Negocios ensayos y trabajos
En esta sección podrás encontrar material dedicado a todas las cosas sobre las actividades de diversas compañías por todo el mundo.
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Auditoria Contable
1CM16_1a14 protocolo de investigación rey 01 La relación de los tipos de auditoría con la auditoría contable en el desarrollo de la pyme Álvarez Eduardo, Ramírez Roxana, Roa Vanessa, Reynoso Aline, Reynoso Jose Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan Seminario de Investigación Ciudad de México,
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Auditoría contable
AUDITORÍA Introducción Una auditoría contable es de mucha utilidad para las empresas, ya que con esto puedes avalar los estados financieros y darte cuenta si tu contador está llevando correctamente las cuentas de tu empresa, o algunas veces por que no siempre se puede llevar a cabo todas las tareas
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Auditoria Contable A Documentos De Trabajo
1 PAPELES DE TRABAJO 1.- DESCRIPCIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO 2.- CONTENIDO DE LOS PAPELES DE TRABAJO 3.- CLASES DE PAPELES DE TRABAJO 4.- ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO 5.- REFERENCIAS DE LOS PAPELES DE TRABAJO 6.- MARCAS DE COMPROBACIÓN 1.- DESCRIPCIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO Los papeles de trabajo
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AUDITORIA CONTABLE CUADRO SINOPTICO DE LA APLICACIÓN DE LA AUDITORIA
AUDITORIA CONTABLE CUADRO SINOPTICO DE LA APLICACIÓN DE LA AUDITORIA C:\Users\EMMANUEL\Pictures\Captura-de-pantalla-2018-05-11-a-las-11.10.55.png AUDITORIA ES LA ACUMULACION Y EVALUACION DE LA EVIDENCIA BASADA EN INFORMACION PARA DETERMINAR Y REPORTAR SOBRE EL GRADO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LA INFORMACION Y LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS. LA AUDITORIA DEBE REALIZARLA UNA PERSONA INDEPENDIENTE Y COMPETENTE A LA
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AUDITORÍA CONTABLE DE LAS CUENTAS POR COBRAR EN LA EMPRESA PANELA SALAMANCA G S.A.S
CONTADURIA PÚBLICA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES ENSAYO AUDITORÍA CONTABLE DE LAS CUENTAS POR COBRAR EN LA EMPRESA PANELA SALAMANCA G S.A.S THANIA XIMENA PACHECO MARCHAN LAURA DANIELA CRISTANCHO ROBAYO LORENA DEL PILAR CHAPETON AGUIRRE JUAN SEBASTIAN GOMEZ GUANA HOLMAN STEVEN TOVAR TUTOR: CESAR AUGUSTO GIRALDO DUQUE OCTUBRE,
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AUDITORIA CONTINUA Y AUDITORIA FISCAL
AUDITORIA CONTINÚA Es un método utilizado por los auditores para realizar actividades relacionadas con revisiones en tiempo real. La tecnología desempeña un papel fundamental en la automatización de la identificación de excepciones o anomalías, el análisis de patrones de los dígitos de campos numéricos clave, el análisis de tendencias, el
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AUDITORIA CONTINUADA
Taller Eje 3 Auditoria Continuada. Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras, Fundación universitaria del área Andina. Auditoria de Gestión y Modelos de Control Interno 202230-3D-106 Profesional Andrea Carolina Ramírez Fuerte 8 de julio de 2022 Contenido ¿Qué beneficios tiene para un auditor de gestión que la organización a auditar
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AUDITORIA CONTROL DE VALES Casino : L’OREAL CHILE
AUDITORIA CONTROL DE VALES 07 al 13 de diciembre Plataforma y Control de Gestión ANTECEDENTES GENERALES VISITA N°1 Casino : L’OREAL CHILE CC : 0393. Tipo de Casino : Tradicional. Gerente de Servicios : María Flor Salazar. Jefe de Servicios : Claudia Barrera. Servicio : Desayuno. Fecha de la visita
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Auditoria Control Gestion
ÍNDICE INTRODUCCION El Análisis a los Indicadores Financieros se ha de concentrar en las cifras. El valor de este enfoque radica en que utilizaremos ciertas relaciones cuantitativas para diagnosticar los aspectos fuertes y débiles del desempeño de la empresa. No obstante lo anterior, también debe considerar las tendencias económicas que
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Auditoria control interno ratios finanieros
Auditoría y Control Interno Ratios Financieros 28 marzo de 2019 Contenido Introducción 3 El Análisis 4 Análisis de Liquidez. 4 Análisis de gestión o actividad. 6 Análisis de Solvencia, Endeudamiento o Apalancamiento. 8 Análisis de Rentabilidad. 9 Conclusión 11 Bibliografía 12 ________________ Introducción En el siguiente informe se darán a
