ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Control y auditoría

Buscar

Documentos 101 - 150 de 290

  • Informe de Auditoria control Interno

    Informe de Auditoria control Interno

    Stefany907INFORME DE MONITOREO DE VISITA DE CAMPO (IMVC) Actividad Monitoreada: ____IMPLEMENTACION____ Ciudad: ____CARACAS_______ Área Monitoreada: _____IMPLEMENTACION_______ Oficial de Monitoreo: ____STEFANY CORASPE_____ Fecha: _______15/11/2019______ 1. INFORMACIÓN GENERAL Informe de Auditoria control Interno. Departamento Auditar: Implementación Coordinadora del Departamento: Angela Miolli Departamento Auditor: Evaluación y Monitoreo Auditor: Oficial de M&E Stefany Coraspe

  • Ensayo De Auditoria Y Control Interno

    luciabonilla1994AUDITORIA Y CONTROL INTERNO ACTIVIDAD 2 “ENSAYO” GISSELL LUCIA BONILLA SOLANO UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS ADMINISTRACION EN SALUD OCUPACIONAL ID: 000256582 NEIVA 2015 LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA En este escrito expondré cuales son los principios del control interno, sus respectivas definiciones y la importancia

  • CONTROL INTERNO AUDITORIA DE SISTEMAS

    pawis1224MEDIOS DE PAGO Son aquellos activos de aceptación general para efectuar pagos en la economía. Se definen formalmente como la suma del efectivo y los depósitos en cuentas corrientes (M1= Efectivo + Depósitos en Cuentas Corrientes). Los medios de pagos también son conocidos como "Oferta Monetaria", ya que, es el

  • Controles En La Auditoria Informatica

    bombom1307Republica Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Instituto Universitario de Tecnología De Administración Industrial Extensión Maracay Controles en la auditoria informática Alumna: Rodríguez Angie Maracay, 24 de Enero de 2014 ÍNDICE Introducción ……………………………………………………………..……..3 Modelos de Control Utilizados en Auditoria Informática …………………....4 COSO…………………………………………………………………………..4 COBIT…………………………………………………………………………12 COCO…………………………………………………………………………14 AEC……………………………………………………………………………17

  • ENSAYO: AUDITORIA DEL CONTROL INTERNO

    ENSAYO: AUDITORIA DEL CONTROL INTERNO

    Viviana HernandezENSAYO: AUDITORIA DEL CONTROL INTERNO CAPÍTULO 1 AUTOR: VIVIANA HERNANDEZ ESPINOSA ID: 000430686 CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO CIENCIAS EMPRESARIALES ADMINISTRACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL IBAGUE, 2018 ________________ CONTENIDO INTRODUCCION 3 AUDITORIA Y CONTROL INTERNO 4 CONCLUSION 5 REFERENCIAS 6 ANEXOS 10 ________________ INTRODUCCION El control interno cuenta con

  • Semana 1, Auditoria y control interno

    Semana 1, Auditoria y control interno

    Jorge Enrique Soto MarilafCONTEXTO Su prima en segundo grado María López, ha decidido conseguir un préstamo en el Banco a través de CORFO. Ella se ha dedicado toda su vida a tener una pequeña pastelería que funciona desde su casa y sale a vender todos los días alrededor de su comuna. Dos veces

  • PRUEBAS DE CONTROL PARA UNA AUDITORIA

    aldaco0696¿Qué es una prueba de control? Son técnicas o procedimientos que utiliza el auditor para la obtención de evidencia comprobatoria. Son muy importantes porque con ellas el auditor puede sostenerse o guiarse para realizar su respectiva revisión o en este caso la auditoría al departamento de la empresa en que

  • Carta de Control Interno de Auditoria.

