Negocios ensayos y trabajos
En esta sección podrás encontrar material dedicado a todas las cosas sobre las actividades de diversas compañías por todo el mundo.
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Control Interno De Los Inventarios
Control interno sobre los inventarios El control interno sobre los inventarios es importante, ya que los inventarios son el aparato circulatorio de una entidad de comercialización. Algunos elementos para tener un buen control interno sobre los inventarios incluyen: • Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al
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Control Interno de los Pasivos a Largo Plazo.
CONTROL INTERNO DE LOS PASIVOS A LARGO PLAZO ÍNDICE O TABLA DE CONTENIDO Pagina Introducción 5 Objetivo General y Específicos 6 Justificación e Importancia 7 Reseña Histórica de la empresa……………………………….…………………….8 Desarrollo del trabajo………………………………………………………………… 9 Desarrollo de los objetivos……….………………………………………………… 16 Conclusiones 17 Bibliografía 18 INTRODUCCION La investigación propuesta, tiene como propósito
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Control interno de materiales
Control interno de materiales. El sistema de control interno o de gestión es un conjunto de áreas funcionales en una empresa y deacciones especializadas en la comunicación y control al interior de la empresa. El sistema de gestión por intermedio de las actividades, afecta a todas las partes de la
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Control Interno De Un Restaurant
ÍNDICE Contenido Capítulo I Introducción Antecedentes generales de la empresa - Historia de la empresa - Clientes - Proveedores - Organigrama de la empresa - Misión - Visión - Objetivo principal de la empresa - Objetivos específicos - Funcionamiento de la empresa Análisis FODA - Fortalezas - Debilidades - Oportunidades
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Control Interno De Un Restaurante
CONTROL INTERNO DE UN RESTAURANTE El propósito de este proyecto se basa en crear un manual de control interno de restaurant y bar para proporcionar más seguridad al momento de realizar los procedimientos requeridos para el funcionamiento de servicio de un restaurant bar, estos controles tendrán que estar vigilados estrictamente
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CONTROL INTERNO DE UNA EMPRESA PLASTICA.
http://static.wixstatic.com/media/519bb3_f70e3867c3c94f4aa1d941f4ca9c591d.jpg PORTA logo DA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS TEMA: CONTROL INTERNO DE UNA EMPRESA PLASTICA PLASTIQUEL CIA. LTDA. INTEGRANTES: WELLINGTON LEON VIVIANA PINZON MAYRA RAMIREZ STEVEN GARCIA GUAYAQUIL – ECUADOR RESUMEN EJECUTIVO Nuestro proyecto consiste en producir y distribuir anaqueles antibacteriales a partir del plástico reciclado, en
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Control interno del area de caja y tesoreria
CONTROL INTERNO DEL AREA DE CAJA Y TESORERIA El dinero es casi siempre el más llamativo para los ladrones, estafadores y malversadores de este mismo. Por lo cual, los controles internos para el dinero efectivo son mucho más elaborados que las demás áreas, pero eso no quiere decir que menos
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CONTROL INTERNO DEL AREA DE COMPRAS Y SU INCIDENCIA EN LOS RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO
CONTROL INTERNO DEL AREA DE COMPRAS Y SU INCIDENCIA EN LOS RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO. CASO: VICENTE S.R.L SULLANA SULLANA-SULLANA-PIURA 2018 UNIVERSIDAD SAN PEDRO FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA CONTABILIDAD C:\Users\MILTON\AppData\Local\Packages\Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe\AC\INetCache\Content.MSO\CF5B73C3.tmp TITULO DE LA INVESTIGACION CONTROL INTERNO DEL AREA DE COMPRAS Y SU INCIDENCIA EN
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Control Interno Del Ciclo De Compras
Ciclo de compras El punto de partida en el ciclo operativo total de una organización es la necesidad de procurarse los materiales y servicios que serán vendidos, ya sea en su forma original o usados, procesados o combinados según las necesidades. La importancia de la actividad de compras es muy
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CONTROL INTERNO DEL PARQUE VEHICULAR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA - TEPEJI ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO Resultado de imagen para celular milenium logo REPORTE FINAL DE ESTADIA PARA OBTENER EL TITULO DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN CONTADUÍA Contaduría Título del proyecto: CONTROL INTERNO DEL PARQUE VEHICULAR REALIZADO EN LA EMPRESA CELULAR