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AUDITORIA CONTROL INTERNO SEMANA 6
Auditoria Interna o de Control Interno Manuel TapiaVillalobos AUDITORIA Y CONTROL INTERNO Instituto IACC 10-05-2019 ________________ Pregunta 1 En relación a la pregunta, el auditor debe tener presente en servir a la sociedad, donde debe desempeñarse honestamente, objetivo en relación a sus deberes. Su objetivo es auditar conforme y de
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Auditoria CORPORACION DE ELECTRODOMESTICOS, S.A
Universidad Mariano Gálvez De Guatemala Contaduría Pública y Auditoria Curso: Auditoria II Licda. Belsy Mazariegos de Maldonado CASO PRÁCTICO Los estudiantes del curso de Auditoria II han sido contratados para desarrollar la auditoria de los Estados Financieros de la empresa CORPORACION DE ELECTRODOMESTICOS, S.A., al 31 de diciembre de 2010.
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Auditoria Corporación Fabril S.A
Poderes otorgados El consejo de administración tendrá las facultades de administración, de dominio, de pleitos y cobranzas, y demás necesarias para su función. Dicho consejo podrá delegar estas facultades en el Director general, quien las conservará hasta en tanto no se le revoque su nombramiento. Sistemas de registro General La
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Auditoria Corporativa
A U D I T O R Í A Capítulo I: En relación a la asistencia Corporativa Estas son las preguntas que deben de hacerse para saber si debe de existir un saneamiento del status corporativo de la sociedad: SUMARIO: Escritura Constitutiva y reformas a Estatutos. - - Permiso de
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Auditoria Costos Y Presupuesto
es una herramienta estratégica clave a la hora de determinar la solvencia de un negocio y su nivel de rentabilidad si el negocio alcanza el punto de equilibrio a mediados de mes (vendiendo, según el ejemplo, a razón de 12 unidades diarias), obtendrá utilidades bastante mayores que si lo alcanza
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Auditoria creación de valor compartida
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN ESCUELA PROFESIONAL DE GESTIÓN Asignatura: * Auditoria de Gestión Alumno: * Roque Alfaro, Kiefer Dansyery Tema: * Auditoria, elemento estratégico de la legitimidad de las buenas prácticas de gestión en la creación de valor compartido entidades privadas. Arequipa-Perú 2022 AUDITORIA, ELEMENTO ESTRATÉGICO
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AUDITORIA CUENTA INVERSIONES
AUDITORIA DE LA CUENTA INVERSIONES tat UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, SEDE VILLA DEL ROSARIO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES CONTADURIAPUBLICA CUCUTA 2010 AUDITORIA DE LA CUENTA INVERSIONES GRUPO: AR PRESENTADO A: C.P ALVARO ENRIQUE PAZ UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, SEDE VILLA DEL ROSARIO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES CONTADURIAPUBLICA CUCUTA,
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Auditoria Cuentas por cobrar, riesgos, normativa
Universidad de Valparaíso Auditoría III2015 COMPONENTES DE LAS CUENTAS POR COBRAR * Clientes no documentados. (Deudores por ventas) * Cuentas por cobrar a empleados. (Deudores Varios) * Cuentas por cobrar a partes relacionadas. (C x C a EERR) * Documentos por cobrar. (Documentos por cobrar) * Observación: Principalmente desarrollaremos los
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AUDITORIA CUMPLIMIENTO
Si bien es cierto que la auditoria operacional y la auditoría financiera son diferentes, sin embargo, para que una empresa siga en marcha son necesarias la presencia de ambas: por un lado, una empresa no puede subsistir sin una buena situación financiera, como tampoco puede dejar de lado la eficiencia,
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Auditoria D Etiendas Efe
INVITACION DIRECTA A LA SOCIEDAD AUDITORA TIENDAS EFE S.A. Av. Luis Gonzales 1315 LAMBAYEQUE PERU Teléfono: 236270 Lambayeque, 05 de Enero de 2012 Señores: CEPS & ASOCIADOS S.C.R.L. Av. Universitaria 176 - El Tambo - Huancayo Ciudad. Ref.: Presupuesto para examen de estados financieros Ejercicio 2011. Estimados señores: Nos es
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Auditoria D Gestion
Auditoria de Gestión La auditoría de gestión es el examen que se realiza a una entidad con el propósito de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles y se logran los objetivos previstos por el Ente, también es El examen crítico, sistemático y
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Auditoria De Acitvo Fijo
