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Negocios ensayos y trabajos

En esta sección podrás encontrar material dedicado a todas las cosas sobre las actividades de diversas compañías por todo el mundo.

Documentos 97.651 - 97.700 de 385.469

  • Control Interno De Los Inventarios

    Control Interno De Los Inventarios

    Control interno sobre los inventarios El control interno sobre los inventarios es importante, ya que los inventarios son el aparato circulatorio de una entidad de comercialización. Algunos elementos para tener un buen control interno sobre los inventarios incluyen: • Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al

    822 Palabras / 4 Páginas
  • Control Interno de los Pasivos a Largo Plazo.

    Control Interno de los Pasivos a Largo Plazo.

    CONTROL INTERNO DE LOS PASIVOS A LARGO PLAZO ÍNDICE O TABLA DE CONTENIDO Pagina Introducción 5 Objetivo General y Específicos 6 Justificación e Importancia 7 Reseña Histórica de la empresa……………………………….…………………….8 Desarrollo del trabajo………………………………………………………………… 9 Desarrollo de los objetivos……….………………………………………………… 16 Conclusiones 17 Bibliografía 18 INTRODUCCION La investigación propuesta, tiene como propósito

    2.146 Palabras / 9 Páginas
  • Control interno de materiales

    Control interno de materiales

    Control interno de materiales. El sistema de control interno o de gestión es un conjunto de áreas funcionales en una empresa y deacciones especializadas en la comunicación y control al interior de la empresa. El sistema de gestión por intermedio de las actividades, afecta a todas las partes de la

    1.106 Palabras / 5 Páginas
  • Control Interno De Un Restaurant

    Control Interno De Un Restaurant

    ÍNDICE Contenido Capítulo I Introducción Antecedentes generales de la empresa - Historia de la empresa - Clientes - Proveedores - Organigrama de la empresa - Misión - Visión - Objetivo principal de la empresa - Objetivos específicos - Funcionamiento de la empresa Análisis FODA - Fortalezas - Debilidades - Oportunidades

    11.848 Palabras / 48 Páginas
  • Control Interno De Un Restaurante

    Control Interno De Un Restaurante

    CONTROL INTERNO DE UN RESTAURANTE El propósito de este proyecto se basa en crear un manual de control interno de restaurant y bar para proporcionar más seguridad al momento de realizar los procedimientos requeridos para el funcionamiento de servicio de un restaurant bar, estos controles tendrán que estar vigilados estrictamente

    2.577 Palabras / 11 Páginas
  • CONTROL INTERNO DE UNA EMPRESA PLASTICA.

    CONTROL INTERNO DE UNA EMPRESA PLASTICA.

    http://static.wixstatic.com/media/519bb3_f70e3867c3c94f4aa1d941f4ca9c591d.jpg PORTA logo DA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS TEMA: CONTROL INTERNO DE UNA EMPRESA PLASTICA PLASTIQUEL CIA. LTDA. INTEGRANTES: WELLINGTON LEON VIVIANA PINZON MAYRA RAMIREZ STEVEN GARCIA GUAYAQUIL – ECUADOR RESUMEN EJECUTIVO Nuestro proyecto consiste en producir y distribuir anaqueles antibacteriales a partir del plástico reciclado, en

    5.878 Palabras / 24 Páginas
  • Control interno del area de caja y tesoreria

    Control interno del area de caja y tesoreria

    CONTROL INTERNO DEL AREA DE CAJA Y TESORERIA El dinero es casi siempre el más llamativo para los ladrones, estafadores y malversadores de este mismo. Por lo cual, los controles internos para el dinero efectivo son mucho más elaborados que las demás áreas, pero eso no quiere decir que menos

    293 Palabras / 2 Páginas
  • CONTROL INTERNO DEL AREA DE COMPRAS Y SU INCIDENCIA EN LOS RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO

    CONTROL INTERNO DEL AREA DE COMPRAS Y SU INCIDENCIA EN LOS RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO

    CONTROL INTERNO DEL AREA DE COMPRAS Y SU INCIDENCIA EN LOS RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO. CASO: VICENTE S.R.L SULLANA SULLANA-SULLANA-PIURA 2018 UNIVERSIDAD SAN PEDRO FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS ESCUELA CONTABILIDAD C:\Users\MILTON\AppData\Local\Packages\Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe\AC\INetCache\Content.MSO\CF5B73C3.tmp TITULO DE LA INVESTIGACION CONTROL INTERNO DEL AREA DE COMPRAS Y SU INCIDENCIA EN