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CONTROL INTERNO EFECTIVO
Desarrollo: - Control interno efectivo (caja y banco) Es un plan de organización de todos los métodos coordinados con la finalidad de Proteger los activos, Verificar la exactitud y confiabilidad de la información financiera y Promover la eficiencia de las operaciones. El control interno se clasifica en: Control interno administrativo:
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Control Interno Efectivo
1 EFECTIVO PROGRAMA DE CONTROL INTERNO PARA LA EMPRESA Para validar la información que la empresa ha suministrado con respecto al rubro disponible, se fija el programa de auditoría y control interno desarrollando los puntos que se describen a continuación: 1. Revisar y evaluar la solidez y/o debilidades del sistema
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CONTROL INTERNO EMPRESA
N° PREGUNTAS SI NO NO APLICA PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES REF P.T. ¿Existe un control adecuado sobre las entradas de efectivo mediante facturas y recibos pre numeradas, y si están autorizado por la SET? x Se ha solicitado por nota a la empresa la existencia de facturas y recibos pre
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Control Interno en auditoría
Introducción El control interno en auditoría es una herramienta que tiene como objetivo proteger los activos de una organización, asegurar la exactitud y confiabilidad de la información financiera y promover la eficiencia en el uso de los recursos. Este control se basa en la existencia de procedimientos documentados y en
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Control Interno en Auditoria de Sistemas
encabezado CONTADURÍA PÚBLICA Auditoría de sistemas Unidad 2 CONTROL INTERNO EN AUDITORÍA DE SISTEMAS Usted es invitado a que haga una propuesta de auditoría de sistemas a una empresa que se dedica a la comercialización de productos de aseo; para entender el alcance de la auditoría, usted se entrevista con
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CONTROL INTERNO EN AUDITORÍA DE SISTEMAS COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO
ACTIVIDAD 3 AUTOR YURI ALEJANDRA BERRIO ID 586803 CONTADURIA PÚBLICA VIII SEMESTRE AUDITORIA DE SISTEMAS NCR 6454 DOCENTE ANYELO ALEJANDRO CORAL Marzo 07 2020 INTRODUCCIÓN En el siguiente trabajo abordaremos el tema de los hallazgos, riesgos y recomendaciones en la auditoria de sistemas de una compañía. Partiendo de definir cada
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Control Interno En El Ambiente De PED
TEMA-VII.- CONTROL INTERNO CONTABLE BAJO AMBIENTES DE PED. El procesamiento electrónico de datos ha invadido casi todas las actividades que son realizadas por las empresas. El control interno en un ambiente PED, requiere de personal responsable para su implantación y evaluación, amplios conocimientos de la teoría de controles, del funcionamiento
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Control interno en el ciclo de ingresos
Tarea 2 Control interno en el ciclo de ingresos. El ciclo de control interno de ingresos se refiere a todas las políticas y procedimientos implementados para verificar que las transacciones que se relacionan con el ingreso de efectivo a la entidad, desde su pedido (etapa de insumos) hasta desarrollo de
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CONTROL INTERNO EN EL SECTOR PUBLICO
SISTEMAS DE GESTIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO La calidad es un concepto que requiere de puntos de referencia que permitan la comparación (estándares); hoy en día es un elemento diferenciador en las organizaciones, ya sean privadas o públicas. En Colombia, a través de la Ley 872 de 2003, se crea
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Control Interno en el Seminario Internacional
NOMBRE: ILSE NAYELI NAVARRO MARTINEZ PROFESOR: EMMANUEL HERRERA ESQUIVEL INSTITUTO ROSARIO CASTELLANOS GRUPO: 305 UNIDAD 2 ________________ INDICE INTRODUCCIÓN 3 JUSTIFICACIÓN 4 2.1 GENERALIDADES 5 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CONTROL INTERNO 5 2.3 IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS CON EL RIESGO DE NO CUMPLIMIENTO 6 2.3.1 OBJETIVOS DE AUTORIZACIÓN 6 2.3.2 OBJETIVOS
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Control Interno En Inventarios
Control interno en el departamento de inventario. El control interno es aquel que hace referencia al conjunto de procedimientos de verificación automática que se producen por la coincidencia de los datos reportados por diversos departamentos o centros operativos. El renglón de inventarios es generalmente el de mayor significación dentro del
