINANCIERAS 1. ¿Se verifica que existan procedimientos de control respecto de las políticas de inversión de corto y/o largo plazo? 2. ¿Las políticas definidas en cuanto a la aplicabilidad dentro de la empresa y su expresión están por escrito? 3. ¿Existe algún funcionario
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AUDITORIA FINANCIERA: ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO
NENESOTA2AUDITORIA FINANCIERA. ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO. Comprende plan de organización, métodos y procedimientos implementados en una empresa o negocio; para la obtención de tres objetivos fundamentales: a)obtener información financiera veraz, confiable y oportuna a) Salvaguarda física de los activos, b) promoción de la eficiencia operacional c) Promover la
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Cuestionario de control interno Empresa: Corporacion Agroenzimas E.I.R.L
aldemellCUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EMPRESA: CORPORACION AGROENZIMAS E.I.R.L. APLICADO A: A TODAS LAS AREAS DE LA EMPRESA FECHA DE APLICACIÓN: 16/12/2013 1. ¿La Empresa cuenta con un organigrama adecuado? 2. ¿Cuenta con un Manual de Organización y Funciones (Este documento deberá constar con las normas y objetivos de la Entidad,
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMAS DE CONTROL INTERNO (INFORME COSO)
Valeria VireTaller 2: Evaluación del Sistema de Control Interno. Con la siguiente información determine el enfoque de auditoría; considere el criterio de calificación 1 para aspectos positivos y 0 para los aspectos negativos. EVALUCIÓN DE CONTROL INTERNO GENERAL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMAS DE CONTROL INTERNO (INFORME COSO) PT SI/NO CT
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIA VECOL S.A
KAREN POCATERRACUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIA VECOL S.A REF KP1124 Entrevistado Nelly Céspedes Baquero OBJETIVOS 1. Analizar que el personal de la empresa cumplan las responsabilidades 2. Verificar las políticas de cartera de la empresa 3. Evaluar el cumplimiento de los impuestos Cargo Presidente de la junta
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Planeamiento Y Desarrollo En El Cuestionario De Evaluación Del Sistema De Control Interno
artdekoPlaneamiento y desarrollo en el cuestionario de evaluación del sistema de control interno La planeación de una auditoría financiera en el área de otros activos, implaca el cumplimiento de diferentes tareas, tales, como el levantamiento de información para determinar el grado de auditabilidad, que con respecto a esta clase de
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“CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO, ELABORACIÓN DE FLUJOGRAMA DE PROCESO NÓMINA”
jahinaUNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA SEDE GUAYAQUIL CARRERA: Ingeniería en Contabilidad y Auditoría AUDITORIA OPERATIVA TEMA: “CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO, ELABORACIÓN DE FLUJOGRAMA DE PROCESO NÓMINA” PRESENTADO POR: Jahina Moreyra Moisés Zuñiga Jean Carlo Navarro PROFESOR: David Enrique Defas Rugel GRUPO: 2862 CURSO: D – 215 AÑO 2017 CONTENIDO ATIMASA
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DESCRIPCION CONCRETA DEL TRABAJO FINAL: En el trabajo final se realizó un cuestionario de control interno para los departamentos de caja y compras. Esto es con el fin de conocer los procedimientos que se utilizan con estos rubros dentro de una organizaci
Alejvndro LAhttps://unidep.blackboard.com/courses/1/UDP2012303AD05G5/blog/_6788_1/post/_72292_1/images.jpg Universidad De Desarrollo Profesional ALUMNO: Daniel Briseño Fontes MATERIA: Auditoria Administrativa HORARIO: Virtual 16 de agosto de 2016 DESCRIPCION CONCRETA DEL TRABAJO FINAL: En el trabajo final se realizó un cuestionario de control interno para los departamentos de caja y compras. Esto es con el fin de conocer los