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Informe de control interno

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Documentos 1 - 47 de 47

  • INFORME CONTROL INTERNO

    INFORME CONTROL INTERNO

    Danilo ContrerasSEGURIDAD BRINKS CHILE S.A. Confidencial - Uso Interno INFORME CONTROL INTERNO A : Sr. Fernando Vasquez Huidobro De : Alexis Gamboa Ibáñez c.c. : Hernán Isotta /Juan Carlos Rojas/ Arturo Kutscher / Claudio González/ Marcelo Poblete/ Raúl Olivares/ Víctor Muñoz Ref. : Auditoria Sucursal Viña del Mar Fecha : 27

  • Informe Control Interno

    lizeth1030Informe control interno INTRODUCCIÓN Es un proceso que lleva a cabo el Consejo de Administración, la dirección y los demás miembros de una entidad, con el objetivo de proporcionar un grado razonable de confianza en la consecución de objetivos en los siguientes ámbitos o categorías: eficacia y eficiencia de las

  • Informe De Control Interno

    saucaroINTRODUCCION El control interno es el proceso que ejecuta la administración con el fin de evaluar operaciones específicas con seguridad razonable en tres principales categorías: Efectividad y eficiencia operacional, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de políticas, leyes y normas. La implementación del control interno implica que cada uno

  • INFORME DE CONTROL INTERNO

    kaka23INFORME DE CONTROL INTERNO Cuentas de Caja, Bancos y Cuentas por Cobrar al 31 de Diciembre del 2012 Caja Hallazgo _1 Condicion No se realizan arqueos de caja para un control adecuado de efectivo. Area Caja Chica Causa . No existe un control adecuado para el manej de efectivo. Efecto

  • Informe De Control Interno

    12259546115jinsuArgumento Prueba o razón para justificar algo como verdad o como acción razonable; la expresión oral o escrita de un raciocinio. Se aplica a un discurso con referencia a un contenido que se dirige al interlocutor con finalidades diferentes: * Como discurso dirigido al entendimiento para la transmisión de un

  • Informe De Control Interno

    manuelsalgadoH. Ciudad de Atlixco, a 23 de Octubre de 2013 ASUNTO: DR. DAVID VILLANUEVA LOMELÍ AUDITOR GENERAL DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA El que suscribe el C.P.C. Cristian Barrios Méndez con registro ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, Numero de Registro 9513

  • INFORME DE CONTROL INTERNO

    INFORME DE CONTROL INTERNO

    Nicole HernandezRepública Bolivariana De Venezuela Ministerio Del Poder Popular Para La Educación Universitaria Universidad Nacional Experimental De Los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” UNELLEZ Programa De Ciencias Sociales Y Económicas Sub - Programa Licenciatura En Contaduría Pública Sub – Proyecto Auditoría Básica San Carlos, Edo Cojedes Junio del 2022. CONCEPTO DE CONTROL

  • INFORME DE CONTROL INTERNO

    valeriesalomeINFORME DE CONTROL INTERNO EBENEZER LTDA Villavicencio 14 de septiembre del 2011 Señor: Jaime González Castro Gerente General Asunto: Informe de auditoría de control interno Por medio de este, doy a conocer el informe de auditoría, realizado mediante la aplicación de auditoría de control interno, desde el 15 de agosto

  • INFORME COSO Control interno

    INFORME COSO Control interno

    contaduriasPINTO FLOREZ CONTADORES LTDA Nit 900.333.222-1 Estructura conceptual Control interno El Control Interno está integrado por un conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos encargados de verificar y evaluar todas la actividades y operaciones desarrolladas en la organización, así como también la forma como se administra la información

  • INFORME SOBRE CONTROL INTERNO

    INFORME SOBRE CONTROL INTERNO

    Jennifer QuinteroLOGOUNI Universidad de Margarita Decanato de ciencias económicas y sociales Cátedra: Auditoria Administrativa INFORME SOBRE CONTROL INTERNO Realizado por: Quintero Ramírez Jennifer. C.I.: 16 229 159. Carrera: Contaduría Pública. El Valle del Espíritu Santo, 19 DE Mayo del 2015 El control interno es importante ya que por este medio se

  • Tipos De Informe Control Interno

    damarizzzzzzzTIPOS DE INFORMES QUE DEBE PRESENTAR LAS OFICINAS D E CONTROL INTERNO Informe Final Según Actividad Desarrollada . Cada acción emprendida por las Oficinas de Control Interno debe generar un informe que permita dar a conocer los resultados, especialmente en lo referente a la labor evaluadora y a la de