    Carta de Control Interno de Auditoria.

    victorianadierR Y T Auditores & Asocs. R Y T Auditores & Asoc. AUDITORES Y CONSULTORES CARTA DE CONTROL INTERNO TUPZOL S.A. AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Lima, 13 de marzo del 2015 Al Gerente General TUPZOL S.A. De nuestra consideración: El

  • Auditoría de control interno y riesgo

    Auditoría de control interno y riesgo

    hgjfgggESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO Y RIESGO Matriz de Calificación Quinto Semestre “2” Kevin Herrera hgaibor100@gmail.com Ing. César Villa Maura 24 de mayo del 2023 Proceso Administrativo El proceso administrativo es un conjunto de etapas o

  • AUDITORIA GENERAL Y DE CONTROL INTERNO

    AUDITORIA GENERAL Y DE CONTROL INTERNO

    guillermo sernaAUDITORIA GENERAL Y DE CONTROL INTERNO Yeison Ferney Ramírez Álvarez UNIVERSIDAD VIRTUAL INTERNACIONAL Programa Técnico Profesional En Procesos Contables Betulia, Octubre del 2021 Contenido Diagramas de Causa y Efecto 3 Proceso 2017-334 3 Proceso 2021-155 4 Proceso 2019-032 5 Proceso 2019-098 6 Proceso 2017-416 7 Propuestas de Prevención 8 Carta

  • Manual de auditorias de control interno

    Fredy velasquez1. AUDITORIA INTERNA 1. DEFINICIÓN La AUDITORIA INTERNA es la unidad o dependencia que tiene la función de evaluar permanentemente e independientemente en cada dependencia o sector municipal si el Sistema de Control Interno (SCI) esta operando efectiva y eficientemente. Su objetivo primordial es asesorar al Alcalde Municipal para fortalecer

  • Cuestionario Auditoria. Control Interno

    Cuestionario Auditoria. Control Interno

    francisca hurtadoEn grupos de máximo 4 personas se solicita responder las 18 preguntas que a continuación se presentan. Cada pregunta vale 10 puntos. El plagio o copia textual es penalizada con nota 1,0. Formato de entrega: archivo Word, indicando los integrantes del grupo (sólo lo sube un integrante del grupo) Cuestionario

  • CONTROL DE LECTURA AUDITORIA TRIBUTARIA

    Miraille Miraval AvendañoCONTROL DE LECTURA NOMBRE: ……………………………………………………………………………………………… FECHA: ……………………….. 1.- Las normas de ejecución de trabajo de campo son: ( señale lo correcto) (2 ptos) 1. Planeamiento y supervisión ( ) 2. Independencia ( ) 3. Evidencia suficiente y competente ( ) 4. Revelación suficiente ( ) 5. Todas las anteriores (

  • AUDITORIA. SISTEMAS DE CONTROL INTERNO.

    YamileCardozo1.- a) Defina Sistema de Control Interno. Es el proceso realizado por el consejo de administración, los ejecutivos u otro personal, diseñado para ofrecer una seguridad razonable respecto al logro de los objetivos en las categorías de: 1) eficacia y eficiencia de las operaciones, 2) confiabilidad de los informes financieros

  • Control 1: Auditoría y Control Interno

    Control 1: Auditoría y Control Interno

    Alejandro Alvarez AlvarezControl 1: Auditoría y Control Interno José Lagos Fuentes Auditoría Instituto IACC Santiago, julio 22 de 2018 ________________ INSTRUCCIONES. En el recuadro siguiente, mencione los 3 objetivos del control interno, según la NAGA 44. Objetivos de un Sistema de Control Interno. El control interno ha sido diseñado, es aplicado y

  • EL CONTROL FISCAL Y LA AUDITORIA FISCAL

    lilita04GUIA ESTUDIO Y ACTIVIDADES UNIDAD I EL CONTROL FISCAL Y LA AUDITORIA FISCAL Antes de entrar en la materia de la auditoría fiscal, es necesario repasar u poco sobre los aspectos generales de la auditoría. AUDITORIA La auditoría es una actividad profesional, que debe realizarse haciendo uso de profundos conocimientos

