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Auditoría y control interno

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Documentos 51 - 100 de 145

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    pawis1224MEDIOS DE PAGO Son aquellos activos de aceptación general para efectuar pagos en la economía. Se definen formalmente como la suma del efectivo y los depósitos en cuentas corrientes (M1= Efectivo + Depósitos en Cuentas Corrientes). Los medios de pagos también son conocidos como "Oferta Monetaria", ya que, es el

  • Ensayo De Auditoria Y Control Interno

    luciabonilla1994AUDITORIA Y CONTROL INTERNO ACTIVIDAD 2 “ENSAYO” GISSELL LUCIA BONILLA SOLANO UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS ADMINISTRACION EN SALUD OCUPACIONAL ID: 000256582 NEIVA 2015 LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA En este escrito expondré cuales son los principios del control interno, sus respectivas definiciones y la importancia

  • Semana 1, Auditoria y control interno

    Semana 1, Auditoria y control interno

    Jorge Enrique Soto MarilafCONTEXTO Su prima en segundo grado María López, ha decidido conseguir un préstamo en el Banco a través de CORFO. Ella se ha dedicado toda su vida a tener una pequeña pastelería que funciona desde su casa y sale a vender todos los días alrededor de su comuna. Dos veces

  • Carta de Control Interno de Auditoria.

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    victorianadierR Y T Auditores & Asocs. R Y T Auditores & Asoc. AUDITORES Y CONSULTORES CARTA DE CONTROL INTERNO TUPZOL S.A. AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Lima, 13 de marzo del 2015 Al Gerente General TUPZOL S.A. De nuestra consideración: El

  • Auditoría de control interno y riesgo

    Auditoría de control interno y riesgo

    hgjfgggESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO Y RIESGO Matriz de Calificación Quinto Semestre “2” Kevin Herrera hgaibor100@gmail.com Ing. César Villa Maura 24 de mayo del 2023 Proceso Administrativo El proceso administrativo es un conjunto de etapas o

  • AUDITORIA GENERAL Y DE CONTROL INTERNO

    AUDITORIA GENERAL Y DE CONTROL INTERNO

    guillermo sernaAUDITORIA GENERAL Y DE CONTROL INTERNO Yeison Ferney Ramírez Álvarez UNIVERSIDAD VIRTUAL INTERNACIONAL Programa Técnico Profesional En Procesos Contables Betulia, Octubre del 2021 Contenido Diagramas de Causa y Efecto 3 Proceso 2017-334 3 Proceso 2021-155 4 Proceso 2019-032 5 Proceso 2019-098 6 Proceso 2017-416 7 Propuestas de Prevención 8 Carta

  • AUDITORIA. SISTEMAS DE CONTROL INTERNO.

    YamileCardozo1.- a) Defina Sistema de Control Interno. Es el proceso realizado por el consejo de administración, los ejecutivos u otro personal, diseñado para ofrecer una seguridad razonable respecto al logro de los objetivos en las categorías de: 1) eficacia y eficiencia de las operaciones, 2) confiabilidad de los informes financieros

  • Manual de auditorias de control interno

    Fredy velasquez1. AUDITORIA INTERNA 1. DEFINICIÓN La AUDITORIA INTERNA es la unidad o dependencia que tiene la función de evaluar permanentemente e independientemente en cada dependencia o sector municipal si el Sistema de Control Interno (SCI) esta operando efectiva y eficientemente. Su objetivo primordial es asesorar al Alcalde Municipal para fortalecer

  • Control 1: Auditoría y Control Interno

    Control 1: Auditoría y Control Interno

    Alejandro Alvarez AlvarezControl 1: Auditoría y Control Interno José Lagos Fuentes Auditoría Instituto IACC Santiago, julio 22 de 2018 ________________ INSTRUCCIONES. En el recuadro siguiente, mencione los 3 objetivos del control interno, según la NAGA 44. Objetivos de un Sistema de Control Interno. El control interno ha sido diseñado, es aplicado y

  • INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

    INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

    duocanoINFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA: El objetivo de esta auditoria se centra principalmente en evaluar el control interno de un restaurante. En esta oportunidad, la auditoria se realiza en el área de la cocina. Dentro del proceso de evaluación del sistema de control

  • Auditoria de sistema de control interno

    Auditoria de sistema de control interno

    Jalitza Romero________________ Resultado de imagen para universidad de guayaquil Resultado de imagen para facultad ciencias administrativas ug Contenido Introducción 2 Conceptos y Definiciones de control 3 Definiciones de Control 3 Objetivos del Control 4 Elementos del Control 4 Establecimiento de normas, estándares y mecanismos de medición, de acuerdo con los planes