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CONTROL INTERNO EN LAS EMPRESAS METALMECANICAS
I. GENERALIDADES 1.1 TÍTULO: Control Interno y su Incidencia en los resultados de las Empresas Metalmecánicas, en el Distrito de San Juan de Lurigancho, Año 2011. 1.2 AUTOR: Masías Ramírez, Isabel Lorena 1.3 ASESOR: MG. CPC Díaz Díaz, Donato 1.4 TIPO DE INVESTIGACION: Descriptiva Correlacional 1.5 LOCALIDAD: San Juan De
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Control interno en las entidades públicas
Evento evaluativo 2 Informe de análisis Cesar Padilla Administración de empresas Universidad Cooperativa de Colombia Montería Control y finanzas publicas 23 de abril de 2023 Control interno en las entidades publicas El control interno en las entidades públicas es un conjunto de procesos y procedimientos diseñados para garantizar que las
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Control Interno en las Organizaciones
Control Interno en las Organizaciones Introducción La naturaleza de la función de control, nos dicen los autores H.L Sisk y M Sverdilik, es tomar la acción correctiva o aplicar el remedio necesario, para asegura el cumplimiento de los objetivos de las organizaciones. Las reacciones de aquellos que son objeto de
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CONTROL INTERNO EVALUACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES CONTROL INTERNO EVALUACIÓN 1. ¿QUÉ ES CONTROL? A. Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una entidad o dependencia que permite la detección (OPORTUNA) y corrección de desviaciones en los resultados, ineficiencias o distorsiones en la información, incumplimiento
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Control Interno La evaluación de riesgo, es la identificación y análisis que hace una entidad
FUNDAMENTOS DE AUDITORIA CONTADOR GENERAL LUIS TAPIA DONOSO / Control Interno: De acuerdo al Informe COSO y a la definición que se encuentra en la NAGA chilena N° 44 Sección 319 se entiende por Control interno a: 01. El proceso – efectuado por el directorio de una entidad, la gerencia
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Control Interno NIA 400
NIA 400 Control interno. El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) es establecer normas y proporcionar lineamientos para obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno y sobre el riesgo de auditoría y sus componentes: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección.
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Control Interno Nomina
Ensayo Hipótesis: “Es indispensable contar con un sistema integral para que el control de la nómina sea eficiente” Desarrollo La nómina, es un proceso de relaciones industriales y de recursos humanos a través del cual se determina el pago de los sueldos de los empleados, los salarios, las bonificaciones y
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Control Interno Operacional
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO Samara Rodríguez Morales Contador Público; 3° semestre grupo 70 CONTROL INTERNO OPERACIONAL Asesor: Dra. Carla Patricia Bermúdez Peña “CONTROL INTERNO OPERACIONAL” Introducción del trabajo Conocer cuál es el propósito de la materia, fundamentos básicos, aplicaciones en el ámbito laboral, así como determinar de qué manera ayudará
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Control Interno Organizacional
El Control Interno El sistema de control interno comprende el plan de la organización y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de los datos contables. El Control Interno en el marco de la empresa
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CONTROL INTERNO ORGANZIACIONAL
CONTROL INTERNO El control interno comprende el plan de organización, los métodos y procedimientos que tiene implantados una empresa o negocio, estructurados en un todo para la obtención de tres objetivos fundamentales: a) la obtención de información financiera correcta y segura, b) la salvaguarda de los activos y c) la
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CONTROL INTERNO PAPELES DE TRABAJO
El control interno y los papeles de trabajo RELACIÓN DEL CONTROL INTERNO CON LOS PAPELES DE TRABAJO Los papeles de trabajo sirven para registrar los elementos de juicio especifico que se emplean para acumular las evidencias necesarias que sean la base para fundamentar la opinión o dictamen que emite el