  • Auditoria Informatica - Iacc- Control 2

    Auditoria Informatica - Iacc- Control 2

    torrdhFunciones de Auditor David Hernán Torres Antiquera Auditoría Informática Instituto IACC 14 de mayo de 2017 ________________ Desarrollo Instrucciones Usted es invitado a formar parte de un grupo de auditores cuyo objetivo es auditar a una compañía de seguros, la cual debe cumplir con las regulaciones emitidas por la Superintendencia

  • Auditoria de sistema de control interno

    Auditoria de sistema de control interno

    Jalitza Romero________________ Resultado de imagen para universidad de guayaquil Resultado de imagen para facultad ciencias administrativas ug Contenido Introducción 2 Conceptos y Definiciones de control 3 Definiciones de Control 3 Objetivos del Control 4 Elementos del Control 4 Establecimiento de normas, estándares y mecanismos de medición, de acuerdo con los planes

  • Auditoría interna o de control interno

    Auditoría interna o de control interno

    Roxana OrtegaAuditoría interna o de control interno Roxana Ortega Muñoz Auditoría y Control Interno Instituto IACC 13/05/2019 ________________ Desarrollo En relación a lo solicitado puedo comentar lo siguiente; 1.- Desde mi perspectiva los hallazgos del contador auditor son sólo datos ya que para que se transforme en información faltan evidencias y

  • INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

    INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

    duocanoINFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA: El objetivo de esta auditoria se centra principalmente en evaluar el control interno de un restaurante. En esta oportunidad, la auditoria se realiza en el área de la cocina. Dentro del proceso de evaluación del sistema de control

  • AUDITORIA Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS

    nayelijimenez12Planeación NO Act. Requisito Actividad Responsable Recursos Costos 1 4.1 Revisar los Formatos de revisión del flujo de proceso cada mes Gerente de producción Software Papel Formatos Computadora 0 2 4.1 Realizar un Estudio de tiempo de procesos cada 15 días jefe de cada trabajador en su respectiva área Software

  • Controles En La Informatica (auditoria )

    DanniBooyControles Los datos son uno de los recursos más valiosos de la organización, y aunque son intangibles necesitan ser auditados y controlados con el mismo cuidado de los inventarios de la organización, a lo cual se debe tener presente: • La responsabilidad de los datos • Un problema es el

  • Control Interno en Auditoria de Sistemas

    Control Interno en Auditoria de Sistemas

    Lizaldanaencabezado CONTADURÍA PÚBLICA Auditoría de sistemas Unidad 2 CONTROL INTERNO EN AUDITORÍA DE SISTEMAS Usted es invitado a que haga una propuesta de auditoría de sistemas a una empresa que se dedica a la comercialización de productos de aseo; para entender el alcance de la auditoría, usted se entrevista con

  • Auditoría y control interno - Actividad

    Lina Marcela Mojica Españauniminuto1 Asignatura: Auditoría y control interno ACTIVIDAD 3 Presenta Lina Marcela Mojica España 471550 Docente John Alexander Contreras Santiago NRC 5874 Bogotá D.C. Colombia Mayo, 25 de 2018 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN 3 OBJETIVOS 4 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 5 CONCLUSIÓN 13 REFERENCIAS 14 INTRODUCCIÓN A consecuencia de los numerosos

  • Auditoria. El sistema de control interno

    Auditoria. El sistema de control interno

    yorheilysREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS OCCIDENTALES EZEQUIEL ZAMORA UNELLEZ GUANARE- EDO. PORTUGUESA SISTEMA DE CONTROL INTERNO BACHILLER: GUANDA YORHEILYS C. I. 26. 414. 055 VI SEMESTRE SECCIÓN BD CONTADURÍA PÚBLICA GUANARE, ABRIL DEL 2018 El sistema de

  • AUDITORIA DE GESTION. CONTROL DE GESTION

    AUDITORIA DE GESTION. CONTROL DE GESTION

    Erika CubillosAUDITORIA DE GESTION Proceso mediante el cual la entidad garantiza la obtención de recursos de una manera y eficaz y eficiente para la obtención y cumplimiento de objetivos, buscando el crecimiento y supervivencia de la entidad CONTROL DE GESTION * Examen de eficiencia y eficacia * Aplica en entidades de

  • Auditoria de control interno: Warnes S.A.