  • Cuestionario Auditoria. Control Interno

    Cuestionario Auditoria. Control Interno

    francisca hurtadoEn grupos de máximo 4 personas se solicita responder las 18 preguntas que a continuación se presentan. Cada pregunta vale 10 puntos. El plagio o copia textual es penalizada con nota 1,0. Formato de entrega: archivo Word, indicando los integrantes del grupo (sólo lo sube un integrante del grupo) Cuestionario

  • Auditoría interna o de control interno

    Auditoría interna o de control interno

    Roxana OrtegaAuditoría interna o de control interno Roxana Ortega Muñoz Auditoría y Control Interno Instituto IACC 13/05/2019 ________________ Desarrollo En relación a lo solicitado puedo comentar lo siguiente; 1.- Desde mi perspectiva los hallazgos del contador auditor son sólo datos ya que para que se transforme en información faltan evidencias y

  • Auditoria. El sistema de control interno

    Auditoria. El sistema de control interno

    yorheilysREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS OCCIDENTALES EZEQUIEL ZAMORA UNELLEZ GUANARE- EDO. PORTUGUESA SISTEMA DE CONTROL INTERNO BACHILLER: GUANDA YORHEILYS C. I. 26. 414. 055 VI SEMESTRE SECCIÓN BD CONTADURÍA PÚBLICA GUANARE, ABRIL DEL 2018 El sistema de

  • Control Interno en Auditoria de Sistemas

    Control Interno en Auditoria de Sistemas

    Lizaldanaencabezado CONTADURÍA PÚBLICA Auditoría de sistemas Unidad 2 CONTROL INTERNO EN AUDITORÍA DE SISTEMAS Usted es invitado a que haga una propuesta de auditoría de sistemas a una empresa que se dedica a la comercialización de productos de aseo; para entender el alcance de la auditoría, usted se entrevista con

  • Auditoría y control interno - Actividad

    Lina Marcela Mojica Españauniminuto1 Asignatura: Auditoría y control interno ACTIVIDAD 3 Presenta Lina Marcela Mojica España 471550 Docente John Alexander Contreras Santiago NRC 5874 Bogotá D.C. Colombia Mayo, 25 de 2018 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN 3 OBJETIVOS 4 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 5 CONCLUSIÓN 13 REFERENCIAS 14 INTRODUCCIÓN A consecuencia de los numerosos

  • Cuestionario auditoría . Control interno

    Cuestionario auditoría . Control interno

    tana1613resultado_02[1] CUESTIONARIO 3 Área Administración y Negocios Carreas: Contador Auditor Asignatura: Control Interno Profesor: Rubén Araya Quintana Para responder el siguiente cuestionario debes leer el Libro Control Interno y Fraudes Quinta Parte Evaluación del Sistema De Control, Capítulo 3 (El link del libro se encuentra en el ambiente de aprendizaje).

  • AUDITORIA GUBERNAMENTAL Y CONTROL INTERNO

    HECTORF123PREGUNTAS A RESPONDER: 1. ¿Qué es el Informe? Es el producto final del trabajo del auditor gubernamental a través del cual se presentan las conclusiones resultantes del control realizado en la evaluación a la información brindada por la institución, constatada y verificada por el auditor mediante la aplicación de procedimientos,

  • Objetivos Del Control Interno Y Auditoria

    puma10Control Interno En este trabajo se presentan la utilización de los objetivos, para que sirven y para que se utilizan y sus formas como se utilizan. Además de que manera y como deben utilizarse correctamente en las empresas y que puntos son los importantes a la hora de realizar cada

  • Auditoria y control interno semana 5 iacc

    Auditoria y control interno semana 5 iacc

    ANYELA2818Marco Integrado de control Interno COSO 2013 Manuel Tapia Villalobos AUDITORIA Y CONTROL INTERNO Instituto IACC 05-05-2019 ________________ Desarrollo Informe Coso 2013 A continuación mediante esta evaluación, se dará a conocer la evaluación realizada de control interno, basándose en el marco integral COSO, este con el fin de fortalecer y

  • Auditoria de control interno: Warnes S.A.

    Auditoria de control interno: Warnes S.A.

    EvabonardoPRESENTACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO AUDITORIA DE CONTROL INTERNO: WARNES S.A. -AREA EXISTENCIAS (EXPEDICIÓN, RECEPCIÓN, COMPRAS) -ÁREA RECURSOS HUMANOS -SUCURSAL “ALMAFUERTE” Auditora: Cdra. María Belén MOYANO DÍAZ Escala Clasificación Rango Ref Color Alta 11 15 Media 6 10 Baja 1 5 Criterios para definir probabilidad de ocurrencia Evaluación Casi

  • Tarea semana 6 auditoria y control interno

    Tarea semana 6 auditoria y control interno

    hadesaga1. Refiérase brevemente a las auditorías de control interno, su naturaleza y alcance en función del objetivo de éstas. R: Según el contenido semanal, las auditorias de control interno son el examen crítico, que representa los sistemas contables y de control interno de una organización, cuyo objetivo es determinar el

  • Tarea semana 1 Auditoria y control Interno

    Tarea semana 1 Auditoria y control Interno

    pat2020Introducción a la administración financiera Patricio Borquez Administración Financiera Instituto IACC 29/03/2019 ________________ Desarrollo: Debemos partir diciendo que la administración financiera es la base de la organización, ya que a través de ella se logra administrador los flujos de dinero, tanto entrantes como salientes, es decir, la administración financiera permite

  • AUDITORIA Y CONTROL INTERNO DE LA UNIMINUTO

    En grupos máximo de 4, mencionen y argumenten por lo menos tres procesos que consideran que necesitan seguimiento, control y revisión en la Uniminuto. Solución • El primer proceso al que nuestro grupo realizaría control y revisión en la Universidad Minuto de Dios seria proceso administrativo en la parte de

  • Tarea semana 1, auditoria y control interno

    Tarea semana 1, auditoria y control interno

    Carmen Gloria Medina SagalAspectos Generales de Auditoría y Control interno Carmen Gloria Medina Sagal Auditoría y Control Interno. Instituto IACC 02 de septiembre de 2019 ________________ Información : Su vecino, el señor Juan Lechuga, ha obtenido un gran premio en un juego de azar. Él ha dedicado toda su vida a vender verduras

  • Auditoria control interno ratios finanieros

    Auditoria control interno ratios finanieros

    nicovaldes14Auditoría y Control Interno Ratios Financieros 28 marzo de 2019 Contenido Introducción 3 El Análisis 4 Análisis de Liquidez. 4 Análisis de gestión o actividad. 6 Análisis de Solvencia, Endeudamiento o Apalancamiento. 8 Análisis de Rentabilidad. 9 Conclusión 11 Bibliografía 12 ________________ Introducción En el siguiente informe se darán a

  • TALLER CONCEPTOS AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

    TALLER CONCEPTOS AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

    Luis Hernando DAZA QUEVEDOActividad No. 01 – TALLER CONCEPTOS AUDITORIA Y CONTROL INTERNO Descripción de la Actividad: Desarrolle las siguientes actividades: En grupo de 5 personas Desarrolle en un solo archivo las siguientes actividades: * Elabore un Mapa Mental del primer y segundo Capítulo del Libro Auditoria del Control Interno. Que es Control

  • AUDITORIA. LOS ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO

    AUDITORIA. LOS ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO

    amarilis estradaLineth 6BMC Parcial II ________________ LOS ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO SON: 1. El ambiente de control 2. El sistema contable 3. Los procedimientos de control El ambiente de control Es el elemento que representa la combinación de los factores que impactan las políticas generales y procedimientos de una entidad fortaleciendo

  • AUDITORIA DE CONTROL INTERNO RECURSOS HUMANOS

    AUDITORIA DE CONTROL INTERNO RECURSOS HUMANOS

    lleidy5242AUDITORIA DE CONTROL INTERNO RECURSOS HUMANOS WE ARE YOUNG S.A.S IMG-20150211-WA0076.jpg REGIMEN COMUN NIT:89090454-2 SI NO NO APLICA OBSERVACIONES 1. ¿La función del empleo comprende las actividades relacionadas con la planificación de la plantilla de selección y formación del personal? x 1. ¿la gestión del personal de una empresa requiere

  • Cuestionario Control Interno Auditoria Ventas

    mike_gundam01Cuestionario Control Interno Auditoria Ventas 1.- ¿Existe autorización de precios De venta, condicio- GV X nes de crédito, descuentos y devoluciones, listas de precios? 2.- ¿Se utilizan formas perfoliadas de entrega de mate- GV X rial y embarque? 3.- ¿La facturación la elabora una sola persona y la revisa otra