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CONTROL INTERNO PARA AL ORGANIZACIÓN DE PROCESOS CONTABLES DE LAS EMPRESAS PRIVADAS EN VENEZUELA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COLEGIO UNIVERSITARIO DE ADMINISTRACIÓN Y MERCADEO CUAM CONTROL INTERNO PARA AL ORGANIZACIÓN DE PROCESOS CONTABLES DE LAS EMPRESAS PRIVADAS EN VENEZUELA Autores: Anggela M. Garcia R. Arianny S. Braca R. Mariangel J. Pinto S. Nerilith M. Vivas A. Raybellisth J. Márquez A. Tutor: MSc Nelson Gil
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CONTROL INTERNO PARA CAJA Y SUS EQUIVALENTES
CONTROL INTERNO PARA CAJA Y SUS EQUIVALENTES /storage/emulated/0/.polaris_temp/fImage100732106277.jpeg Angelica Carolina Ulcuango Pinango Octubre 2018 UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas Contabilidad y Auditoría (Rediseño) Contabilidad Financiera II Ibarra-Ecuador CONTROL INTERNO PARA CAJA Y SUS EQUIVALENTES 1. Caja CAJA 1. Definición autor: “La cuenta de caja representa
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Control interno para el activo circulante
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE LOS LLANOS PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN ADMINISTRACIÓN TRAYECTO IV. TRIMESTRE I. SECCIÓN: IV. RÉGIMEN: NOCTURNO UNIDAD CURRICULAR: SEMINARIO DE HABILIDADES DIRECTIVAS II VALLE DE LA PASCUA. ESTADO GUÁRICO CUESTIONARIO SOBRE EL CONTROL
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CONTROL INTERNO PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMAS
5.3 CONTROL INTERNO PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMAS 1. ¿El desarrollo de sistemas se refiere únicamente al análisis de diseño e implementación? Verdadero Falso 2. Mencione dos cumplimientos de los objetivos básicos del control interno. * Establecer como prioridad la seguridad y protección de la información, del sistema de cómputo
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Control interno para optimizar las cuentas por cobrar en las empresas de distribución de calzado de la ciudad de Guatemala
UNIVERSIDAD PANAMERICANA Facultad de Ciencias Económicas Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría Control interno para optimizar las cuentas por cobrar en las empresas de distribución de calzado de la ciudad de Guatemala (Artículo científico – Trabajo de graduación) Oscar Carlos Armando Mejía Godoy Guatemala, Agosto 2019 Control interno para optimizar
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CONTROL INTERNO PLACA MASS E.I.R.L.
Resultado de imagen para UCSS FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y COMERCIALES ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO DE LOS INVENTARIOS EN LA EMPRESA INDUSTRIAL PLACA MASS E.I.R.L., SAN MARTIN DE PORRES, AÑO 2018. TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE CONTADOR PÚBLICO AUTOR: GARCIA VILCAROMERO, VICTOR MANUEL ASESOR: QUEZADA MURGA, DANIEL LIMA-PERÚ 2018
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Control Interno Presupuestos
CONTROL INTERNO OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO El primer objetivo da por hecho que si tienes instalado un sistema de control presupuestal en el que se esta comprometido el personal en beneficio de la organización, el segundo se alude a la existencia de un orden y método que permite la realización de
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CONTROL INTERNO PRINCIPIOS DE ACTIVOS FIJOS
CONTROL INTERNO PRINCIPIOS DE ACTIVOS FIJOS UN SISTEMA CONTABLE COMPRENDE LOS METODOS, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS UTILIZADOS POR UNA ENTIDAD, PARA SEGUIR LA HUELLA DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y RESUMIRLAS DE FORMA UTIL PARA QUIENES TOMAN LAS DECISIONES. EL CONTROL INTERNO ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADO CON LA CONTABILIDAD, PUES LOS JEFES NECESITAN
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Control Interno principios y pasos
DESARROLLO DE LAS UNIDADES UNIDAD 1. GENERALIDADES Y CONCEPTOS BÁSICOS DE AUDITORIA TEMA CONTENIDO 1 Naturaleza 2 Alcances y objetivos 3 Relación de la auditoria con otras áreas 4 Diferencia entre norma y procedimiento 5 Clases de auditoria y revisoría 6 Código de ética y principios En forma general la
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CONTROL INTERNO REFERENTE A EFECTIVO
EFECTIVO NIF C-1 EFECTIVO y equivalentes de efectivo “Está constituido por monedas de curso legal o sus equivalentes, propiedad de una entidad y disponibles para la operación”. Se encuentra disponible en Caja o Bancos Partidas que integran el Efectivo Propiedades Básicas del Efectivo Disponibilidad Inmediata. Ninguna Limitación para su utilización.