    Auditoria de control interno: Warnes S.A.

    EvabonardoPRESENTACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO AUDITORIA DE CONTROL INTERNO: WARNES S.A. -AREA EXISTENCIAS (EXPEDICIÓN, RECEPCIÓN, COMPRAS) -ÁREA RECURSOS HUMANOS -SUCURSAL “ALMAFUERTE” Auditora: Cdra. María Belén MOYANO DÍAZ Escala Clasificación Rango Ref Color Alta 11 15 Media 6 10 Baja 1 5 Criterios para definir probabilidad de ocurrencia Evaluación Casi

  • LA AUDITORIA COMO HERRAMIENTA DE CONTROL.

    LA AUDITORIA COMO HERRAMIENTA DE CONTROL.

    jessikacorredorLA AUDITORIA COMO HERRAMIENTA DE CONTROL En tiempos modernos donde cada día se experimentan en los distintos ámbitos sociales retos que apuntan a la interconexión global que respondan a estándares de calidad, servicios rápidos, eficientes, con satisfacción de expectativas y ante la respuesta de fenómenos como la apertura económica, la

  • PROGRAMA DE AUDITORIA CONTROL DEL ENTORNO

    PROGRAMA DE AUDITORIA CONTROL DEL ENTORNO

    Dorys Jackeline López DuarteCONTROL DEL ENTORNO Programa de trabajo de auditoría Equipo del proyecto (Miembros de la lista): Cronograma del proyecto Fecha comentarios Planificacion Trabajo de campo Emisión de informes (local) Informe de Emisión (Global) Objetivo de la auditoría El propósito de este programa de trabajo de auditoría es evaluar, a un alto

  • AUDITORIA GUBERNAMENTAL Y CONTROL INTERNO

    HECTORF123PREGUNTAS A RESPONDER: 1. ¿Qué es el Informe? Es el producto final del trabajo del auditor gubernamental a través del cual se presentan las conclusiones resultantes del control realizado en la evaluación a la información brindada por la institución, constatada y verificada por el auditor mediante la aplicación de procedimientos,

  • FUNDAMENTOS DE AUDITORIA CONTROL SEMANA 4

    FUNDAMENTOS DE AUDITORIA CONTROL SEMANA 4

    Cristofer ZarateEstructura Organizacional y Control Interno Cristofer Zárate Gómez Fundamentos de Control Interno Instituto IACC 22 de noviembre de 2020 ________________ Introducción El desarrollo del presente trabajo tiene como principal finalidad el poder reconocer las principales características y modalidades de control interno en una organización, además de conocer su alcance y

  • Auditoria y control interno semana 5 iacc

    Auditoria y control interno semana 5 iacc

    ANYELA2818Marco Integrado de control Interno COSO 2013 Manuel Tapia Villalobos AUDITORIA Y CONTROL INTERNO Instituto IACC 05-05-2019 ________________ Desarrollo Informe Coso 2013 A continuación mediante esta evaluación, se dará a conocer la evaluación realizada de control interno, basándose en el marco integral COSO, este con el fin de fortalecer y

  • AUDITORIAS CONTROL DE DOCUMENTOS iso 9001

    AUDITORIAS CONTROL DE DOCUMENTOS iso 9001

    MEDINAMARCOOBJETIVO. Establece los lineamientos para la generación, aplicación y verificación de las acciones correctivas en Textiles Trejo´s y asociados S de R.L De C.V. ALCANCE. Aplica a todas aquellas áreas que conforman el SGC en Textiles Trejo´s y asociados S de R.L De C.V. DEFINICIONES. Los hallazgos pueden ser clasificados

  • Cuestionario auditoría . Control interno

    Cuestionario auditoría . Control interno

    tana1613resultado_02[1] CUESTIONARIO 3 Área Administración y Negocios Carreas: Contador Auditor Asignatura: Control Interno Profesor: Rubén Araya Quintana Para responder el siguiente cuestionario debes leer el Libro Control Interno y Fraudes Quinta Parte Evaluación del Sistema De Control, Capítulo 3 (El link del libro se encuentra en el ambiente de aprendizaje).