    1.154 Palabras / 5 Páginas
  • Control Interno Del Ciclo De Compras

    Control Interno Del Ciclo De Compras

    Ciclo de compras El punto de partida en el ciclo operativo total de una organización es la necesidad de procurarse los materiales y servicios que serán vendidos, ya sea en su forma original o usados, procesados o combinados según las necesidades. La importancia de la actividad de compras es muy

    1.046 Palabras / 5 Páginas
  • CONTROL INTERNO DEL PARQUE VEHICULAR

    CONTROL INTERNO DEL PARQUE VEHICULAR

    UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA - TEPEJI ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO Resultado de imagen para celular milenium logo REPORTE FINAL DE ESTADIA PARA OBTENER EL TITULO DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN CONTADUÍA Contaduría Título del proyecto: CONTROL INTERNO DEL PARQUE VEHICULAR REALIZADO EN LA EMPRESA CELULAR

    6.247 Palabras / 25 Páginas
  • CONTROL INTERNO EFECTIVO

    CONTROL INTERNO EFECTIVO

    Desarrollo: - Control interno efectivo (caja y banco) Es un plan de organización de todos los métodos coordinados con la finalidad de Proteger los activos, Verificar la exactitud y confiabilidad de la información financiera y Promover la eficiencia de las operaciones. El control interno se clasifica en: Control interno administrativo:

    2.713 Palabras / 11 Páginas
  • Control Interno Efectivo

    Control Interno Efectivo

    1 EFECTIVO PROGRAMA DE CONTROL INTERNO PARA LA EMPRESA Para validar la información que la empresa ha suministrado con respecto al rubro disponible, se fija el programa de auditoría y control interno desarrollando los puntos que se describen a continuación: 1. Revisar y evaluar la solidez y/o debilidades del sistema

    1.475 Palabras / 6 Páginas
  • CONTROL INTERNO EMPRESA

    CONTROL INTERNO EMPRESA

    N° PREGUNTAS SI NO NO APLICA PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES REF P.T. ¿Existe un control adecuado sobre las entradas de efectivo mediante facturas y recibos pre numeradas, y si están autorizado por la SET? x Se ha solicitado por nota a la empresa la existencia de facturas y recibos pre

    345 Palabras / 2 Páginas
  • Control Interno en auditoría

    Control Interno en auditoría

    Introducción El control interno en auditoría es una herramienta que tiene como objetivo proteger los activos de una organización, asegurar la exactitud y confiabilidad de la información financiera y promover la eficiencia en el uso de los recursos. Este control se basa en la existencia de procedimientos documentados y en

    541 Palabras / 3 Páginas
  • Control Interno en Auditoria de Sistemas

    Control Interno en Auditoria de Sistemas

    encabezado CONTADURÍA PÚBLICA Auditoría de sistemas Unidad 2 CONTROL INTERNO EN AUDITORÍA DE SISTEMAS Usted es invitado a que haga una propuesta de auditoría de sistemas a una empresa que se dedica a la comercialización de productos de aseo; para entender el alcance de la auditoría, usted se entrevista con

    1.401 Palabras / 6 Páginas
  • CONTROL INTERNO EN AUDITORÍA DE SISTEMAS COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO

    CONTROL INTERNO EN AUDITORÍA DE SISTEMAS COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO

    ACTIVIDAD 3 AUTOR YURI ALEJANDRA BERRIO ID 586803 CONTADURIA PÚBLICA VIII SEMESTRE AUDITORIA DE SISTEMAS NCR 6454 DOCENTE ANYELO ALEJANDRO CORAL Marzo 07 2020 INTRODUCCIÓN En el siguiente trabajo abordaremos el tema de los hallazgos, riesgos y recomendaciones en la auditoria de sistemas de una compañía. Partiendo de definir cada

    885 Palabras / 4 Páginas
  • Control Interno En El Ambiente De PED

    Control Interno En El Ambiente De PED

    TEMA-VII.- CONTROL INTERNO CONTABLE BAJO AMBIENTES DE PED. El procesamiento electrónico de datos ha invadido casi todas las actividades que son realizadas por las empresas. El control interno en un ambiente PED, requiere de personal responsable para su implantación y evaluación, amplios conocimientos de la teoría de controles, del funcionamiento