OBJETIVOS DE AUDITORIA DE ACTIVOS FIJOS El Objetivo es establecer los procedimientos de Auditoria recomendados para el examen del rubro deInmuebles, Maquinaria y Equipos, los cuales deberán ser diseñados por el auditor en formaespecifica en cuanto a su Naturaleza, Oportunidad y Alcance, tomando en cuenta las condiciones ycaracterísticas de cada
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AUDITORIA DE ACTIVO FIJO
AUDITORIA DE ACTIVOS FIJOS O BIENES DE USO Los bienes de uso son aquellos bienes tangibles, destinados a ser utilizados en la actividad principal de la institución y no a la venta. Estos bienes tienen una vida útil o de servicio de acuerdo a las leyes establecidas. OBJETIVOS DE LA
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AUDITORIA DE ACTIVO FIJO
MATERIAL INFORMATIVO Programa de Estudios/Programa Contabilidad Sesión N°7 Experiencia Curricular: Auditoria Financiera Semestre 2022 - I Contenido temático: Auditoria de activo fijo Docente: MG. CPC Carlos Alberto Rivera Zapata Tipo de Material Informativo Casos REFERENCIAS Material del curso AUDITORIA DE ACTIVO FIJO La empresa “Moderna SA” ha contratado a la
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Auditoria de activos
1 Auditoria de activos La auditoría del activo es un proceso sistemático que permite a los auditores examinar y evaluar la información financiera correspondiente al activo de una organización, incluyendo sus bienes inmuebles, equipos, inventarios, cuentas por cobrar y otras propiedades tangibles e intangibles. Esta evaluación busca verificar la exactitud
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Auditoria De Activos Fijos
Programa de auditoria para la propiedad, planta y equipo en la empresa Autor: Giovanny E. Gómez AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO 08 / 2001 Para validar la información que la empresa suministra, con respecto a la propiedad, planta y equipo, se debe fijar un programa de auditoria desarrollando los puntos que
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Auditoria De Activos Fijos
Realizar un análisis De acuerdo con un asesoramiento cualificado y socios de auditoría, los procedimientos analíticos abarcan la investigación de fluctuaciones y relaciones identificadas que son inconsistentes con otra información relevante o se desvían significativamente de las cantidades pronosticadas. Por ejemplo, los auditores comparan el saldo del ejercicio de la
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Auditoria De Activos Fijos
AUDITORIA DE ACTIVOS FIJOS El activo fijo se compone de bienes tangibles que se emplean en las operaciones de una empresa.Estos bienes tienen una vida útil o de servicios de más de un año, se emplean (directa o indirectamente) para producir unos ingresos y no están destinados a la reventa
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Auditoria de aida64 - exposicion
Ventajas de AIDA64 (Ampliado) 1. Diagnóstico Preciso: * Facilita una evaluación detallada del estado de hardware y software, proporcionando información precisa para el diagnóstico de problemas. * Ayuda a reducir el tiempo de inactividad al identificar y abordar rápidamente posibles fallos. 2. Benchmarking Completo: * Permite realizar pruebas de rendimiento
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Auditoria De Ambiente
1. Desarrolle ejemplos para cada una de las cuatro fases de la evolución de la auditoria. (2 puntos). PRIMERA FASE A principios de la revolución industrial, no hay grandes transacciones, la misión del auditor era buscar si se había cometido fraude en ese negocio, estos negocios eran pequeños. Ejemplo. Cuando
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Auditoría de BD
Auditoria para la base de datosI.- Introducción La gran difusión de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD), junto con laconsagración de los datos como uno de los recursos fundamentales de lasempresas, ha hechoque los temas relativos a su control interno y auditoría cobren, cada día, mayor interés.Como
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Auditoria De Bienes Intangibles Y Cargos Diferidos
La Auditoría En Cargos Diferidos y Bienes Intangibles CARGOS DIFERIDOS Están constituidos por cuentas representadas por gastos que generalmente no ocurren de manera repetida, que no corresponden a operaciones normales de la empresa y cuyos efectos sean atribuibles a los resultados de varios ejercicios futuros. Las diversas partidas que integran
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AUditoria de BULTORFER S.A.