  • Objetivos Del Control Interno Y Auditoria

    puma10Control Interno En este trabajo se presentan la utilización de los objetivos, para que sirven y para que se utilizan y sus formas como se utilizan. Además de que manera y como deben utilizarse correctamente en las empresas y que puntos son los importantes a la hora de realizar cada

  • Tarea semana 1 Auditoria y control Interno

    Tarea semana 1 Auditoria y control Interno

    pat2020Introducción a la administración financiera Patricio Borquez Administración Financiera Instituto IACC 29/03/2019 ________________ Desarrollo: Debemos partir diciendo que la administración financiera es la base de la organización, ya que a través de ella se logra administrador los flujos de dinero, tanto entrantes como salientes, es decir, la administración financiera permite

  • Control 1 auditoria de estados financieros

    Control 1 auditoria de estados financieros

    pablo6666 Auditoría y sistema de control interno. Pablo Cesar Yáñez Rodríguez Nombre Asignatura Instituto IACC Ponga la fecha aquí 27 de agosto del 2018   INSTRUCCIONES: Lea el caso planteado y realice lo indicado al final de mismo. La empresa Los Clarines, del rubro de la venta automotriz, le solicita

  • Tarea semana 6 auditoria y control interno

    Tarea semana 6 auditoria y control interno

    hadesaga1. Refiérase brevemente a las auditorías de control interno, su naturaleza y alcance en función del objetivo de éstas. R: Según el contenido semanal, las auditorias de control interno son el examen crítico, que representa los sistemas contables y de control interno de una organización, cuyo objetivo es determinar el

  • NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD PARA AUDITORIA

    NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD PARA AUDITORIA

    djquevedo18FINANCIEROS Y OTROS TRABAJOS PAR A ATESTIGUAR Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS Desempeño del trabajo....................................................................................... A32-A63 Monitoreo .......................................................................................................... A64-A72 Documentación del sistema de control de calidad .................................. .......... A73-A75 La Norma Internacional de Control de Calidad (NICC) 1, Control de calidad para firmas que desempeñan auditorías y revisiones de estados financieros

  • Tarea semana 1, auditoria y control interno

    Tarea semana 1, auditoria y control interno

    Carmen Gloria Medina SagalAspectos Generales de Auditoría y Control interno Carmen Gloria Medina Sagal Auditoría y Control Interno. Instituto IACC 02 de septiembre de 2019 ________________ Información : Su vecino, el señor Juan Lechuga, ha obtenido un gran premio en un juego de azar. Él ha dedicado toda su vida a vender verduras

  • Auditoria control interno ratios finanieros

    Auditoria control interno ratios finanieros

    nicovaldes14Auditoría y Control Interno Ratios Financieros 28 marzo de 2019 Contenido Introducción 3 El Análisis 4 Análisis de Liquidez. 4 Análisis de gestión o actividad. 6 Análisis de Solvencia, Endeudamiento o Apalancamiento. 8 Análisis de Rentabilidad. 9 Conclusión 11 Bibliografía 12 ________________ Introducción En el siguiente informe se darán a

  • Base De Datos Control De Auditoria Proyecto

    catag.n1. RESUMEN DEL PROYECTO La norma ISO 9001:2008. Es la norma internacional que establece los requisitos que debe cumplir una organización orientada a la satisfacción de los requisitos de los clientes. Esta norma en el apartado 8.2.2 establece que las organizaciones deben llevar a cabo auditorías internas para determinar si