    1.255 Palabras / 6 Páginas
  • Control interno en el ciclo de ingresos

    Control interno en el ciclo de ingresos

    Tarea 2 Control interno en el ciclo de ingresos. El ciclo de control interno de ingresos se refiere a todas las políticas y procedimientos implementados para verificar que las transacciones que se relacionan con el ingreso de efectivo a la entidad, desde su pedido (etapa de insumos) hasta desarrollo de

    1.874 Palabras / 8 Páginas
  • CONTROL INTERNO EN EL SECTOR PUBLICO

    CONTROL INTERNO EN EL SECTOR PUBLICO

    SISTEMAS DE GESTIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO La calidad es un concepto que requiere de puntos de referencia que permitan la comparación (estándares); hoy en día es un elemento diferenciador en las organizaciones, ya sean privadas o públicas. En Colombia, a través de la Ley 872 de 2003, se crea

    2.906 Palabras / 12 Páginas
  • Control Interno en el Seminario Internacional

    Control Interno en el Seminario Internacional

    NOMBRE: ILSE NAYELI NAVARRO MARTINEZ PROFESOR: EMMANUEL HERRERA ESQUIVEL INSTITUTO ROSARIO CASTELLANOS GRUPO: 305 UNIDAD 2 ________________ INDICE INTRODUCCIÓN 3 JUSTIFICACIÓN 4 2.1 GENERALIDADES 5 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CONTROL INTERNO 5 2.3 IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS CON EL RIESGO DE NO CUMPLIMIENTO 6 2.3.1 OBJETIVOS DE AUTORIZACIÓN 6 2.3.2 OBJETIVOS

    3.383 Palabras / 14 Páginas
  • Control Interno En Inventarios

    Control Interno En Inventarios

    Control interno en el departamento de inventario. El control interno es aquel que hace referencia al conjunto de procedimientos de verificación automática que se producen por la coincidencia de los datos reportados por diversos departamentos o centros operativos. El renglón de inventarios es generalmente el de mayor significación dentro del

    5.073 Palabras / 21 Páginas
  • CONTROL INTERNO EN LAS EMPRESAS METALMECANICAS

    CONTROL INTERNO EN LAS EMPRESAS METALMECANICAS

    I. GENERALIDADES 1.1 TÍTULO: Control Interno y su Incidencia en los resultados de las Empresas Metalmecánicas, en el Distrito de San Juan de Lurigancho, Año 2011. 1.2 AUTOR: Masías Ramírez, Isabel Lorena 1.3 ASESOR: MG. CPC Díaz Díaz, Donato 1.4 TIPO DE INVESTIGACION: Descriptiva Correlacional 1.5 LOCALIDAD: San Juan De

    5.983 Palabras / 24 Páginas
  • Control interno en las entidades públicas

    Control interno en las entidades públicas

    Evento evaluativo 2 Informe de análisis Cesar Padilla Administración de empresas Universidad Cooperativa de Colombia Montería Control y finanzas publicas 23 de abril de 2023 Control interno en las entidades publicas El control interno en las entidades públicas es un conjunto de procesos y procedimientos diseñados para garantizar que las

    420 Palabras / 2 Páginas
  • Control Interno en las Organizaciones

    Control Interno en las Organizaciones

    Control Interno en las Organizaciones Introducción La naturaleza de la función de control, nos dicen los autores H.L Sisk y M Sverdilik, es tomar la acción correctiva o aplicar el remedio necesario, para asegura el cumplimiento de los objetivos de las organizaciones. Las reacciones de aquellos que son objeto de

    832 Palabras / 4 Páginas
  • CONTROL INTERNO EVALUACIÓN

    CONTROL INTERNO EVALUACIÓN

    UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES CONTROL INTERNO EVALUACIÓN 1. ¿QUÉ ES CONTROL? A. Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una entidad o dependencia que permite la detección (OPORTUNA) y corrección de desviaciones en los resultados, ineficiencias o distorsiones en la información, incumplimiento

    936 Palabras / 4 Páginas
  • Control Interno La evaluación de riesgo, es la identificación y análisis que hace una entidad