  • INFORME DE CONTROL INTERNO CEFAS

    INFORME DE CONTROL INTERNO CEFAS

    210889CEFAS -PATRONATO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO INFORME DE CONTROL INTERNO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Riobamba, 26 de Junio 2018 Señores CEFAS- PATRONATO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO Presente. De mi consideración: Mediante la presente le expresamos un cordial saludo, a la vez deseándole

  • DNA 4. INFORME DE CONTROL INTERNO

    angelitabireDECLARACION SOBRE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA DNA 4. INFORME DE CONTROL INTERNO INTRODUCCION 1. Este pronunciamiento versa sobre el contenido y presentación del informe, por medio del cual el Contador Público comunica a la Gerencia de la entidad cuyos estados financieros examina, las debilidades importantes que hayan llamado su

  • Informe de Auditoria control Interno

    Informe de Auditoria control Interno

    Stefany907INFORME DE MONITOREO DE VISITA DE CAMPO (IMVC) Actividad Monitoreada: ____IMPLEMENTACION____ Ciudad: ____CARACAS_______ Área Monitoreada: _____IMPLEMENTACION_______ Oficial de Monitoreo: ____STEFANY CORASPE_____ Fecha: _______15/11/2019______ 1. INFORMACIÓN GENERAL Informe de Auditoria control Interno. Departamento Auditar: Implementación Coordinadora del Departamento: Angela Miolli Departamento Auditor: Evaluación y Monitoreo Auditor: Oficial de M&E Stefany Coraspe

  • INFORME AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

    INFORME AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

    Lizeth OsorioResultado de imagen para SERVINDUSTRIALES INFORME AUDITORIA DE CONTROL INTERNO En atención al requerimiento organizacional de evaluación periódica de la situación económica, operativa y de proyección de la empresa Servindustriales del Huila S.A.S. se presenta el informe de control interno por el periodo comprendido entre febrero y junio 30 del

  • Informe de control interno contable.

    Informe de control interno contable.

    Ingrid Cortes Ruiz De AguirreMUNICIPIO DE AJALPAN INFORME SOBRE CONTROL INTERNO INTRODUCCIÓN La información contable debe servir de instrumento para que los diferentes usuarios fundamenten sus decisiones relacionadas con el control y optimización de los recursos públicos, en procura de una gestión pública eficiente y transparente, para lo cual se deberá revelar información que

  • Informe Ejecutivo De Control Interno

    pedrootagarVIGENCIA 2013 PRESENTACION El Sistema de Control interno definido como el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos ymecanismos de verificación y evaluación adoptados por la empresa, con la finalidad de procurar que todas las actividades,operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se ejecuten

  • Informe control interno ANTECEDENTES

    19931026Nº DDAI INF 010/2006 INFORME SOBRE ASPECTOS CONTABLES Y DE CONTROL INTERNO, EMERGENTES DE LA AUDITORÌA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 I. ANTECEDENTES Como resultado de la auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros por la gestión terminada al 31 de

  • Formato de informe de control interno.

    Formato de informe de control interno.

    Byron YanchatipanUNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE http://www.utn.edu.ec/web/uniportal/wp-content/uploads/2015/11/sello-max-utn.jpg FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS CONTABILIDAD FINANCIERA II Integrantes: García Alejandra Gavilima Patricia Mejía Karla Yanchatipan Byron. Fecha: 19 de abril del 2016 Curso: Segundo C1 INFORME DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA “TALLERES JM” OBJETIVO GENERAL: Investigar si en la

  • RESUMEN INFORME COSO Y CONTROL INTERNO

    RESUMEN INFORME COSO Y CONTROL INTERNO

    2300219645RESUMEN INFORME COSO Y CONTROL INTERNO La definición de control interno es muy amplia debido a dos razones la primera es que la mayoría de los ejecutivos principales tienen diferentes puntos de vista sobre el control interno en la administración de sus negocios y la segunda porque acomoda subconjuntos del

  • INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

    INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

    duocanoINFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA: El objetivo de esta auditoria se centra principalmente en evaluar el control interno de un restaurante. En esta oportunidad, la auditoria se realiza en el área de la cocina. Dentro del proceso de evaluación del sistema de control

  • INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

    INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

    Ariamna2020REPUBLICA DE COLOMBIA CONCEJO MUNICIPAL DE LOS ANDES NIT 814004811-8 SOTOMAYOR – NARIÑO _________________________________________________________________________ INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (SEGÚN LEY 1474 DE 2011) NOVIEMBRE 2019 A FEBRERO DE 2020 (MARZO 2020) Según lo normativamente establecido en las disposiciones del inciso tercero del artículo 9 de la Ley 1474 de

  • CONTROL INTERNO BASADO EN EL INFORME COSO

    CONTROL INTERNO BASADO EN EL INFORME COSO

    monadrempCONTROL INTERNO BASADO EN EL INFORME COSO INFORME COSO I INFORME COSO  En 1992, COSO publicó el Sistema Integrado de Control Interno, un informe que establece una definición común de control interno y proporciona un estándar mediante el cual las organizaciones pueden evaluar y mejorar sus sistemas de control.