Informe de Auditoría Interna Sres. Propietarios de BULTORFER S.A. Av. Pío X 208 y Av. General Savio y San Miguel Río Tercero- Córdoba Hemos realizado una auditoría interna al área de Tesorería, Recursos Humanos y a la única Sucursal de la empresa, en el período de Agosto a Noviembre de
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Auditoria de caja chica
Proyecto de Gestión Empresarial Área꞉ Contabilidad Nivel꞉ Duodécimo Año Sub Área: Gestión Empresaria. Integrante. Maria Fecha de entrega꞉ 10 de abril del 201 Objetivo General Diseñar un plan de mejora para ordenar los productos de los estantes de un supermercado y desarrollar las pérdidas del supermercado. Objetivo Específico •
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Auditoria de caja chica del Restaurante RP.
UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA ESTRUCTURA DE AUDITORÍA PARA LAS CUENTAS DE CAJA CHICA Profesor: Gledys Delgado Cárdenas Alumnos: Ana Lucía Castro Ramos Juan Carlos Cantillo Jiménez Universidad Latina de Costa Rica Sede Cañas III Cuatrimestre, 2016 Nota Oiré notificaciones sobre el presente asunto al correo analu84cr@gmail.com ________________ Tabla de
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Auditoria De Caja Y Bancos
PROGRAMADO PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA CAJA TERMINADO NOMBRE REF P/T HECHO POR HORAS/ HOMBRE OBJETIVO GENERAL Verificar las consistencias del saldo en caja reflejado en el Balance General; así como la consistencia de las transacciones efectuadas y el registro en el libro de bancos. A. PROCEDIMIENTOS 1. Aplicación de control interno
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Auditoria De Caja Y Bancos
EXAMEN DEL RUBRO DE CAJA Y BANCOS OBJETIVO 1.- Verificar la autenticidad de los fondos y de los Depósitos a la vista (Cantidad, calidad) y la Propiedad que se encuentren en su poder y/o Bancos 2.- Determinar si dentro de este rubro en el Balance se presentan todos los fondos
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Auditoria De Calidad
AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD TALLER GRUPAL SEMANA 4 Tutor SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 2010 introducción ISO 9000 es un término que se utiliza para referirse a una serie de normas internacionales establecidas para sistemas de calidad. Las normas de aseguramiento de la calidad más modernas tienen su origen
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Auditoria De Calidad
AUDITORIA DE CALIDAD La norma de vocabulario ISO 8402 define la auditoria de la calidad como: Examen metódico e independiente que se realiza para determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad cumplen las disposiciones previamente establecidas, y si estas disposiciones están implantadas de forma efectiva y
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Auditoria De Calidad
Relicario, Devuelva la vida a sus Muebles…. Misión Empresa dedicada a la Restauración de Sillones Antiguos, Situada en la cuidad de Concepción, preocupada de entregar un sello de distinción a los muebles de nuestros clientes. Visión Queremos instaurarnos como Empresa Líder en la Región, ampliando la gama de Muebles
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Auditoria De Calidad
“PRONACA” PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS INTRODUCCIÓN PRONACA PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS, es una empresa de tipo industrial que existe para alimentar bien y generar desarrollo agropecuario, es el resultado de años de trabajo, creatividad y constancia. Como empresa procesadora y comercializadora de alimentos, ha alcanzado reconocimiento por la calidad de
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Auditoria De Calidad