  • La auditoría de gestión . El control interno

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    fernando1293El presente texto se trata de aspectos básicos de la auditoria de gestión, sobre control interno que se practica en las empresas y una útil metodología para que permite una eficiente obtención de la información para el desarrollo y posterior informe de auditoría. Presenta conceptos básicos de la auditoria de

  • CASO 1 AUDITORIA (EEFF) CONTROL INTERNO CAR S.A

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    Tomas22111982CASO 1 AUDITORIA (EEFF) CONTROL INTERNO CAR SA CAR S.A. es una empresa Comercializadora de vehículos nuevos constituida en Viña del Mar en el año 2002, la cual se dedica a la venta de automóviles nuevos Kia principalmente a personas naturales y a empresas Rent a car. Esta entidad tiene

  • IDENTIFICACION DEL CONTROL INTERNO EN AUDITORIA

    darklink110COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA CONALEP IZTAPALAPA II TURNO MATUTINO REVISION DEL CONTROL INTERNO IDENTIFICACION DEL CONTROL INTERNO EN AUDITORIA 1.1 IDENTIFICA LAS CARACTERISTICAS DEL CONTROL INTERNO DE ACUERDO CON EL CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. ALUMNA: GARCIA RODRIGUEZ ANA SOFIA PROFRA: BEATRIZ CONTRERAS MIER Y TERAN GRUPO: 507 INDICE:

  • Auditoria de control interno de Comercializacion

    Auditoria de control interno de Comercializacion

    Marcelo CifuentesINFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNOO INFORME DE AUDITORIA julio 11 2018 CORPORACION FAVORITA SA Jenny Flores Karen Quintero ________________ TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN 3 1.1 ANTECEDENTES 3 1.2 RIESGOS DE LAS ÁREAS 4 1.2.1 ÁREA FINANCIERA 4 1.2.2 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 4 1.2.3 ÁREA DE INVENTARIOS. 4

  • Auditoría y Control Interno de Recursos Humanos

    Auditoría y Control Interno de Recursos Humanos

    elizabeth61Bases de la Auditoria de Recursos Humanos María Hernandez Auditoría y Control Interno de Recursos Humanos Instituto IACC 04/12/16 ________________ ¿Qué beneficios considera usted que aporta a la empresa llevar a cabo auditorías periódicas de la administración de los recursos humanos? ¿Qué beneficios aporta esta práctica al empleado? ¿Qué beneficios

  • Introducción a la Auditoria y el Control Interno

    Introducción a la Auditoria y el Control Interno

    chumirreIntroducción a la Auditoría y el Control Interno Yessica Escobar Auditoría y Control Interno Instituto IACC 14/01/2019 ________________ Desarrollo Se podría definir Control Interno: * como un conjunto de procedimientos, políticas, directrices y planes de organización los cuales tienen por objeto asegurar una eficiencia, seguridad y orden en la gestión

  • Aspectos Generales de Auditoría y Control Interno

    Aspectos Generales de Auditoría y Control Interno

    willman diazAspectos Generales de Auditoría y Control Interno Willman Díaz Auditoría y Control Interno Instituto IACC 13 – 01 - 2019 ________________ CONTROL INTERNO El control interno son todos los procedimientos, políticas y planes de la empresa con el fin de establecer eficiencia seguridad y orden de la gestión financiera, contable

  • Aspectos generales de auditoría y control interno

    Aspectos generales de auditoría y control interno

    Elema20Aspectos generales de auditoría y control interno Eliecer Lema Neira Auditoría y control interno Instituto IACC 23 de Agosto de 2021 ________________ Desarrollo Su vecino, el señor Juan Lechuga, ha obtenido un gran premio en un juego de azar. Él ha dedicado toda su vida a vender verduras en un

  • Aspectos generales de auditoría y control interno

    Aspectos generales de auditoría y control interno

    Grace Villegas LeónAspectos generales de auditoría y control interno. Grace Katerin Villegas León Auditoría y Control Interno Instituto IACC 04/04/2021 ________________ Desarrollo 1.- Son todos los métodos, procedimientos y maneras que permiten que en su empresa se eviten: errores de cálculo, desviaciones financieras; se registren adecuadamente el uso de sus maquinarias, herramientas,