  • CONTROL INTERNO BASADO EN EL INFORME COSO

    CONTROL INTERNO BASADO EN EL INFORME COSO

    ismer lopezREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS FINANZAS ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA POSTGRADO ESPECIALIZACIÓN GERENCIA INTEGRAL DE CONTROL FISCAL Y AUDITORIA PEGICFA 20 MATURÍN-ESTADO MONAGAS CONTROL INTERNO BASADO EN EL INFORME COSO, TOMANDO EN CUENTA LOS COMPONENTES ACTIVIDADES DE CONTROL, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y

  • INFORME DE DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

    INFORME DE DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

    maye96INFORME DE DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO De acuerdo a lo hallado en el cuestionario observamos que hubo 6 deficiencias en el control interno la cuales van a ser reportadas y de igual manera corregidas. La primera; No se depositan diariamente intactos los ingresos a caja esto se debe a que

  • INFORME DE CONTROL INTERNO o CARTA A GERENCIA

    INFORME DE CONTROL INTERNO o CARTA A GERENCIA

    1726574245Grupo5Auditoria CIA. LTDA CARTA COMUNICACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS EN EL CONTROL INTERNO A LOS RESPONSABLES DEL GOBIERNO Y A LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD Ambato 28 de diciembre, 2019 Dirigido a: Junta General de Socios de Empresa Diedentp Cía. Ltda. Estimados señores: Como parte de nuestra auditoría de las cuentas

  • El informe de la evaluación de control interno

    alexcp86Cuenca, Doctor Lautaro Jeton ITALIAMENTOS S.A Presente. De mi consideración: El propósito general de la evaluación fue determinar el grado de confiabilidad de los controles establecidos por la entidad para el funcionamiento de sus procesos e identificar las debilidades o condiciones reportables que requieran acciones correctivas para mejorar su gestión

  • INFORME DE CONTROL INTERNO Leasing Bancolombia S.A

    INFORME DE CONTROL INTERNO Leasing Bancolombia S.A

    ahome16INFORME DE CONTROL INTERNO Leasing Bancolombia S.A como filial de financiamiento y riesgo de cartera financiera es una entidad que propende por la la arquitectura de control; elemento esencial del Buen Gobierno Corporativo que agrupa los aspectos relacionados con el Sistema de Control Interno y el Sistema de Administración de

  • Informe de reunión: Nuevo modelo MIPG y control interno

    Informe de reunión: Nuevo modelo MIPG y control interno

    Cristina Aux. AdministrativoACTAS Versión: 1 Fecha: 27 de Julio de 2017 Código: PE PR 03 F-2 ACTA Nº: 01 LUGAR: Sede Administrativa Los Alpes HORA INICIO: 09:33 a.m. HORA TERMINACIÓN: 10:38 p.m. ELABORÓ: Cristina Restrepo FECHA: 22/05/2018 OBJETIVO Dar a conocer Resoluciones sobre el nuevo Modelo de MIPG, Cronograma de Auditorías internas

  • SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE ACUERDO AL INFORME C.O.S.O

    manfreth123SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE ACUERDO AL INFORME C.O.S.O RESUMEN EJECUTIVO C.O.S.O. es un comité (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway) que redactó un informe que orienta a las organizaciones y gobiernos sobre control interno, gestión del riesgo, fraudes, ética empresarial, entre otras. Dicho documento es conocido como

  • OBJETIVOS Y COMPONENTES DEL INFORME COSO DE CONTROL INTERNO

    OBJETIVOS Y COMPONENTES DEL INFORME COSO DE CONTROL INTERNO

    Duver Carreño RíosINFORME COSO DEL CONTROL INTERNO Anggie Julieth Muñoz Galeano Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Contaduría Pública Bucaramanga 2019 1. TEMA: OBJETIVOS Y COMPONENTES DEL INFORME COSO DE CONTROL INTERNO 1. INTRODUCCIÓN El presente ensayo trata de los objetivos y componentes del informe COSO en la realización del control interno,

  • INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE EL CONTROL INTERNO

    INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE EL CONTROL INTERNO

    eduaysyEQUIPO 1303 LOPEZ DURAN, AUDITORES Y CONSULTORES S.A. DE C.V. https://scontent-mia.xx.fbcdn.net/hphotos-xta1/v/t1.0-9/11088226_929904780374922_3162408275194266449_n.jpg?oh=65b5c5cdc28cae225e926d2213381575&oe=55A5BBCE EQUIPO 1303 LÓPEZ DURAN CONTADORES Y AUDITORES S.A. DE C.V. ________________ INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE EL CONTROL INTERNO A los Miembros de la Junta Directiva Specialty Retail Store, S.A. de C.V. Presente Hemos efectuado la auditoría del

  • MANUAL DE NORMAS U ELABORACIÓN PARA EL INFORME DE CONTROL INTERNO

    dennysgUNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS OCCIDENTALES “EZEQUIEL ZAMORA” UNELLEZ BARINAS, ESTADO BARINAS MANUAL DE NORMAS U ELABORACIÓN PARA EL INFORME DE CONTROL INTERNO Bachilleres: PROFESORA: BARINAS Febrero 2014 MANUAL DE NORMAS U ELABORACIÓN PARA EL INFORME DE CONTROL INTERNO CAP SEC PAG 1 Versión 1 Fecha: enero 2011 Asunto

  • Caso de informe de auditoría . Actividad: Informe de control interno

    Caso de informe de auditoría . Actividad: Informe de control interno

    123kjfdalhttp://www.duoc.cl/normasgraficas/normasgraficas/arquitectura-marca/escuelas/ADMINISTRACION/ADMINISTRACION.jpg Sigla Asignatura AUA5117 Nombre de la Asignatura Auditoría y Control Interno Tiempo Nombre del Recurso Didáctico 5.3 Caso de informe de auditoría Unidad de Aprendizaje N°3 Emisión del informe de Auditoría Aprendizajes Esperados * Emite informe de evaluación del control interno del cliente, considerando las NAGAS, utilizando lenguaje técnico.

  • CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMAS DE CONTROL INTERNO (INFORME COSO)

    CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMAS DE CONTROL INTERNO (INFORME COSO)

    Valeria VireTaller 2: Evaluación del Sistema de Control Interno. Con la siguiente información determine el enfoque de auditoría; considere el criterio de calificación 1 para aspectos positivos y 0 para los aspectos negativos. EVALUCIÓN DE CONTROL INTERNO GENERAL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMAS DE CONTROL INTERNO (INFORME COSO) PT SI/NO CT

  • El informe COSO y su aplicación en el control interno y la gestión de riesgos

    mahidalgopFORO SEMANA 5 Y 6 BUENAS NOCHES TUTOR Y COMPAÑEROS A.- En sus propias palabras diga qué es el informe COSO. El Informe COSO es un documento que contiene las principales directivas para la implantación, gestión y control de un sistema de control. Debido a la gran aceptación de la

  • INFORME DE CONTROL INTERNO Diferencias en registro contable del Costo de Ventas

    INFORME DE CONTROL INTERNO Diferencias en registro contable del Costo de Ventas

    mariavidez24A los señores socios de GAZMAZBOL S.R.L. INFORME DE CONTROL INTERNO Diferencias en registro contable del Costo de Ventas.- Observación Se pudo identificar que el 90% de los costos de venta no estaban debidamente registrados pues las fechas del registro de las ventas eran anteriores al registro de los costos

  • INFORME FINAL DE CONTROL INTERNO APLICADO A LA EMPRESA CONSULTORES Y CONTADORES SAC

    INFORME FINAL DE CONTROL INTERNO APLICADO A LA EMPRESA CONSULTORES Y CONTADORES SAC

    AndrydaFACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD INFORME FINAL DE CONTROL INTERNO APLICADO A LA EMPRESA CONSULTORES Y CONTADORES SAC Curso: Control Interno y Gestión del Riesgo Estudiantes: * Jennyfer Edith Domínguez Galdós * Andryd Antezana Alarcón Docente: Mgtr. Eyner Yonel Bravo Franco Andahuaylas, octubre del 2022.