    Control Interno La evaluación de riesgo, es la identificación y análisis que hace una entidad

    FUNDAMENTOS DE AUDITORIA CONTADOR GENERAL LUIS TAPIA DONOSO / Control Interno: De acuerdo al Informe COSO y a la definición que se encuentra en la NAGA chilena N° 44 Sección 319 se entiende por Control interno a: 01. El proceso – efectuado por el directorio de una entidad, la gerencia

    1.560 Palabras / 7 Páginas
  • Control Interno NIA 400

    Control Interno NIA 400

    NIA 400 Control interno. El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) es establecer normas y proporcionar lineamientos para obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno y sobre el riesgo de auditoría y sus componentes: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección.

    2.764 Palabras / 12 Páginas
  • Control Interno Nomina

    Control Interno Nomina

    Ensayo Hipótesis: “Es indispensable contar con un sistema integral para que el control de la nómina sea eficiente” Desarrollo La nómina, es un proceso de relaciones industriales y de recursos humanos a través del cual se determina el pago de los sueldos de los empleados, los salarios, las bonificaciones y

    903 Palabras / 4 Páginas
  • Control Interno Operacional

    Control Interno Operacional

    UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO Samara Rodríguez Morales Contador Público; 3° semestre grupo 70 CONTROL INTERNO OPERACIONAL Asesor: Dra. Carla Patricia Bermúdez Peña “CONTROL INTERNO OPERACIONAL” Introducción del trabajo Conocer cuál es el propósito de la materia, fundamentos básicos, aplicaciones en el ámbito laboral, así como determinar de qué manera ayudará

    491 Palabras / 2 Páginas
  • Control Interno Organizacional

    Control Interno Organizacional

    El Control Interno El sistema de control interno comprende el plan de la organización y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de los datos contables. El Control Interno en el marco de la empresa

    577 Palabras / 3 Páginas
  • CONTROL INTERNO ORGANZIACIONAL

    CONTROL INTERNO ORGANZIACIONAL

    CONTROL INTERNO El control interno comprende el plan de organización, los métodos y procedimientos que tiene implantados una empresa o negocio, estructurados en un todo para la obtención de tres objetivos fundamentales: a) la obtención de información financiera correcta y segura, b) la salvaguarda de los activos y c) la

    713 Palabras / 3 Páginas
  • CONTROL INTERNO PAPELES DE TRABAJO

    CONTROL INTERNO PAPELES DE TRABAJO

    El control interno y los papeles de trabajo RELACIÓN DEL CONTROL INTERNO CON LOS PAPELES DE TRABAJO Los papeles de trabajo sirven para registrar los elementos de juicio especifico que se emplean para acumular las evidencias necesarias que sean la base para fundamentar la opinión o dictamen que emite el

    3.492 Palabras / 14 Páginas
  • CONTROL INTERNO PARA AL ORGANIZACIÓN DE PROCESOS CONTABLES DE LAS EMPRESAS PRIVADAS EN VENEZUELA

    CONTROL INTERNO PARA AL ORGANIZACIÓN DE PROCESOS CONTABLES DE LAS EMPRESAS PRIVADAS EN VENEZUELA

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COLEGIO UNIVERSITARIO DE ADMINISTRACIÓN Y MERCADEO CUAM CONTROL INTERNO PARA AL ORGANIZACIÓN DE PROCESOS CONTABLES DE LAS EMPRESAS PRIVADAS EN VENEZUELA Autores: Anggela M. Garcia R. Arianny S. Braca R. Mariangel J. Pinto S. Nerilith M. Vivas A. Raybellisth J. Márquez A. Tutor: MSc Nelson Gil

    11.317 Palabras / 46 Páginas
  • CONTROL INTERNO PARA CAJA Y SUS EQUIVALENTES

    CONTROL INTERNO PARA CAJA Y SUS EQUIVALENTES

    CONTROL INTERNO PARA CAJA Y SUS EQUIVALENTES /storage/emulated/0/.polaris_temp/fImage100732106277.jpeg Angelica Carolina Ulcuango Pinango Octubre 2018 UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas Contabilidad y Auditoría (Rediseño) Contabilidad Financiera II Ibarra-Ecuador CONTROL INTERNO PARA CAJA Y SUS EQUIVALENTES 1. Caja CAJA 1. Definición autor: “La cuenta de caja representa