  • La importancia del control interno y de auditoría

    olenca24El control interno es una herramienta que le brinda a la organización un mayor grado de confiabilidad a todos los procedimientos tanto administrativos como financieros que allí se ejecuten, y así poder alcanzar con facilidad sus objetivos propuestos. Desde el control interno se parte, para tener una visión más amplia

  • Aspectos generales de auditoría y control interno

    Aspectos generales de auditoría y control interno

    javho34Aspectos generales de auditoría y control interno Javier Moraga Cortes Auditoría y Control Interno Instituto IACC 05/04/2021 ________________ Desarrollo Respuesta pregunta n°1: Don Juan, me gustaría informar que al instalarse como comerciante establecido y al realizar negocios puede poner en juego todo sus objetivos e incluso generar impactos negativos, es

  • Aspectos generales de auditoría y control interno

    Aspectos generales de auditoría y control interno

    Natalie LaggiardNOMBRE: Aspectos generales de auditoría y control interno. RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA TAREA: 1. Contenidos de la semana 1. INSTRUCCIONES: Lea atentamente el siguiente caso y luego realice lo solicitado al final: Su vecino, el señor Juan Lechuga, ha obtenido un gran premio en un juego de azar. Él

  • Clasificado en: Auditoria y control interno 10-2002

    sancochoClasificado en: Auditoria y control interno 10-2002 1. Personales. 2. Relativas a la ejecución del trabajo. 3. Relativas a la información. 1. Personales: Se refiere a la persona del contador público como auditor independiente; éste debe ser: experto en la materia, siendo profesional a su actuación y observando siempre principios

  • Auditoría de gestión, control interno y financiera

    Auditoría de gestión, control interno y financiera

    Eduar SuarezUnidad 2 - Tarea 3 - Auditoría de gestión, control interno y financiera Jesús Manuel Ovalle Sáenz Eduar José Suárez Flórez Buenaventura Rodríguez Núñez Margarita Rosa Agámez Méndez Mirella Alejandra Carranza Navarro Tutora: Flor Manuela Ariza Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD Escuela de Ciencias Administrativas Contables Económicas

  • La auditoría y la aplicación de controles internos

    genesist125El efectivo representa el activo circulante de mayor liquidez con el que cuenta una empresa para cubrir sus inmediatas obligaciones, es por ello, que se hace necesario diseñar medidas que permita tener un control eficaz sobre el manejo de esta partida. En la actualidad, las empresas se valen de muchos

  • RECENSIÓN Auditoría - Control Interno de la empresa

    RECENSIÓN Auditoría - Control Interno de la empresa

    Aracely Tafur Lezamahttps://www.administracion.usmp.edu.pe/administracion/wp-content/themes/usmp-administracion-escuela/img/logo_adm.png RECENSIÓN Auditoría - Control Interno - Carmen María Martínez Franco AUDITORIA Alumno: Código alumno: Sección: 2021 - I Referencia UCAM Universidad Católica de Murcia (14 de enero de 2015). Auditoría - Control Interno - Carmen María Martínez Franco [Archivo de video]. https://www.youtube.com/watch?v=fj5LFo4ng7g Resumen El control interno en las empresas

  • Etapas de la auditoría del sistema de control interno

    mario2905877revisión Fase final de revisión Hacer una interpretación del medio en que operan los controles y su efecto sobre el activo fijo. Hacer una interpretación del flujo de operaciones a través del sistema de contabilidad. Si el auditor está dispuesto a depositar su confianza en el sistema de control interno

  • METODOLOGIA DE CONTROL INTERNO Y AUDITORIA INFORMATICA

    ArfieldMETODOLOGÍA DE CONTROL INTERNO Y AUDITORIA INFORMÁTICA Método. Modo de decir o hacer con orden una cosa. Metodología. Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal. Esto quiere decir que cualquier proceso científico debe estar sujeto a una metodología. Las metodologías usadas por

  • Programa de Control Interno y Auditoria Para la Empresa

    ladyDI2EPrograma de Control Interno y Auditoria Para la Empresa Para cada empresa los programas de control interno y auditoría pueden variar, y estos se aplican a través de elementos dentro de las organizaciones y la utilidad que prestan para el análisis de gestión y para la toma de decisiones de

  • Sistema de Control Interno y Unidad de Auditoria Interna

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    Osvaldo Dario de FelipeUNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION FINANCIERA GUBERNAMENTAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION FINANCIERA GUBERNAMENTAL TRABAJO FINAL CR. DE FELIPE OSVALDO DARIO ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Universidad Nacional de Mar del

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