  • Control de lectura de Auditoria Operacional

    Control de lectura de Auditoria Operacional

    karina.gafeArchivo:Logo de la Universidad Veracruzana.svg - Wikipedia, la enciclopedia libre Archivo:Logo de la Universidad Veracruzana.svg - Wikipedia, la enciclopedia libre UNIVERSIDAD VERACRUZANA FACULTAD DE CONTADURÍA POZA RICA-TUXPAN PROGRAMA EDUCATIVO: LICENCIATURA EN CONTADURIA NOMBRE DE LA MATERIA: AUDITORÍA OPERACIONAL TITULO DEL TRABAJO: CONTROL DE LECTURA INTEGRANTES DEL EQUIPO: KARINA IVETTE GALLARDO

  • AUDITORIA Y CONTROL INTERNO DE LA UNIMINUTO

    En grupos máximo de 4, mencionen y argumenten por lo menos tres procesos que consideran que necesitan seguimiento, control y revisión en la Uniminuto. Solución • El primer proceso al que nuestro grupo realizaría control y revisión en la Universidad Minuto de Dios seria proceso administrativo en la parte de

  • Lineamientos de Control y Auditoría (FOCUS)

    Lineamientos de Control y Auditoría (FOCUS)

    adriianiisAuditoria Informática Adriana Paredes Octavo “A Lineamientos de Control y Auditoría (FOCUS) Lineamientos de control Lineamientos de auditoría 1. Se deberá examinar la actividad planeada para ejecutar las estafas que Nicky y Jess lo efectuaban, para después verificar cuan satisfactorio resultó para ellos. Evaluar la eficiencia de las medidas de

  • TALLER CONCEPTOS AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

    TALLER CONCEPTOS AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

    Luis Hernando DAZA QUEVEDOActividad No. 01 – TALLER CONCEPTOS AUDITORIA Y CONTROL INTERNO Descripción de la Actividad: Desarrolle las siguientes actividades: En grupo de 5 personas Desarrolle en un solo archivo las siguientes actividades: * Elabore un Mapa Mental del primer y segundo Capítulo del Libro Auditoria del Control Interno. Que es Control

  • Auditoria de control Caso empresa de muebles

    Auditoria de control Caso empresa de muebles

    gatin1989divisor de texto AUDITORIA DE CONTROL CASO EMPRESA DE MUEBLES ________________ AUA Carta de Aceptación De nuestra consideración: En respuesta a su requerimiento, tenemos el agrado de presentar nuestra propuesta de servicios profesionales para realizar un examen de auditoría externa a los estados financieros de INMOBILIARIA ARICA Sociedad de Responsabilidad

  • AUDITORIA. LOS ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO

    AUDITORIA. LOS ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO

    amarilis estradaLineth 6BMC Parcial II ________________ LOS ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO SON: 1. El ambiente de control 2. El sistema contable 3. Los procedimientos de control El ambiente de control Es el elemento que representa la combinación de los factores que impactan las políticas generales y procedimientos de una entidad fortaleciendo

  • Ensayo Auditoría y Control - Los 4 acuerdos

    Ensayo Auditoría y Control - Los 4 acuerdos

    sharonanAUDITORIA Y CONTROL INTERNO Auditoría y Control Ensayo Los 4 acuerdos Presentado por: Yenny Fierro Heredia ID. 288230 Corporación Universitaria Minuto De Dios Administración En Salud Ocupacional Auditoría y Control Interno Neiva 2016 Auditoría y Control Ensayo Los 4 acuerdos Presentado por: Yenny Fierro Heredia ID. 288230 Docente Raquel Caicedo

  • Ensayo Conceptos Auditoría, Control y Riesgo

    Ensayo Conceptos Auditoría, Control y Riesgo

    miguelfcbRIESGO ORGANIZACIONAL Y CONTROL INTERNO Ensayo Conceptos Auditoría, Control y Riesgo Integrantes: Mateo Brochero Rodriguez, Leonardo Roballo Rios, Javier Iglesias,Farid Rodriguez Geronimo, Danna Oviedo, Hafeth Bnedeck y Miguel Ramos. Para hablar de auditoría, debemos saber que es un proceso o mecanismo por el cual se evalúa cuán veraz y confiable

Página