    880 Palabras / 4 Páginas
  • Control interno para el activo circulante

    Control interno para el activo circulante

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE LOS LLANOS PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN ADMINISTRACIÓN TRAYECTO IV. TRIMESTRE I. SECCIÓN: IV. RÉGIMEN: NOCTURNO UNIDAD CURRICULAR: SEMINARIO DE HABILIDADES DIRECTIVAS II VALLE DE LA PASCUA. ESTADO GUÁRICO CUESTIONARIO SOBRE EL CONTROL

    1.041 Palabras / 5 Páginas
  • CONTROL INTERNO PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMAS

    CONTROL INTERNO PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMAS

    5.3 CONTROL INTERNO PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMAS 1. ¿El desarrollo de sistemas se refiere únicamente al análisis de diseño e implementación? Verdadero Falso 2. Mencione dos cumplimientos de los objetivos básicos del control interno. * Establecer como prioridad la seguridad y protección de la información, del sistema de cómputo

    769 Palabras / 4 Páginas
  • Control interno para optimizar las cuentas por cobrar en las empresas de distribución de calzado de la ciudad de Guatemala

    Control interno para optimizar las cuentas por cobrar en las empresas de distribución de calzado de la ciudad de Guatemala

    UNIVERSIDAD PANAMERICANA Facultad de Ciencias Económicas Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría Control interno para optimizar las cuentas por cobrar en las empresas de distribución de calzado de la ciudad de Guatemala (Artículo científico – Trabajo de graduación) Oscar Carlos Armando Mejía Godoy Guatemala, Agosto 2019 Control interno para optimizar

    6.195 Palabras / 25 Páginas
  • CONTROL INTERNO PLACA MASS E.I.R.L.

    CONTROL INTERNO PLACA MASS E.I.R.L.

    Resultado de imagen para UCSS FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y COMERCIALES ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO DE LOS INVENTARIOS EN LA EMPRESA INDUSTRIAL PLACA MASS E.I.R.L., SAN MARTIN DE PORRES, AÑO 2018. TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE CONTADOR PÚBLICO AUTOR: GARCIA VILCAROMERO, VICTOR MANUEL ASESOR: QUEZADA MURGA, DANIEL LIMA-PERÚ 2018

    2.433 Palabras / 10 Páginas
  • Control Interno Presupuestos

    Control Interno Presupuestos

    CONTROL INTERNO OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO El primer objetivo da por hecho que si tienes instalado un sistema de control presupuestal en el que se esta comprometido el personal en beneficio de la organización, el segundo se alude a la existencia de un orden y método que permite la realización de

    462 Palabras / 2 Páginas
  • CONTROL INTERNO PRINCIPIOS DE ACTIVOS FIJOS

    CONTROL INTERNO PRINCIPIOS DE ACTIVOS FIJOS

    CONTROL INTERNO PRINCIPIOS DE ACTIVOS FIJOS UN SISTEMA CONTABLE COMPRENDE LOS METODOS, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS UTILIZADOS POR UNA ENTIDAD, PARA SEGUIR LA HUELLA DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y RESUMIRLAS DE FORMA UTIL PARA QUIENES TOMAN LAS DECISIONES. EL CONTROL INTERNO ESTA DIRECTAMENTE RELACIONADO CON LA CONTABILIDAD, PUES LOS JEFES NECESITAN

    524 Palabras / 3 Páginas
  • Control Interno principios y pasos

    Control Interno principios y pasos

    DESARROLLO DE LAS UNIDADES UNIDAD 1. GENERALIDADES Y CONCEPTOS BÁSICOS DE AUDITORIA TEMA CONTENIDO 1 Naturaleza 2 Alcances y objetivos 3 Relación de la auditoria con otras áreas 4 Diferencia entre norma y procedimiento 5 Clases de auditoria y revisoría 6 Código de ética y principios En forma general la

    5.739 Palabras / 23 Páginas
  • CONTROL INTERNO REFERENTE A EFECTIVO

    CONTROL INTERNO REFERENTE A EFECTIVO

    EFECTIVO NIF C-1 EFECTIVO y equivalentes de efectivo “Está constituido por monedas de curso legal o sus equivalentes, propiedad de una entidad y disponibles para la operación”. Se encuentra disponible en Caja o Bancos Partidas que integran el Efectivo Propiedades Básicas del Efectivo Disponibilidad Inmediata. Ninguna Limitación para su utilización.