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CONTROL INTERNO RESUMEN
Tema 1: El control interno 1. Subtema 1: Definición de control interno. Decisiones gerenciales y el control interno 1. Normativa El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos y tendrá como finalidad crear las condiciones
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Control interno sobre el mètodo COSO
TÍTULO: CONTROL INTERNO SOBRE EL MÈTODO COSO INTRODUCCIÓN El Informe C.O.S.O. define al control interno como el proceso de evaluar las operaciones de la organización que llevan a cabo el consejo de administración, directivos y personal en general para asegurar y mantener: Efectividad y eficiencia en las operaciones: Que permiten
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Control Interno Sobre La Deuda Con Intereses
CONTROL INTERNO SOBRE LA DEUDA CON INTERESES Se basa en tres elementos los cuales son: 1. Autorización de la junta directiva. Los reglamentos de una compañía requieren que la junta directiva apruebe la obtención de préstamos. Al ser aprobada dicha decisión El tesorero de la compañía elabora un informe referente
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Control interno tributario para el cumplimiento de las obligaciones del impuesto sobre alcohol y especies alcohólicas en la empresa comercial Bellote C.A
CONTROL INTERNO TRIBUTARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL IMPUESTO SOBRE ALCOHOL Y ESPECIES ALCOHÓLICAS EN LA EMPRESA COMERCIAL BELLOTE C.A., MUNICIPIO SIMÓN RODRÍGUEZ ESTADO ANZOÁTEGUI Proyecto Socio Integrador como requisito parcial para optar al Título de Licenciado en Contaduría Pública Tutor: Dra. Marbys Caraballo Equipo Investigador: Flores R,
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Control Interno y Administración de Riesgos
Logo UNAdM | Mextudia Módulo 13. Control Interno y Administración de Riesgos. Unidad 2. Control Interno. Actividad 1. Un Contraste en Materia de Conducta. Por: Hernández Bustamante Evelyn. Matricula: ES1911001107 Grupo: CFP-VCIAR-2101-M13-003. Docente: Eduardo Rodríguez Barco. CDMX a 09 de Febrero del 2021. Introducción. Es importante aprender el efecto de
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Control interno y de gestión: Productos Cárnicos Sánchez Marcos S.L
TRABAJO CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN: Productos Cárnicos Sánchez Marcos S.L. Origen de la empresa, su historia, a que se dedica, tipo de empresa, sector, características del sector, etc. Tipos de productos, materias primas, fases de fabricación, mayor desembolso, cómo está distribuida (oficinas, fábrica, etc), si tiene tiendas físicas, tipos
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Control Interno Y Efectivo
TEMA II Control Interno y Efectivo 2.1 Control Interno El sistema de control interno o de gestión es un conjunto de áreas funcionales en una empresa y de acciones especializadas en la comunicación y control al interior de la empresa. El sistema de gestión por intermedio de las actividades, afecta
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CONTROL INTERNO Y EFECTIVO
CONTROL INTERNO Y EFECTIVO 1. CONTROL INTERNO A LOS COBROS DE CAJA: Para toda empresa es importante llevar a cabo un buen control a los cobros de caja que se realiza principalmente, cuando se venden productos o servicios, ya que de esto depende que se lleven a cabo las operaciones
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