  • Informe sobre cada uno de los cinco componentes del control interno (Metodología COSO)

    Informe sobre cada uno de los cinco componentes del control interno (Metodología COSO)

    rodolfo 12Home - Universidad Autónoma de Nuevo León CiLOG 2022 Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Contaduría Pública y Administración Matricula Nombre 1966836 Rodolfo Sebastián Méndez Álvarez Evidencia 2 Informe sobre cada uno de los cinco componentes del control interno (Metodología COSO) MAESTRA: AZALIA MARCELA PEREZ GAMBOA Asignatura: Control interno

  • Informe de Control Interno Dirigido a la Gerencia y junta directiva de la empresa Tutto Fish, C.A

    Informe de Control Interno Dirigido a la Gerencia y junta directiva de la empresa Tutto Fish, C.A

    LuismaffudoneInforme de Control Interno Dirigido a la Gerencia y junta directiva de la empresa Tutto Fish, C.A De conformidad con nuestro programa anual de auditoria, hemos concluido con la revisión de las actividades de la empresa Tutto Fish, C.A. esta, cubrió operaciones por el periodo comprendido desde el 1° de

  • Control Interno Y Fraudes: Con Base A Los Ciclos Transaccionales: Análisis De Informe COSO I Y II

    CODORNIZ2207Escribe Aprende Memorice todo rápidamente en nuestro nuevo sitio, Memorizar.com Hola CODORNIZ2207 Buenas Tareas - Ensayos Premium y Gratuitos, trabajos de grado & Notas de libros Ensayos y Trabajos Generador de Citas Más Página principal » Negocios Control Interno Enviado por juanca, feb. 2009 | 4 Páginas (966 Palabras) |

  • INFORME SOBRE EL EXAMEN DEL CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LA PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

    INFORME SOBRE EL EXAMEN DEL CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LA PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

    adsverfiINFORME SOBRE EL EXAMEN DEL CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LA PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA. Objetivo: El objetivo es establecer normas y proporcionar guías para examinar y opinar sobre la efectividad y operación del CI relacionado con la Inf. Fin. EL CP debe cumplir con las normas del boletín 7010 ”normas

  • INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE LA CARTERA DE CLIENTES

    INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE LA CARTERA DE CLIENTES

    grasevillaMárquez, B C:\Users\khernandez.ACADEMICA\Desktop\Logo UNITEC Horizontal Rif.png INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE LA CARTERA DE CLIENTES CASO ESTUDIO: Cooperativa Llovera Cars Consultor Académico: Elaborado por: Monasterio Marianela. Apellidos y Nombres Barbara Márquez Parra Email:barbaramarquez_20@hotmail.com C.I.:20.029.098 Asesor Técnico / Empresarial: Email: Llovera José A. Email:jose_llovera@hotmail.com Línea

  • INFORME SOBRE EL EXAMEN DEL CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LA PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA (

    INFORME SOBRE EL EXAMEN DEL CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LA PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA (

    wendy chanINFORME SOBRE EL EXAMEN DEL CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LA PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA (NIA 7030) Su objetivo es proporcionar al Contador Público normas y guías para examinar y opinar sobre el diseño y la efectividad operativa del sistema de control interno, relacionado con la preparación de la información

  • ENSAYO SOBRE EL BOLETÍN 7030: INFORME SOBRE EL EXAMEN DEL CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LA PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA.

    khancantuEste boletín tiene por objeto establecer normas y proporcionar guías al Contador Público que es contratado para examinar y opinar sobre la efectividad del diseño y operación del sistema de control interno, relacionado con información financiera a una fecha específica. Consideramos que los objetivos del control interno se enmarcan en

  • El documento que contiene los principios básicos para la implementación, gestión y control del sistema de control interno (informe COSO)

    Poly_negraNIIF El Informe COSO El Informe COSO es un documento que contiene las principales directivas para la implantación, gestión y control de un sistema de Control Interno. Debido a la gran aceptación de la que ha gozado, desde su publicación en 1992, el Informe COSO se ha convertido en el

  • EXÁMENES DE PATRIMONIO: PRUEBAS ANÁLITICAS DE CUMPLIMIENTO, PRUEBAS SUSTANTIVAS, EVALUACIÓN DE RIESGOS, EVALUACION DE CONTROL INTERNO, CASO PRÁCTICO, HALLAZGOS Y INFORME DEL PATRIMONIO

    EXÁMENES DE PATRIMONIO: PRUEBAS ANÁLITICAS DE CUMPLIMIENTO, PRUEBAS SUSTANTIVAS, EVALUACIÓN DE RIESGOS, EVALUACION DE CONTROL INTERNO, CASO PRÁCTICO, HALLAZGOS Y INFORME DEL PATRIMONIO

    Elizabeth ToapantaUNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y HUMANÍSTICAS CARRERA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA cello Trabajo de investigación TEMA: EXÁMENES DE PATRIMONIO: PRUEBAS ANÁLITICAS DE CUMPLIMIENTO, PRUEBAS SUSTANTIVAS, EVALUACIÓN DE RIESGOS, EVALUACION DE CONTROL INTERNO, CASO PRÁCTICO, HALLAZGOS Y INFORME DEL PATRIMONIO. INTEGRANTES: * CANDO LAURA