AUDITORIA DE CALIDAD La auditoría se desarrolla por especialidades y las fechas más importantes a mencionar en 1970 empezaron las normas sobre la auditoria que se genera en forma específica para el sector contable de las organizaciones, en 1978 se hizo la norma ANSI/ASME N45.2.23-1978 que es la cuantificación de
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Auditoria de calidad
Auditorias de Calidad Las auditorias son un proceso sistemático que sirven para evaluar la eficiencia del sistema de calidad de una organización, estas ayudan a obtener y evaluar las evidencias de cada área de la organización y poder determinar si se están cumpliendo o no las políticas y metas de
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Auditoria de Calidad
República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior. Universidad del Zulia. Facultad de Ingeniería. Escuela: Industrial. Cátedra: Gerencia de Operaciones. Auditoria de Calidad Javier Rafael Otero Acosta CI: 19.838.527. Maracaibo 8 de Septiembre de 2021. Actividad 1 Lea detenidamente el caso que se le presenta y
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Auditoría de Calidad de Registro
REPORTE DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE REGISTRO No. 003 A : Medico Jefe Microrred De : Medico Auditor Dr. Asunto : Auditoría de Calidad de Registro de la Consulta de Odontología Referencia : NT No. 029-MINSA/DGSP-V.01. Fecha del Reporte : 00 de Junio 2011. 1. ANTECEDENTES. Al finalizar el
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Auditoria de calidad en las PYMES
Auditorias de calidad en las PYMES. Las PYME y las organizaciones de todos los tamaños pueden beneficiarse de la alineación de sus operaciones con la norma ISO 9001 para la gestión de la calidad. Con respecto al entorno competitivo de hoy, la calidad es una característica importante que permite a
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AUDITORIA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE LA EMPRESA INFRAVIAL
Corporación Universitaria Minuto de Dios Auditoría y Control Interno AUDITORIA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE LA EMPRESA INFRAVIAL ESTUDIANTES Barón Olga Andrea Barón ID 513493 Cañón Gómez Ana Lorena ID 530352 Bueno Díaz John Alberto ID 529447 Figueroa Carreño Karen Juliana ID 528590 DOCENTE Jairo Calderón Acero CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
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AUDITORÍA DE CALIDAD: PARTICIPANTES EN LA AUDITORIA DE CALIDAD, TIPOS DE AUDITORÍA
ENSAYO ARGUMENTATIVO DATOS INFORMATIVOS: Nombre y Apellidos Número de lista Verónica Aimacaña Casa 1 Agustín Caiza Pullotasig 3 Gabriela Guanoquiza Oña 11 Silvia Guerrero Ortega 12 Enrique Jiménez Villalva 13 Liliana Remache Cruz 24 Martha Sagñay Patajalo 25 Israel Tapia Quisangano 27 Marisol Vilca Vilca 34 Curso y paralelo: Octavo
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Auditoría de Calidad: “Pagani Dycomet S.A. de C.V.”
Auditoría de Calidad: “Pagani Dycomet S.A. de C.V.” En la siguiente auditoria podemos apreciar como inicio la empresa, cuáles son sus objetivos, misión, visión, entre otros temas que son importantes para la auditoria. Así mismo nos damos cuenta cómo funciona esta organización y como realmente lo ven los empleados, los
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AUDITORIA DE CAPITAL CONTABLE
AUDITORIA DE CAPITAL CONTABLE Generalidades El boletín A-11 “Definición de los conceptos básicos integrantes de los estados financieros” de la Comisión de Principios de Contabilidad, establece que “el capital contable es el derecho de los propietarios sobre el activo neto que surgen de las aportaciones de los dueños, por
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