    1.443 Palabras / 6 Páginas
  • CONTROL INTERNO RESUMEN

    CONTROL INTERNO RESUMEN

    Tema 1: El control interno 1. Subtema 1: Definición de control interno. Decisiones gerenciales y el control interno 1. Normativa El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos y tendrá como finalidad crear las condiciones

    2.888 Palabras / 12 Páginas
  • Control interno sobre el mètodo COSO

    Control interno sobre el mètodo COSO

    TÍTULO: CONTROL INTERNO SOBRE EL MÈTODO COSO INTRODUCCIÓN El Informe C.O.S.O. define al control interno como el proceso de evaluar las operaciones de la organización que llevan a cabo el consejo de administración, directivos y personal en general para asegurar y mantener: Efectividad y eficiencia en las operaciones: Que permiten

    1.178 Palabras / 5 Páginas
  • Control Interno Sobre La Deuda Con Intereses

    Control Interno Sobre La Deuda Con Intereses

    CONTROL INTERNO SOBRE LA DEUDA CON INTERESES Se basa en tres elementos los cuales son: 1. Autorización de la junta directiva. Los reglamentos de una compañía requieren que la junta directiva apruebe la obtención de préstamos. Al ser aprobada dicha decisión El tesorero de la compañía elabora un informe referente

    550 Palabras / 3 Páginas
  • Control interno tributario para el cumplimiento de las obligaciones del impuesto sobre alcohol y especies alcohólicas en la empresa comercial Bellote C.A

    Control interno tributario para el cumplimiento de las obligaciones del impuesto sobre alcohol y especies alcohólicas en la empresa comercial Bellote C.A

    CONTROL INTERNO TRIBUTARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL IMPUESTO SOBRE ALCOHOL Y ESPECIES ALCOHÓLICAS EN LA EMPRESA COMERCIAL BELLOTE C.A., MUNICIPIO SIMÓN RODRÍGUEZ ESTADO ANZOÁTEGUI Proyecto Socio Integrador como requisito parcial para optar al Título de Licenciado en Contaduría Pública Tutor: Dra. Marbys Caraballo Equipo Investigador: Flores R,

    18.589 Palabras / 75 Páginas
  • Control Interno y Administración de Riesgos

    Control Interno y Administración de Riesgos

    Logo UNAdM | Mextudia Módulo 13. Control Interno y Administración de Riesgos. Unidad 2. Control Interno. Actividad 1. Un Contraste en Materia de Conducta. Por: Hernández Bustamante Evelyn. Matricula: ES1911001107 Grupo: CFP-VCIAR-2101-M13-003. Docente: Eduardo Rodríguez Barco. CDMX a 09 de Febrero del 2021. Introducción. Es importante aprender el efecto de

    1.517 Palabras / 7 Páginas
  • Control interno y de gestión: Productos Cárnicos Sánchez Marcos S.L

    Control interno y de gestión: Productos Cárnicos Sánchez Marcos S.L

    TRABAJO CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN: Productos Cárnicos Sánchez Marcos S.L. Origen de la empresa, su historia, a que se dedica, tipo de empresa, sector, características del sector, etc. Tipos de productos, materias primas, fases de fabricación, mayor desembolso, cómo está distribuida (oficinas, fábrica, etc), si tiene tiendas físicas, tipos

    453 Palabras / 2 Páginas
  • Control Interno Y Efectivo

    Control Interno Y Efectivo

    TEMA II Control Interno y Efectivo 2.1 Control Interno El sistema de control interno o de gestión es un conjunto de áreas funcionales en una empresa y de acciones especializadas en la comunicación y control al interior de la empresa. El sistema de gestión por intermedio de las actividades, afecta

    4.144 Palabras / 17 Páginas
  • CONTROL INTERNO Y EFECTIVO

    CONTROL INTERNO Y EFECTIVO

    CONTROL INTERNO Y EFECTIVO 1. CONTROL INTERNO A LOS COBROS DE CAJA: Para toda empresa es importante llevar a cabo un buen control a los cobros de caja que se realiza principalmente, cuando se venden productos o servicios, ya que de esto depende que se lleven a cabo las operaciones

    418 Palabras / 2 Páginas